соотношение доходов и расходов с 1.04.11

Розділ III ПКУ
Inna Medvetska
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1620
З нами з: 08 вересня 2010, 04:09
Дякував (ла): 78 разів
Подякували: 146 разів

Повідомлення Inna Medvetska »

Во втором квартале этого года купили двигатель (оприходовали и оплатили), а продали этот двигатель 2.07.11, то эсть уже в 3 квартале и доход соответственно прошел в этом квартале. Такой вопрос: расходы на приобретение этого двигателя включать во второй квартал, или оставить для 3-го квартала?

Наталья__1982
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3715
З нами з: 15 листопада 2010, 06:46
Дякував (ла): 997 разів
Подякували: 1247 разів

Повідомлення Наталья__1982 »

В расходы можете ставить только в 3 квартале, когда его продадите

Виктория 80
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7199
З нами з: 22 червня 2011, 05:34
Дякував (ла): 1215 разів
Подякували: 1826 разів

Повідомлення Виктория 80 »

вообще всё просто есть доход - значит будут расходы, просто всем сейчас тяжело разделить эти два периода и пока - не закончатся остатки , которые были на 1,04 будут многие путаться

kuzovova
ПрофиПрофи
Повідомлень: 31
З нами з: 06 липня 2011, 17:43

Повідомлення kuzovova »

Наталья__1982 писав:В расходы можете ставить только в 3 квартале, когда его продадите
все время думала что включается по отгрузке что доход что расход, при авансе не включаем ни в расход ни в доход. Получается так что мы купили товар в 2 кв. оприходовали без оплаты (БУДЕТ ПОЗЖЕ КОГДА НАМ ОПЛАТЯТ НАШИ ПОКУПАТЕЛИ), а продали его по РН в июле, но например без оплаты. Получается я немогу включить в ВР во 2 квартале и в ВД в 3 кв. Но это же неправильно : предоплаты не было, а была отгрузка - значит что доход что расход - мы учитываем по ОТГУЗКЕ (ПОСТАВКЕ).
Скажите пожалуйста я что-то нетак поняла, а то эта новость оказалась для меня шоком.

И как тогда с товаром купленным до 01.04.11? что куда вносить при продаже?.

Inna Medvetska
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1620
З нами з: 08 вересня 2010, 04:09
Дякував (ла): 78 разів
Подякували: 146 разів

Повідомлення Inna Medvetska »

kuzovova писав:
Наталья__1982 писав:В расходы можете ставить только в 3 квартале, когда его продадите
все время думала что включается по отгрузке что доход что расход, при авансе не включаем ни в расход ни в доход. Получается так что мы купили товар в 2 кв. оприходовали без оплаты (БУДЕТ ПОЗЖЕ КОГДА НАМ ОПЛАТЯТ НАШИ ПОКУПАТЕЛИ), а продали его по РН в июле, но например без оплаты. Получается я немогу включить в ВР во 2 квартале и в ВД в 3 кв. Но это же неправильно : предоплаты не было, а была отгрузка - значит что доход что расход - мы учитываем по ОТГУЗКЕ (ПОСТАВКЕ).
Скажите пожалуйста я что-то нетак поняла, а то эта новость оказалась для меня шоком.

И как тогда с товаром купленным до 01.04.11? что куда вносить при продаже?.
Дохід враховується при відвантаженні - це правильно. А витрати враховуються тільки в сумі проданих товарів (тобто собівартість реалізованих товарів), а все що залишилося в залишках на кінець кварталу(тобто не продане) буде включатися в витрати в наступних кварталах по собівартості реалізованих товарів (коли продасте, навіть якщо це буде в наступному році)

kuzovova
ПрофиПрофи
Повідомлень: 31
З нами з: 06 липня 2011, 17:43

Повідомлення kuzovova »

Inna Medvetska писав:
kuzovova писав:
Наталья__1982 писав:В расходы можете ставить только в 3 квартале, когда его продадите
все время думала что включается по отгрузке что доход что расход, при авансе не включаем ни в расход ни в доход. Получается так что мы купили товар в 2 кв. оприходовали без оплаты (БУДЕТ ПОЗЖЕ КОГДА НАМ ОПЛАТЯТ НАШИ ПОКУПАТЕЛИ), а продали его по РН в июле, но например без оплаты. Получается я немогу включить в ВР во 2 квартале и в ВД в 3 кв. Но это же неправильно : предоплаты не было, а была отгрузка - значит что доход что расход - мы учитываем по ОТГУЗКЕ (ПОСТАВКЕ).
Скажите пожалуйста я что-то нетак поняла, а то эта новость оказалась для меня шоком.

И как тогда с товаром купленным до 01.04.11? что куда вносить при продаже?.
Дохід враховується при відвантаженні - це правильно. А витрати враховуються тільки в сумі проданих товарів (тобто собівартість реалізованих товарів), а все що залишилося в залишках на кінець кварталу(тобто не продане) буде включатися в витрати в наступних кварталах по собівартості реалізованих товарів (коли продасте, навіть якщо це буде в наступному році)

спасибо, поставили мозги на свои места... #g_cray#

Відповісти

Повернутись до “Податок на прибуток”