Учёт отклонений себест.(НАлог на прибыль)

Розділ III ПКУ
Маша
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 191
З нами з: 28 травня 2009, 05:56
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 3 рази

Повідомлення Маша »

Добрый день всем. Подскажите, пожалуйста. В 1С 7 есть в документах в дополнительно окошко для того что бы поставить галочку Учёт отклонений себест.(НАлог на прибыль). В каком случае её нужно ставить "Отклонение на всю сумму"( Автоматом стоит "Не учитывать отклонения").
Например, у меня есть приход услуги 315грн оплаченой в 1 кв. и 600грн опл . во 2 кв.

Маша
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 191
З нами з: 28 травня 2009, 05:56
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 3 рази

Повідомлення Маша »

Неужели никто не делал? Помогите.

Оксана 1
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2347
З нами з: 16 червня 2011, 02:10
Дякував (ла): 98 разів
Подякували: 644 рази

Повідомлення Оксана 1 »

Маша писав:Неужели никто не делал? Помогите.
Если у Вас например был оплачен аванс в марте за услуги в сумме 300 грн (переплата на 01.04.2011, вы в 1 кв. ее включили в расходы) , а по акту выполненных работ за апрель закрыто например 400 грн (то тогда частично указываете сумму 300 грн, которые были учтены ранее) Значит отклонение будет 300, а в расходы включится только сумма 100 грн. Если акт на меньшую сумму, например 200 грн, то тогда в полном объеме.

Маша
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 191
З нами з: 28 травня 2009, 05:56
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 3 рази

Повідомлення Маша »

Оксана 1 писав:
Маша писав:Неужели никто не делал? Помогите.
Если у Вас например был оплачен аванс в марте за услуги в сумме 300 грн (переплата на 01.04.2011, вы в 1 кв. ее включили в расходы) , а по акту выполненных работ за апрель закрыто например 400 грн (то тогда частично указываете сумму 300 грн, которые были учтены ранее) Значит отклонение будет 300, а в расходы включится только сумма 100 грн. Если акт на меньшую сумму, например 200 грн, то тогда в полном объеме.
Я правильно поняла? Если по затратам была предоплата в 1 кв., а оприходовала во втором, то я ставлю сумму предоплаты галочку отклонение( предоплата 1кв. =акту 2кв.), и тогда по прибыли оно не попадает в затраты?

aniri
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2232
З нами з: 21 квітня 2011, 01:26
Дякував (ла): 401 раз
Подякували: 1233 рази

Повідомлення aniri »

Оксана 1 писав:
Маша писав:Неужели никто не делал? Помогите.
Если у Вас например был оплачен аванс в марте за услуги в сумме 300 грн (переплата на 01.04.2011, вы в 1 кв. ее включили в расходы) , а по акту выполненных работ за апрель закрыто например 400 грн (то тогда частично указываете сумму 300 грн, которые были учтены ранее) Значит отклонение будет 300, а в расходы включится только сумма 100 грн. Если акт на меньшую сумму, например 200 грн, то тогда в полном объеме.
можно спросить? если я показываю это отклонение то проверить в 1с пока никак нельзя, эта сума никак не выделяется в оборотке? проводки то те же!? пока все равно в уме держишь эти сумы, так ведь?!

Оксана 1
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2347
З нами з: 16 червня 2011, 02:10
Дякував (ла): 98 разів
Подякували: 644 рази

Повідомлення Оксана 1 »

aniri писав:
Оксана 1 писав:
Маша писав:Неужели никто не делал? Помогите.
Если у Вас например был оплачен аванс в марте за услуги в сумме 300 грн (переплата на 01.04.2011, вы в 1 кв. ее включили в расходы) , а по акту выполненных работ за апрель закрыто например 400 грн (то тогда частично указываете сумму 300 грн, которые были учтены ранее) Значит отклонение будет 300, а в расходы включится только сумма 100 грн. Если акт на меньшую сумму, например 200 грн, то тогда в полном объеме.
можно спросить? если я показываю это отклонение то проверить в 1с пока никак нельзя, эта сума никак не выделяется в оборотке? проводки то те же!? пока все равно в уме держишь эти сумы, так ведь?!
Сформируйте Оборотно-сальновую за 2 квартал например, отметьте все галочками развернутое сальдо, Н7, Н8, Н9 видхылення

Маша
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 191
З нами з: 28 травня 2009, 05:56
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 3 рази

Повідомлення Маша »

На 1,04,11 по 361сч.
ДТ задолженостьть=4738,52грн.

Во втором квартале:

Возврат товара -23328,18
Возврат денег -18589,66

Я ручками заполняя декларацию -
уменьшение дохода(сумма возврата без НДС) в стр. 03,25 прил. ІД
И уменьшение расходов (себестоимость возврата) в стр.06,5,25 прил.ІВ

А вот в 1С сторно себестоимости автоматом попадает в нужное приложение?


Оксана 1
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2347
З нами з: 16 червня 2011, 02:10
Дякував (ла): 98 разів
Подякували: 644 рази

Повідомлення Оксана 1 »

Маша писав:На 1,04,11 по 361сч.
ДТ задолженостьть=4738,52грн.

Во втором квартале:

Возврат товара -23328,18
Возврат денег -18589,66

Я ручками заполняя декларацию -
уменьшение дохода(сумма возврата без НДС) в стр. 03,25 прил. ІД
И уменьшение расходов (себестоимость возврата) в стр.06,5,25 прил.ІВ

А вот в 1С сторно себестоимости автоматом попадает в нужное приложение?
в 1С еще никто этого не знает, вышли новые отчеты регламентированные, активна кнопка "Заполнить", только Дека все равно не заполняется, пишет, что нужен новый релиз, которого еще нет

aniri
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2232
З нами з: 21 квітня 2011, 01:26
Дякував (ла): 401 раз
Подякували: 1233 рази

Повідомлення aniri »

Оксана 1 писав:
aniri писав:
Оксана 1 писав: Если у Вас например был оплачен аванс в марте за услуги в сумме 300 грн (переплата на 01.04.2011, вы в 1 кв. ее включили в расходы) , а по акту выполненных работ за апрель закрыто например 400 грн (то тогда частично указываете сумму 300 грн, которые были учтены ранее) Значит отклонение будет 300, а в расходы включится только сумма 100 грн. Если акт на меньшую сумму, например 200 грн, то тогда в полном объеме.
можно спросить? если я показываю это отклонение то проверить в 1с пока никак нельзя, эта сума никак не выделяется в оборотке? проводки то те же!? пока все равно в уме держишь эти сумы, так ведь?!
Сформируйте Оборотно-сальновую за 2 квартал например, отметьте все галочками развернутое сальдо, Н7, Н8, Н9 видхылення

Н7, Н8, Н9 автоматически формируется в 1с при проведение док-ов с отклонениями?
потому что я например провела услуги сторон.орг. с отклонением и забалансовой сумы у меня нет. или мне нужно еще вручную добавлять проводку на забалансовые счета?

Оксана 1
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2347
З нами з: 16 червня 2011, 02:10
Дякував (ла): 98 разів
Подякували: 644 рази

Повідомлення Оксана 1 »

Н7, Н8, Н9 автоматически формируется в 1с при проведение док-ов с отклонениями?
потому что я например провела услуги сторон.орг. с отклонением и забалансовой сумы у меня нет. или мне нужно еще вручную добавлять проводку на забалансовые счета?[/quote]
в ручную ничего делать не нужно, нужно сформировать документ закрытие фин результатов, тогда появятся отклонения

Відповісти

Повернутись до “Податок на прибуток”