Добрый день всем. Подскажите, пожалуйста. В 1С 7 есть в документах в дополнительно окошко для того что бы поставить галочку Учёт отклонений себест.(НАлог на прибыль). В каком случае её нужно ставить "Отклонение на всю сумму"( Автоматом стоит "Не учитывать отклонения").
Например, у меня есть приход услуги 315грн оплаченой в 1 кв. и 600грн опл . во 2 кв.
Учёт отклонений себест.(НАлог на прибыль)
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2347
- З нами з: 16 червня 2011, 02:10
- Дякував (ла): 98 разів
- Подякували: 644 рази
Если у Вас например был оплачен аванс в марте за услуги в сумме 300 грн (переплата на 01.04.2011, вы в 1 кв. ее включили в расходы) , а по акту выполненных работ за апрель закрыто например 400 грн (то тогда частично указываете сумму 300 грн, которые были учтены ранее) Значит отклонение будет 300, а в расходы включится только сумма 100 грн. Если акт на меньшую сумму, например 200 грн, то тогда в полном объеме.Маша писав:Неужели никто не делал? Помогите.
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 191
- З нами з: 28 травня 2009, 05:56
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 3 рази
Я правильно поняла? Если по затратам была предоплата в 1 кв., а оприходовала во втором, то я ставлю сумму предоплаты галочку отклонение( предоплата 1кв. =акту 2кв.), и тогда по прибыли оно не попадает в затраты?Оксана 1 писав:Если у Вас например был оплачен аванс в марте за услуги в сумме 300 грн (переплата на 01.04.2011, вы в 1 кв. ее включили в расходы) , а по акту выполненных работ за апрель закрыто например 400 грн (то тогда частично указываете сумму 300 грн, которые были учтены ранее) Значит отклонение будет 300, а в расходы включится только сумма 100 грн. Если акт на меньшую сумму, например 200 грн, то тогда в полном объеме.Маша писав:Неужели никто не делал? Помогите.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2232
- З нами з: 21 квітня 2011, 01:26
- Дякував (ла): 401 раз
- Подякували: 1233 рази
можно спросить? если я показываю это отклонение то проверить в 1с пока никак нельзя, эта сума никак не выделяется в оборотке? проводки то те же!? пока все равно в уме держишь эти сумы, так ведь?!Оксана 1 писав:Если у Вас например был оплачен аванс в марте за услуги в сумме 300 грн (переплата на 01.04.2011, вы в 1 кв. ее включили в расходы) , а по акту выполненных работ за апрель закрыто например 400 грн (то тогда частично указываете сумму 300 грн, которые были учтены ранее) Значит отклонение будет 300, а в расходы включится только сумма 100 грн. Если акт на меньшую сумму, например 200 грн, то тогда в полном объеме.Маша писав:Неужели никто не делал? Помогите.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2347
- З нами з: 16 червня 2011, 02:10
- Дякував (ла): 98 разів
- Подякували: 644 рази
Сформируйте Оборотно-сальновую за 2 квартал например, отметьте все галочками развернутое сальдо, Н7, Н8, Н9 видхыленняaniri писав:можно спросить? если я показываю это отклонение то проверить в 1с пока никак нельзя, эта сума никак не выделяется в оборотке? проводки то те же!? пока все равно в уме держишь эти сумы, так ведь?!Оксана 1 писав:Если у Вас например был оплачен аванс в марте за услуги в сумме 300 грн (переплата на 01.04.2011, вы в 1 кв. ее включили в расходы) , а по акту выполненных работ за апрель закрыто например 400 грн (то тогда частично указываете сумму 300 грн, которые были учтены ранее) Значит отклонение будет 300, а в расходы включится только сумма 100 грн. Если акт на меньшую сумму, например 200 грн, то тогда в полном объеме.Маша писав:Неужели никто не делал? Помогите.
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 191
- З нами з: 28 травня 2009, 05:56
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 3 рази
На 1,04,11 по 361сч.
ДТ задолженостьть=4738,52грн.
Во втором квартале:
Возврат товара -23328,18
Возврат денег -18589,66
Я ручками заполняя декларацию -
уменьшение дохода(сумма возврата без НДС) в стр. 03,25 прил. ІД
И уменьшение расходов (себестоимость возврата) в стр.06,5,25 прил.ІВ
А вот в 1С сторно себестоимости автоматом попадает в нужное приложение?
ДТ задолженостьть=4738,52грн.
Во втором квартале:
Возврат товара -23328,18
Возврат денег -18589,66
Я ручками заполняя декларацию -
уменьшение дохода(сумма возврата без НДС) в стр. 03,25 прил. ІД
И уменьшение расходов (себестоимость возврата) в стр.06,5,25 прил.ІВ
А вот в 1С сторно себестоимости автоматом попадает в нужное приложение?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2347
- З нами з: 16 червня 2011, 02:10
- Дякував (ла): 98 разів
- Подякували: 644 рази
в 1С еще никто этого не знает, вышли новые отчеты регламентированные, активна кнопка "Заполнить", только Дека все равно не заполняется, пишет, что нужен новый релиз, которого еще нетМаша писав:На 1,04,11 по 361сч.
ДТ задолженостьть=4738,52грн.
Во втором квартале:
Возврат товара -23328,18
Возврат денег -18589,66
Я ручками заполняя декларацию -
уменьшение дохода(сумма возврата без НДС) в стр. 03,25 прил. ІД
И уменьшение расходов (себестоимость возврата) в стр.06,5,25 прил.ІВ
А вот в 1С сторно себестоимости автоматом попадает в нужное приложение?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2232
- З нами з: 21 квітня 2011, 01:26
- Дякував (ла): 401 раз
- Подякували: 1233 рази
Оксана 1 писав:Сформируйте Оборотно-сальновую за 2 квартал например, отметьте все галочками развернутое сальдо, Н7, Н8, Н9 видхыленняaniri писав:можно спросить? если я показываю это отклонение то проверить в 1с пока никак нельзя, эта сума никак не выделяется в оборотке? проводки то те же!? пока все равно в уме держишь эти сумы, так ведь?!Оксана 1 писав: Если у Вас например был оплачен аванс в марте за услуги в сумме 300 грн (переплата на 01.04.2011, вы в 1 кв. ее включили в расходы) , а по акту выполненных работ за апрель закрыто например 400 грн (то тогда частично указываете сумму 300 грн, которые были учтены ранее) Значит отклонение будет 300, а в расходы включится только сумма 100 грн. Если акт на меньшую сумму, например 200 грн, то тогда в полном объеме.
Н7, Н8, Н9 автоматически формируется в 1с при проведение док-ов с отклонениями?
потому что я например провела услуги сторон.орг. с отклонением и забалансовой сумы у меня нет. или мне нужно еще вручную добавлять проводку на забалансовые счета?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2347
- З нами з: 16 червня 2011, 02:10
- Дякував (ла): 98 разів
- Подякували: 644 рази
Н7, Н8, Н9 автоматически формируется в 1с при проведение док-ов с отклонениями?
потому что я например провела услуги сторон.орг. с отклонением и забалансовой сумы у меня нет. или мне нужно еще вручную добавлять проводку на забалансовые счета?[/quote]
в ручную ничего делать не нужно, нужно сформировать документ закрытие фин результатов, тогда появятся отклонения
потому что я например провела услуги сторон.орг. с отклонением и забалансовой сумы у меня нет. или мне нужно еще вручную добавлять проводку на забалансовые счета?[/quote]
в ручную ничего делать не нужно, нужно сформировать документ закрытие фин результатов, тогда появятся отклонения