Первое событие- оплата, как быть?

Розділ III ПКУ
Ирочка
Мастер
Мастер
Повідомлень: 55
З нами з: 05 травня 2011, 08:09
Подякували: 2 рази

Повідомлення Ирочка »

Подскажите, пожалуйста, у меня в июне был оплачен счет за выдачу лицензии (счет 23.06.11) . А акт выполненных работ удет в июле. Могу я брать на расходы во 2 квартеле, по оплате или нет?

Виктория 80
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7199
З нами з: 22 червня 2011, 05:34
Дякував (ла): 1215 разів
Подякували: 1826 разів

Повідомлення Виктория 80 »

Ирочка писав:Подскажите, пожалуйста, у меня в июне был оплачен счет за выдачу лицензии (счет 23.06.11) . А акт выполненных работ удет в июле. Могу я брать на расходы во 2 квартеле, по оплате или нет?
по факту - никаких первых событий - забудьте!!!!!!!!

Вик@
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 933
З нами з: 04 жовтня 2010, 01:34
Дякував (ла): 451 раз
Подякували: 264 рази

Повідомлення Вик@ »

Ирочка писав: Могу я брать на расходы во 2 квартеле, по оплате или нет?
Не можете, расходы будут в 3-ем квартале, когда будет акт выполненных работ.

ArtemidaX
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 120
З нами з: 11 липня 2011, 04:27

Повідомлення ArtemidaX »

имхо, нет...

ArtemidaX
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 120
З нами з: 11 липня 2011, 04:27

Повідомлення ArtemidaX »

Раз уж такую тему открыли, влезу со своим вопросом.
У меня оплата в мае, акт в июле, фирме приостанавливает деятельность, последние расходы - май, как сдавать декларацию за 2 и 3 кв, во втором квартале будут последние расходы, а в третье только прибыль и никаких расходов, как такое возможно?

maychik
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 18
З нами з: 11 липня 2011, 05:55
Дякував (ла): 17 разів

Повідомлення maychik »

Хочу уточнить, подскажите пожалуйста, права ли я - в мае-июне получила предоплату - ВД нет? В июне дала предоплату - ВР нет? И, таким образом, дека по прибыли будет "рвать" с декой по НДС. Да?

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8705
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2126 разів
Подякували: 5235 разів

Повідомлення Тюша »

maychik писав:Хочу уточнить, подскажите пожалуйста, права ли я - в мае-июне получила предоплату - ВД нет? В июне дала предоплату - ВР нет? И, таким образом, дека по прибыли будет "рвать" с декой по НДС. Да?
Да, они сами этого "захотели".им же и сверять будет тяжелее.

AntonLazo
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 714
З нами з: 24 листопада 2010, 06:18

Повідомлення AntonLazo »

ArtemidaX писав:Раз уж такую тему открыли, влезу со своим вопросом.
У меня оплата в мае, акт в июле, фирме приостанавливает деятельность, последние расходы - май, как сдавать декларацию за 2 и 3 кв, во втором квартале будут последние расходы, а в третье только прибыль и никаких расходов, как такое возможно?
Никак. Если доход в июле, то и сответствующий ему расход в июле, ведь расходы признаются только вместе с доходами.

ArtemidaX
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 120
З нами з: 11 липня 2011, 04:27

Повідомлення ArtemidaX »

А если бы акт был в мае? Тогда все расходы и доходы в мае, после мая - никаких движений, следовательно дека за 3 квартал с прочерками?

AntonLazo
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 714
З нами з: 24 листопада 2010, 06:18

Повідомлення AntonLazo »

ArtemidaX писав:А если бы акт был в мае? Тогда все расходы и доходы в мае, после мая - никаких движений, следовательно дека за 3 квартал с прочерками?
Дека будет за 2-3 кварталы.

Відповісти

Повернутись до “Податок на прибуток”