Поле не активное, но в квадратике должна стоять галочка "начислять износ". Если стоит, то все нормально. У меня тоже так
Спасибо! Еше вопрос, сделала ликвидацию основных 31.03.11 г., делаю корректировку основных, она делается только 31,03.11 г., и не исключает ликвидированные основ.ср. Пробывала в "начало" ,в "конец дня", но эта команда здесь не активна.Что делать?
Поле не активное, но в квадратике должна стоять галочка "начислять износ". Если стоит, то все нормально. У меня тоже так
Спасибо! Еше вопрос, сделала ликвидацию основных 31.03.11 г., делаю корректировку основных, она делается только 31,03.11 г., и не исключает ликвидированные основ.ср. Пробывала в "начало" ,в "конец дня", но эта команда здесь не активна.Что делать?
У Вас в модуле изменения вносились?, т.к. там остатки берутся на 01.01.2011, а должны на 01.04.2011
Оксана 1 писав:
Поле не активное, но в квадратике должна стоять галочка "начислять износ". Если стоит, то все нормально. У меня тоже так
Спасибо! Еше вопрос, сделала ликвидацию основных 31.03.11 г., делаю корректировку основных, она делается только 31,03.11 г., и не исключает ликвидированные основ.ср. Пробывала в "начало" ,в "конец дня", но эта команда здесь не активна.Что делать?
У Вас в модуле изменения вносились?, т.к. там остатки берутся на 01.01.2011, а должны на 01.04.2011
Спасибо,проверю! Проверила, в корректировке указана дата на 1.04.11 г.Что делать?
шелапова писав:
Спасибо! Еше вопрос, сделала ликвидацию основных 31.03.11 г., делаю корректировку основных, она делается только 31,03.11 г., и не исключает ликвидированные основ.ср. Пробывала в "начало" ,в "конец дня", но эта команда здесь не активна.Что делать?
У Вас в модуле изменения вносились?, т.к. там остатки берутся на 01.01.2011, а должны на 01.04.2011
Спасибо,проверю! Проверила, в корректировке указана дата на 1.04.11 г.Что делать?
шелапова писав:Создала сч. 109 "Временная налоговая разница", сч.109( в "дополнительно"-сч.949,ст.декларации ІВ.27,группа 17,прямол.метод,36 мес. Указала вроде все! Почему окно "начислять износ" не активное?
В бухгалтерском учете временные налоговые разницы по амортизации не отражаются, поэтому счет 109 применять нельзя (счет предназначен для учета ОС, а не временной налоговой разницы). Лучше отразить эту разницу на забалансовом счете 001.