Временная налоговая разница

Розділ III ПКУ
шелапова
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 28
З нами з: 07 липня 2011, 04:48
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення шелапова »

Создала сч. 109 "Временная налоговая разница", сч.109( в "дополнительно"-сч.949,ст.декларации ІВ.27,группа 17,прямол.метод,36 мес. Указала вроде все! Почему окно "начислять износ" не активное?

Olga_R
Оракул
Оракул
Повідомлень: 272
З нами з: 29 червня 2011, 08:39
Дякував (ла): 17 разів
Подякували: 39 разів

Повідомлення Olga_R »

шелапова писав:Создала сч. 109 "Временная налоговая разница", сч.109( в "дополнительно"-сч.949,ст.декларации ІВ.27,группа 17,прямол.метод,36 мес. Указала вроде все! Почему окно "начислять износ" не активное?
в такие моменты я понимаю эту "нелюбовь" программистов к вопросам от бухгалтеров и откуда берется их юмор ...#rtfm#

укажите для начала в какой программе вы работаете?

шелапова
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 28
З нами з: 07 липня 2011, 04:48
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення шелапова »

В 1-С, 7-я версия.

Оксана 1
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2347
З нами з: 16 червня 2011, 02:10
Дякував (ла): 98 разів
Подякували: 644 рази

Повідомлення Оксана 1 »

шелапова писав:В 1-С, 7-я версия.
Поле не активное, но в квадратике должна стоять галочка "начислять износ". Если стоит, то все нормально. У меня тоже так

шелапова
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 28
З нами з: 07 липня 2011, 04:48
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення шелапова »

Оксана 1 писав:
шелапова писав:В 1-С, 7-я версия.
Поле не активное, но в квадратике должна стоять галочка "начислять износ". Если стоит, то все нормально. У меня тоже так
Спасибо! Еше вопрос, сделала ликвидацию основных 31.03.11 г., делаю корректировку основных, она делается только 31,03.11 г., и не исключает ликвидированные основ.ср. Пробывала в "начало" ,в "конец дня", но эта команда здесь не активна.Что делать?

Оксана 1
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2347
З нами з: 16 червня 2011, 02:10
Дякував (ла): 98 разів
Подякували: 644 рази

Повідомлення Оксана 1 »

шелапова писав:
Оксана 1 писав:
шелапова писав:В 1-С, 7-я версия.
Поле не активное, но в квадратике должна стоять галочка "начислять износ". Если стоит, то все нормально. У меня тоже так
Спасибо! Еше вопрос, сделала ликвидацию основных 31.03.11 г., делаю корректировку основных, она делается только 31,03.11 г., и не исключает ликвидированные основ.ср. Пробывала в "начало" ,в "конец дня", но эта команда здесь не активна.Что делать?
У Вас в модуле изменения вносились?, т.к. там остатки берутся на 01.01.2011, а должны на 01.04.2011

шелапова
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 28
З нами з: 07 липня 2011, 04:48
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення шелапова »

Оксана 1 писав:
шелапова писав:
Оксана 1 писав: Поле не активное, но в квадратике должна стоять галочка "начислять износ". Если стоит, то все нормально. У меня тоже так
Спасибо! Еше вопрос, сделала ликвидацию основных 31.03.11 г., делаю корректировку основных, она делается только 31,03.11 г., и не исключает ликвидированные основ.ср. Пробывала в "начало" ,в "конец дня", но эта команда здесь не активна.Что делать?
У Вас в модуле изменения вносились?, т.к. там остатки берутся на 01.01.2011, а должны на 01.04.2011
Спасибо,проверю! Проверила, в корректировке указана дата на 1.04.11 г.Что делать?

Оксана 1
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2347
З нами з: 16 червня 2011, 02:10
Дякував (ла): 98 разів
Подякували: 644 рази

Повідомлення Оксана 1 »

шелапова писав:
Оксана 1 писав:
шелапова писав: Спасибо! Еше вопрос, сделала ликвидацию основных 31.03.11 г., делаю корректировку основных, она делается только 31,03.11 г., и не исключает ликвидированные основ.ср. Пробывала в "начало" ,в "конец дня", но эта команда здесь не активна.Что делать?
У Вас в модуле изменения вносились?, т.к. там остатки берутся на 01.01.2011, а должны на 01.04.2011
Спасибо,проверю! Проверила, в корректировке указана дата на 1.04.11 г.Что делать?
См. здесь как должно быть Ит.ВыполнитьЗапрос(НачКвартала(ДатаДок+1),,СчетГруппы);
http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst2 ... 1----.aspx

Arfa
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 583
З нами з: 10 листопада 2009, 02:50
Дякував (ла): 193 рази
Подякували: 59 разів

Повідомлення Arfa »

Оксана 1 писав:
шелапова писав:
Оксана 1 писав: У Вас в модуле изменения вносились?, т.к. там остатки берутся на 01.01.2011, а должны на 01.04.2011
Спасибо,проверю! Проверила, в корректировке указана дата на 1.04.11 г.Что делать?
См. здесь как должно быть Ит.ВыполнитьЗапрос(НачКвартала(ДатаДок+1),,СчетГруппы);
http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst2 ... 1----.aspx
Оксана 1! Вы меня восхищаете.

Adriana
ПрофиПрофи
Повідомлень: 39
З нами з: 07 липня 2011, 05:03
Подякували: 1 раз

Повідомлення Adriana »

шелапова писав:Создала сч. 109 "Временная налоговая разница", сч.109( в "дополнительно"-сч.949,ст.декларации ІВ.27,группа 17,прямол.метод,36 мес. Указала вроде все! Почему окно "начислять износ" не активное?
В бухгалтерском учете временные налоговые разницы по амортизации не отражаются, поэтому счет 109 применять нельзя (счет предназначен для учета ОС, а не временной налоговой разницы). Лучше отразить эту разницу на забалансовом счете 001.

Відповісти

Повернутись до “Податок на прибуток”