Временная налоговая разница
Создала сч. 109 "Временная налоговая разница", сч.109( в "дополнительно"-сч.949,ст.декларации ІВ.27,группа 17,прямол.метод,36 мес. Указала вроде все! Почему окно "начислять износ" не активное?
-
Olga_R
- Оракул

- Повідомлень: 272
- З нами з: 29 червня 2011, 05:39
- Дякував (ла): 17 разів
- Подякували: 39 разів
в такие моменты я понимаю эту "нелюбовь" программистов к вопросам от бухгалтеров и откуда берется их юмор ...#rtfm#шелапова писав:Создала сч. 109 "Временная налоговая разница", сч.109( в "дополнительно"-сч.949,ст.декларации ІВ.27,группа 17,прямол.метод,36 мес. Указала вроде все! Почему окно "начислять износ" не активное?
укажите для начала в какой программе вы работаете?
Спасибо! Еше вопрос, сделала ликвидацию основных 31.03.11 г., делаю корректировку основных, она делается только 31,03.11 г., и не исключает ликвидированные основ.ср. Пробывала в "начало" ,в "конец дня", но эта команда здесь не активна.Что делать?Оксана 1 писав:Поле не активное, но в квадратике должна стоять галочка "начислять износ". Если стоит, то все нормально. У меня тоже такшелапова писав:В 1-С, 7-я версия.
-
Оксана 1
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 2347
- З нами з: 15 червня 2011, 23:10
- Дякував (ла): 98 разів
- Подякували: 644 рази
У Вас в модуле изменения вносились?, т.к. там остатки берутся на 01.01.2011, а должны на 01.04.2011шелапова писав:Спасибо! Еше вопрос, сделала ликвидацию основных 31.03.11 г., делаю корректировку основных, она делается только 31,03.11 г., и не исключает ликвидированные основ.ср. Пробывала в "начало" ,в "конец дня", но эта команда здесь не активна.Что делать?Оксана 1 писав:Поле не активное, но в квадратике должна стоять галочка "начислять износ". Если стоит, то все нормально. У меня тоже такшелапова писав:В 1-С, 7-я версия.
Спасибо,проверю! Проверила, в корректировке указана дата на 1.04.11 г.Что делать?Оксана 1 писав:У Вас в модуле изменения вносились?, т.к. там остатки берутся на 01.01.2011, а должны на 01.04.2011шелапова писав:Спасибо! Еше вопрос, сделала ликвидацию основных 31.03.11 г., делаю корректировку основных, она делается только 31,03.11 г., и не исключает ликвидированные основ.ср. Пробывала в "начало" ,в "конец дня", но эта команда здесь не активна.Что делать?Оксана 1 писав: Поле не активное, но в квадратике должна стоять галочка "начислять износ". Если стоит, то все нормально. У меня тоже так
-
Оксана 1
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 2347
- З нами з: 15 червня 2011, 23:10
- Дякував (ла): 98 разів
- Подякували: 644 рази
См. здесь как должно быть Ит.ВыполнитьЗапрос(НачКвартала(ДатаДок+1),,СчетГруппы);шелапова писав:Спасибо,проверю! Проверила, в корректировке указана дата на 1.04.11 г.Что делать?Оксана 1 писав:У Вас в модуле изменения вносились?, т.к. там остатки берутся на 01.01.2011, а должны на 01.04.2011шелапова писав: Спасибо! Еше вопрос, сделала ликвидацию основных 31.03.11 г., делаю корректировку основных, она делается только 31,03.11 г., и не исключает ликвидированные основ.ср. Пробывала в "начало" ,в "конец дня", но эта команда здесь не активна.Что делать?
-
Arfa
- Высший разум

- Повідомлень: 583
- З нами з: 10 листопада 2009, 00:50
- Дякував (ла): 193 рази
- Подякували: 59 разів
Оксана 1! Вы меня восхищаете.Оксана 1 писав:См. здесь как должно быть Ит.ВыполнитьЗапрос(НачКвартала(ДатаДок+1),,СчетГруппы);шелапова писав:Спасибо,проверю! Проверила, в корректировке указана дата на 1.04.11 г.Что делать?Оксана 1 писав: У Вас в модуле изменения вносились?, т.к. там остатки берутся на 01.01.2011, а должны на 01.04.2011
В бухгалтерском учете временные налоговые разницы по амортизации не отражаются, поэтому счет 109 применять нельзя (счет предназначен для учета ОС, а не временной налоговой разницы). Лучше отразить эту разницу на забалансовом счете 001.шелапова писав:Создала сч. 109 "Временная налоговая разница", сч.109( в "дополнительно"-сч.949,ст.декларации ІВ.27,группа 17,прямол.метод,36 мес. Указала вроде все! Почему окно "начислять износ" не активное?