Декларація на прибуток!!!

Декларація, уточнення, виправлення помилок.
-Latka-
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2781
З нами з: 26 вересня 2011, 04:18
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 1256 разів

Повідомлення -Latka- »

Tati1988 писав:Подскажите в каком формате сохранять баланс в налоговую? Позвонила а там сказали как бы в формате xml только с буквой g. Кто знает как это сделать?
Все отчеты подаются в формате xml, в налоговую юр лица подают отчеты начинающиеся на букву J.
Отчеты бесплатно можно создать в налоговой программе ОПЗ.

Tati1988
Гуру
Гуру
Повідомлень: 78
З нами з: 27 лютого 2015, 09:29
Дякував (ла): 36 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення Tati1988 »

-Latka- писав:
Tati1988 писав:Подскажите в каком формате сохранять баланс в налоговую? Позвонила а там сказали как бы в формате xml только с буквой g. Кто знает как это сделать?
Все отчеты подаются в формате xml, в налоговую юр лица подают отчеты начинающиеся на букву J.
Отчеты бесплатно можно создать в налоговой программе ОПЗ.
Да из программы сохраняет в xml... Декларацию по прибыли по электронке приняли, а баланс сказали принести в бумажном и желательно на флешке, только формат неизветный... Понесу тогда в xml

Arfa
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 583
З нами з: 10 листопада 2009, 02:50
Дякував (ла): 193 рази
Подякували: 59 разів

Повідомлення Arfa »

1С 7,70,308.
При выгрузке в ХМЛ декл по прибыли сообщение об ошибке:
: Element content is invalid according to the DTD/Schema.
[<HNAME>Приватне підприємство "__________"</HNAME> (error position = 9)]


При выгрузке прил. АМ такое сообщение:
: Element content is invalid according to the DTD/Schema.
[<R001G1>76395</R001G1> (error position = 10)]


Срочно, помогите, пожалуйста

NTL
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 552
З нами з: 15 грудня 2011, 04:46
Дякував (ла): 773 рази
Подякували: 174 рази

Повідомлення NTL »

Господа, а если я забыла про додаток АМ? Как Вы считаете лучше пересдать или сделать вид, что я не вспомнила?

Larnik
Оракул
Оракул
Повідомлень: 227
З нами з: 25 січня 2014, 19:54
Дякував (ла): 16 разів
Подякували: 142 рази

Повідомлення Larnik »

NTL писав:Господа, а если я забыла про додаток АМ? Как Вы считаете лучше пересдать или сделать вид, что я не вспомнила?
Обязательно пересдать Сегодя нову звитну

NATIKA
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 170
З нами з: 19 грудня 2011, 04:23
Дякував (ла): 46 разів
Подякували: 19 разів

Повідомлення NATIKA »

Первый раз вышла в декларации на авансы, подскажите, пожалуйста, до какого числа перечислять надо, я так понимаю в марте платим за март?

Любознательная
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3854
З нами з: 06 травня 2013, 04:38
Дякував (ла): 82 рази
Подякували: 2407 разів

Повідомлення Любознательная »

NATIKA писав:Первый раз вышла в декларации на авансы, подскажите, пожалуйста, до какого числа перечислять надо, я так понимаю в марте платим за март?
102.21
Які платники повинні сплачувати щомісячні авансові внески з податку на прибуток у 2015 році та який порядок їх сплати?
Коротка та повна відповіді ідентичні:
Законом України від 28 грудня 2014 року № 71 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», який набрав чинності з 01.01.2015, внесено зміни до п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) в частині сплати щомісячних авансових внесків з податку на прибуток підприємств.
Водночас п. 9 підр. 4 р. ХХ «Перехідні положення» ПКУ визначено, що у січні - грудні 2015 року та січні - травні 2016 року платники зобов’язані сплачувати щомісячні авансові внески з податку на прибуток підприємств відповідно до п. 57.1 ст. 57 ПКУ у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року. При цьому сума щомісячних авансових внесків за березень - травень 2016 року обчислюється у розмірі не менше 1/12 нарахованої суми податку на прибуток підприємств за 2014 звітний (податковий) рік.
Згідно з п. 57.1 ст. 57 ПКУ, у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року, платники податку на прибуток (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 мільйонів гривень) щомісяця сплачують авансовий внесок з податку на прибуток у порядку і в строки, які встановлені для місячного податкового періоду, у розмірі не менше 1/12 нарахованої до сплати суми податку за попередній звітний (податковий) рік без подання податкової декларації.
У складі річної податкової декларації платником податку подається розрахунок щомісячних авансових внесків, які мають сплачуватися у наступні дванадцять місяців. Визначена в розрахунку сума авансових внесків вважається узгодженою сумою грошових зобов’язань.
При цьому дванадцятимісячний період для сплати авансових внесків визначається починаючи з березня поточного звітного (податкового) року по лютий наступного звітного (податкового) року включно.

Получается, что уплатить надо не позднее 30-го, но там надо глянуть, чтобы не попало на выходные, так как срок уплаты не переносится. Если выпадет на выходные, то надо заплатить не позднее пятницы, вернее, надо будет заплатить так, чтобы деньги уже попали в бюджет не позднее пятницы.

FyDD
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3219
З нами з: 22 лютого 2013, 05:48
Дякував (ла): 2475 разів
Подякували: 759 разів

Повідомлення FyDD »

В 2014 убыток – условно 50тыс, дека сдана в ноль, буду сдавать уточненку
В первом квартале вырисовывается прибыль – условно 40 тыс. БЕЗ учета убытка 2014
Итог 1кв.2015 с учетом убытка 2014 --- убыток 10тыс
Вопрос: попадаем ли мы под :
П.57,1 Платник податку, який за підсумками минулого звітного (податкового) року не отримав прибутку або отримав збиток, податкові зобов’язання не нараховував і не мав базового показника для визначення авансових внесків у наступному році, а за підсумками першого кварталу отримує прибуток, має подати податкову декларацію за перше півріччя, три квартали звітного (податкового) року та за звітний (податковий) рік для нарахування та сплати податкових зобов’язань.
Что подразумевается под «а за підсумками першого кварталу отримує прибуток,» это с учетом убытков 2014 или без ?
Я считаю, что убытки 2014 должны учитываться, но не встречал консультаций гни на эту тему

Серега
Мастер
Мастер
Повідомлень: 62
З нами з: 22 квітня 2009, 00:48
Дякував (ла): 42 рази
Подякували: 2 рази

Повідомлення Серега »

Подскажите плиз кто знает.
В 2014 году предприятие было "годовым" плательщиком прибыли т.к. доход за 2013 не превысил 10 млн. грн.
В 2014 году доход составил 12 млн. грн. При этом по году получились убытки.

Вопрос - в 2015 году сдавать деки по прибыли поквртально или годовую за 2015 год и все?

Спасибо !

Olyshka
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 190
З нами з: 26 серпня 2014, 14:45
Дякував (ла): 73 рази
Подякували: 22 рази

Повідомлення Olyshka »

FyDD писав:В 2014 убыток – условно 50тыс, дека сдана в ноль, буду сдавать уточненку
В первом квартале вырисовывается прибыль – условно 40 тыс. БЕЗ учета убытка 2014
Итог 1кв.2015 с учетом убытка 2014 --- убыток 10тыс
Вопрос: попадаем ли мы под :
П.57,1 Платник податку, який за підсумками минулого звітного (податкового) року не отримав прибутку або отримав збиток, податкові зобов’язання не нараховував і не мав базового показника для визначення авансових внесків у наступному році, а за підсумками першого кварталу отримує прибуток, має подати податкову декларацію за перше півріччя, три квартали звітного (податкового) року та за звітний (податковий) рік для нарахування та сплати податкових зобов’язань.
Что подразумевается под «а за підсумками першого кварталу отримує прибуток,» это с учетом убытков 2014 или без ?
Я считаю, что убытки 2014 должны учитываться, но не встречал консультаций гни на эту тему
У нас такая же ситуация , а что это за статья п 57.1- Это ПКУ ? ст. 57.1 - " Строки сплата податку на прибуток". Вже знайшла цю статтю, але в мене питання, а якщо за І квартал 2015 року збиток , а за півріччя 2015 року прибуток , тоді теж потрбно подавати Декларацію з прибутку ? Можливо хтось розбирався в цьому питанні???

Відповісти

Повернутись до “Звітність з податку на прибуток”