Декларация по прибыли

Декларація, уточнення, виправлення помилок.
иск
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1108
З нами з: 22 грудня 2014, 15:25
Дякував (ла): 585 разів
Подякували: 77 разів

Повідомлення иск »

нульова декларація була , тобто доходи= витрати за 2014

Аватар користувача
Natalenna
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3251
З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
Дякував (ла): 3872 рази
Подякували: 3194 рази

Повідомлення Natalenna »

иск писав:нульова декларація була , тобто доходи= витрати за 2014
Тоді з усього виходить, що треба. Якщо будете міняти ПФД на БФД то касову книгу варто переписати, я так думаю...
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво

Снежынка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1123
З нами з: 06 травня 2014, 17:57
Дякував (ла): 570 разів
Подякували: 83 рази

Повідомлення Снежынка »

А мені потрібно подавати декларацію податку на прибуток поквартально , та сплачувати внески ,
якщо у мене оборот 5 млн грн. за рік і 9 працівників????#swoon#

Аватар користувача
Natalenna
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3251
З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
Дякував (ла): 3872 рази
Подякували: 3194 рази

Повідомлення Natalenna »

Снежынка писав:А мені потрібно подавати декларацію податку на прибуток поквартально , та сплачувати внески ,
якщо у мене оборот 5 млн грн. за рік і 9 працівників????#swoon#
ні, до 20 млн. раз в рік
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво

Юлия 08
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 171
З нами з: 10 липня 2013, 14:35
Дякував (ла): 52 рази
Подякували: 8 разів

Повідомлення Юлия 08 »

Доброго дня!
Чи знає хто-небудь знає як звітують цього року по податку на прибуток с/г товаровиробники в яких рік розірваний з 01.07 попередньго року по 31.06 поточного року,
яку форму декларації здаєм та в які терміни чи щось змінилось з минулого року?

Lucky25111983
Мастер
Мастер
Повідомлень: 51
З нами з: 23 червня 2015, 13:04
Дякував (ла): 13 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення Lucky25111983 »

Добрый день !Девченки подскажите ,из за сложившейся ситуации в городе Донецке не сдала годовые отчеты сейчас предприятие зарегистрировали на контролируемой территории нужно ли сдавать отчеты за 2014 год ,сроки уже все давно истекли (декларацию по прибыли и баланс)???

luga11
Гений
Гений
Повідомлень: 411
З нами з: 11 липня 2011, 03:11
Дякував (ла): 66 разів
Подякували: 48 разів

Повідомлення luga11 »

мы подали в мае. 1-я кв пришла с зауваженнями а 2-я- принято

buh_vika
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 858
З нами з: 02 вересня 2010, 01:19
Дякував (ла): 555 разів
Подякували: 30 разів

Повідомлення buh_vika »

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Фирма с 01.07.2015г. переходит на единый налог. Деку по прибыли сдавали за 2014 год. Как теперь, при переходе? Сдавать деку по прибыли за полугодие или по итогам года (прибыль и единый)?

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8539
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1893 рази
Подякували: 6500 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

buh_vika писав:Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Фирма с 01.07.2015г. переходит на единый налог. Деку по прибыли сдавали за 2014 год. Как теперь, при переходе? Сдавать деку по прибыли за полугодие или по итогам года (прибыль и единый)?
Якщо фірма з оборотами до 20млн - раз в рік.

astel
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 20
З нами з: 24 квітня 2012, 02:26
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення astel »

Добрый день. Прошу объяснить мне, а то я запуталась.
В 1с за 2014 год по даным БУ у меня получается налог на прибыль (Д-т981 К-т 6416 _)=40 000,00грн.и финотчет малого предриятия со строкой 2300 (податок на прибуток-40 000,00).
Когда сдавала декларацию,был подан дод.ВП (где включились неучтенные рассходы за 2013 (25 000,00).Соответственно к оплате по декларации на прибыль сумма уменьшилась(стала 35 500,00 )(25000*18%).но в финочете стр.2300 = 40 000,00 грн.
Заплатили сумму 36 000,00 согласно поданной декларации.
Теперь у меня по к-т 6416 висит сума (4 500,00) как бы недоплата .
Возможно нужно было в 1С показать (Д-т981 Кт-6416 36000,00) согласно сданой декларации и тогда в финотчете в стр.2300 тоже была бы сумма 36000,00.
Или же ручной проводкой (Д-т 981 К-т 6416 -4 500) с бух.справкой (о неучтенных рассходах)и счет 6416 закрылса бы в 0.
Вообщем запуталась.Brick wall
Буду очень благодарна за совет.Thank you

Закрито

Повернутись до “Звітність з податку на прибуток”