иск писав:
если заполняем допустим дод РІ +- амортизация,то тогда в самой декларации ставим отметку что предприятие применяет налоговые разницы,тогда тянет за собой все ,если у меня оборот до 20 млн.то я должна применять налоговые разницы.?
Вас это не касается - только для предприятий с доходом выше 20 млн.
иск писав:
если заполняем допустим дод РІ +- амортизация,то тогда в самой декларации ставим отметку что предприятие применяет налоговые разницы,тогда тянет за собой все ,если у меня оборот до 20 млн.то я должна применять налоговые разницы.?
Вас это не касается - только для предприятий с доходом выше 20 млн.
Спасибо успокоили,тогда если дох.меньше 20 млн, то РІ АМ вообще не заполняем?
Ну вот с РІ и АМ разобрались, а вот давайте обсудим что делать с не хоз. нуждами если акт за 2014 получили в 2015г. Необходимо баланс поменять на начало периода стр.1420?
ну подскажите пожалуйста, кто оказывал сотрудникам необлагаемую однорозовую материальную помощь! ЕЕ можно отнести в расходы? или за счет прибыли? кто как с ней поступает?
иск писав:Ну вот с РІ и АМ разобрались, а вот давайте обсудим что делать с не хоз. нуждами если акт за 2014 получили в 2015г. Необходимо баланс поменять на начало периода стр.1420?
Я думаю, что буду менять баланс за 2014г. Но не буду его отправлять ни в ДФМ, ни в статистику. Просто у них остатки на начало года не "пойдут" с новым балансом. Но это уже буду потом решать по мере поступления запросов.#wall#
иск писав:Ну вот с РІ и АМ разобрались, а вот давайте обсудим что делать с не хоз. нуждами если акт за 2014 получили в 2015г. Необходимо баланс поменять на начало периода стр.1420?
Я думаю, что буду менять баланс за 2014г. Но не буду его отправлять ни в ДФМ, ни в статистику. Просто у них остатки на начало года не "пойдут" с новым балансом. Но это уже буду потом решать по мере поступления запросов.#wall#
я Вас немного не поняла пишете что будете баланс за 2014 менять но отправлять не будете , а как же у вас сойдется баланс стр.1420 за 2015?
Можно конкретнее вашу мысль расписать?
sllena19 писав:Подскажите, пожалуйста.
ООО обороты до 10млн. В течении года была выплата дивидендов физлицу. Авансы по налогу на прибыль не платили.
В деке в Дод АВ необходимо указать выплаченные дивиденды: стр.1 и 1.1.? В Деку куда-то эта сумма еще идет? Спасибо