Как по мне, так лучше админ штраф, не буду я этот ОК заполнять, даже если и есть у меня среди юр.лиц единщики, у меня контрагентов до хрена и больше и в покупателях и в поставщиках. Есть более интересные вещи в работе чем эта бесполезная ловля блох...#g_crazy# #g_crazy# #g_crazy# Тем более чаще приходится уменьшать свои расходы что б выдержать их налоговую нагрузку, а это просто арифметика в декларации получается, ну не реально конкретно по какому-то поставщику (хоть он на едином, хоть нет) снимать расходы и чем-то это подтверждать... уроды они...#g_cray2# #g_cray2# #g_cray2#Бюгюльмэ писав:А меня не так пугает амортизация ОС от ЕН, как вычисление расходов по купленному у ЕН товару. У меня обширная номенклатура, это как же нужно отслеживать сколько штук/метров, купленных у ЕН, реализовано, т.е. пошло в расходы, а сколько осталось. К тому же если один и тот же товар я покупаю и у ЕН и у "нормальных" поставщиков, как мне этих блох повылавливать.сотрудник писав: Интересует -на практике кто-то делает такую выборку? Рука не подымается делать дурную работу#g_cray#
Додаток ОК - за весь квартал выбрать единщиков ((
- rubin
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1981
- З нами з: 11 серпня 2011, 02:43
- Дякував (ла): 2353 рази
- Подякували: 1790 разів
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1089
- З нами з: 20 березня 2012, 07:18
- Дякував (ла): 18 разів
- Подякували: 354 рази
Если вы их идентифицировали в дек.по НДС, то вам надо их указать в дод. ОК.Ната2727 писав:в нас є касовий апарат - доходи йдуть на кінцевого споживача, але тепер дивлюсь, що є податкові накладні на деяких єдинників, чи розшифровувати їх в додатку ОК? вони все одно чек брали, ПН залишались в нас. Як бути в такій ситуації?
Не прибыльные организации - это не единщики, у них свое налогообложение
Подскажите, пожалуйста, как отразить в ОК доходы от реализации услуг физ.лицам /гражданам Украины просто, а не ФОП/.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 753
- З нами з: 04 травня 2011, 08:21
- Дякував (ла): 59 разів
- Подякували: 80 разів
НИКАК отражать не нужно. Только единщики и все!gelira писав:Подскажите, пожалуйста, как отразить в ОК доходы от реализации услуг физ.лицам /гражданам Украины просто, а не ФОП/.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 727
- З нами з: 31 серпня 2011, 02:18
- Дякував (ла): 86 разів
- Подякували: 71 раз
я наловила только 8 блох таких - день работы в мусорник, а контрагетов милион...#laugh#rubin писав:Как по мне, так лучше админ штраф, не буду я этот ОК заполнять, даже если и есть у меня среди юр.лиц единщики, у меня контрагентов до хрена и больше и в покупателях и в поставщиках. Есть более интересные вещи в работе чем эта бесполезная ловля блох...#g_crazy# #g_crazy# #g_crazy# Тем более чаще приходится уменьшать свои расходы что б выдержать их налоговую нагрузку, а это просто арифметика в декларации получается, ну не реально конкретно по какому-то поставщику (хоть он на едином, хоть нет) снимать расходы и чем-то это подтверждать... уроды они...#g_cray2# #g_cray2# #g_cray2#Бюгюльмэ писав:А меня не так пугает амортизация ОС от ЕН, как вычисление расходов по купленному у ЕН товару. У меня обширная номенклатура, это как же нужно отслеживать сколько штук/метров, купленных у ЕН, реализовано, т.е. пошло в расходы, а сколько осталось. К тому же если один и тот же товар я покупаю и у ЕН и у "нормальных" поставщиков, как мне этих блох повылавливать.сотрудник писав: Интересует -на практике кто-то делает такую выборку? Рука не подымается делать дурную работу#g_cray#
больше не собираюсь страдать этой херней, главное не пустой додаток, а остальное - пусть при выбирают и ищут их сами
Я юридическое лицо продала по безналу физ-лицу товар, как мне его указать в дод. ОК если я не знаю ничего кроме Ф.И.О.
-
- Гений
- Повідомлень: 434
- З нами з: 26 січня 2012, 04:56
- Дякував (ла): 562 рази
- Подякували: 131 раз
Если он не единщик, отражать не нужно. Отражаются доходы и расходы в разрезе ЮЛ и ФЛ-единщиков.НАФАНЯ111 писав:Я юридическое лицо продала по безналу физ-лицу товар, как мне его указать в дод. ОК если я не знаю ничего кроме Ф.И.О.
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7529
- З нами з: 03 лютого 2011, 04:05
- Дякував (ла): 1061 раз
- Подякували: 4945 разів
ніяк не можу для себе визначитися у такій ситуації:
Працівник у відрядженні проживає в готелі, який має ФОП єдиноподатник - 2 група( готельні послуги).
1. Це проживання - відшкодовуємо працівнику, так?
2. Можемо віднести на витрати, правильно?
3. Показуємо в 1 ДФ - так?
4.А от додаток ОК. Якщо покажу - то такого ФОПа змусят перейти на 3 групу і тд і тп, бр надали послуги ЮО. Як бути? мабуть у когось теж є така ситуауція, як поступаєте, щоб і вам було добре, і ФОПа не підставити?
Працівник у відрядженні проживає в готелі, який має ФОП єдиноподатник - 2 група( готельні послуги).
1. Це проживання - відшкодовуємо працівнику, так?
2. Можемо віднести на витрати, правильно?
3. Показуємо в 1 ДФ - так?
4.А от додаток ОК. Якщо покажу - то такого ФОПа змусят перейти на 3 групу і тд і тп, бр надали послуги ЮО. Як бути? мабуть у когось теж є така ситуауція, як поступаєте, щоб і вам було добре, і ФОПа не підставити?