Декларация по прибыли
Подскажите, пожалуйста, еще до принятия НКУ, были приняты на баланс и переданы в эксплуатацию бесплатно полученные ОС, налог на прибыль был заплачен полностью, амортизация в налоговом учете не начислялась.Амортизация начислялась в БУ , шла в расход и одновременно , начисленная амортизация шла в бух.доход.Что теперь делать с амортизацией этих ОС?Заполнять додаток АМ? Но я эти ОС не относила ни к какой группе в налоговом учете.Если заполню АМ, то как РІ быть, чтобы выйти на 0?
-
- Профи
- Повідомлень: 30
- З нами з: 16 вересня 2015, 15:54
- Дякував (ла): 8 разів
- Подякували: 1 раз
Имне пожалуйста laduhv@ukr.netЮЛЯ Чорная писав:И мне сбросте пожалуйста Juli_SN@ukr.netsila67 писав:И мне, пожалуйста, sila_leon@ukr.net #hi#ТОСЯ7 писав: Скиньте мені будь-ласка.Njytxrf@ukr.net Нам на семинаре давали материал по заполнению-для малышей.Заранее СПБ.
Cgfcb,j#smile3#
-
- Оракул
- Повідомлень: 258
- З нами з: 12 червня 2014, 15:01
- Дякував (ла): 93 рази
- Подякували: 59 разів
Подскажите пожалуйста, куча вопросов, а ответа найти не могу, тут уже нашла ответы на свои вопросы, а спустя время по похожим вопросам ответы другие.
1. Кто-то в дод.АМ показывает амортизацию МНМА? согласно ст.138.3.1 и ст.14.1.138 амортизация в налоговом учете только для ОС стоимостью св.6000.
Знакомые бухгалтера все равно показывают амортизацию. А я сижу думаю, делать по закону, или как логика подсказывает.
2. В 2013 г. создан объект ОС 4гр "Ремонт арендованных ОС", стоимость которого на протяжении 2013г и 2014г. увеличивалась и амортизировалась и в налоговом и в бухгалтерском учете. На 01.01.15г. у меня на балансе висит этот объект, который по стандартам вроде бы должен отразиться в составе затратв прошлых периодах, и его накопленная амортизация. И что и как показывать в дод.АМ? Этот объект в составе 4-й группы и его амортизацию?
И еще вопрос: у меня благотворительная помощь за год в сумме 5000, что на 500грн превышает 4-х% лимит.
Как-то надо уменьшать фин.результат на эти 500? В дод.РІ не вижу подходящей строки.
Или 500 грн. списать за счет прибыли?
Или вообще ничего не делать с этой помощью. У меня помощь на 2000 благотворительному фонду. А 3000-союзу волонтеров Украины для воинской части - подпадает под ст.33 подр.5 переходных положений, где на время проведения АТО ограничение 4% не действует.
Очень надеюсь на помощь. Сижу уже месяц сушу мозги над своими проблемами.
1. Кто-то в дод.АМ показывает амортизацию МНМА? согласно ст.138.3.1 и ст.14.1.138 амортизация в налоговом учете только для ОС стоимостью св.6000.
Знакомые бухгалтера все равно показывают амортизацию. А я сижу думаю, делать по закону, или как логика подсказывает.
2. В 2013 г. создан объект ОС 4гр "Ремонт арендованных ОС", стоимость которого на протяжении 2013г и 2014г. увеличивалась и амортизировалась и в налоговом и в бухгалтерском учете. На 01.01.15г. у меня на балансе висит этот объект, который по стандартам вроде бы должен отразиться в составе затратв прошлых периодах, и его накопленная амортизация. И что и как показывать в дод.АМ? Этот объект в составе 4-й группы и его амортизацию?
И еще вопрос: у меня благотворительная помощь за год в сумме 5000, что на 500грн превышает 4-х% лимит.
Как-то надо уменьшать фин.результат на эти 500? В дод.РІ не вижу подходящей строки.
Или 500 грн. списать за счет прибыли?
Или вообще ничего не делать с этой помощью. У меня помощь на 2000 благотворительному фонду. А 3000-союзу волонтеров Украины для воинской части - подпадает под ст.33 подр.5 переходных положений, где на время проведения АТО ограничение 4% не действует.
Очень надеюсь на помощь. Сижу уже месяц сушу мозги над своими проблемами.
-
- Мудрец
- Повідомлень: 122
- З нами з: 06 лютого 2014, 11:36
- Дякував (ла): 15 разів
- Подякували: 6 разів
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, какие штрафные санкции за неверное заполнение Декларации на прибыль?
У меня по Фин. результата существенный убыток.
Декларацию с минусом сдавать опасаюсь.
А менять Баланс и Приложения ох как не хочется.
Вот и думаю, что делать...
Спасибо
Подскажите пожалуйста, какие штрафные санкции за неверное заполнение Декларации на прибыль?
У меня по Фин. результата существенный убыток.
Декларацию с минусом сдавать опасаюсь.
А менять Баланс и Приложения ох как не хочется.
Вот и думаю, что делать...
Спасибо
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1762
- З нами з: 28 серпня 2014, 12:20
- Дякував (ла): 2057 разів
- Подякували: 611 разів
За 2015 год штрафов не будет.Vita08 писав:Добрый день!
Подскажите пожалуйста, какие штрафные санкции за неверное заполнение Декларации на прибыль?
У меня по Фин. результата существенный убыток.
Декларацию с минусом сдавать опасаюсь.
А менять Баланс и Приложения ох как не хочется.
Вот и думаю, что делать...
Спасибо
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1762
- З нами з: 28 серпня 2014, 12:20
- Дякував (ла): 2057 разів
- Подякували: 611 разів
Если вы не применяете налоговые разницы, то соответственно не заполняете Дод.РІ - а потому и не будет Дод.АМ. А не наоборот.Oxana22 писав:Подскажите, пожалуйста, еще до принятия НКУ, были приняты на баланс и переданы в эксплуатацию бесплатно полученные ОС, налог на прибыль был заплачен полностью, амортизация в налоговом учете не начислялась.Амортизация начислялась в БУ , шла в расход и одновременно , начисленная амортизация шла в бух.доход.Что теперь делать с амортизацией этих ОС?Заполнять додаток АМ? Но я эти ОС не относила ни к какой группе в налоговом учете.Если заполню АМ, то как РІ быть, чтобы выйти на 0?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1676
- З нами з: 20 березня 2012, 02:53
- Дякував (ла): 1723 рази
- Подякували: 57 разів
Подскажите пожалуйста, в декл. по прибыли в графе "Принято решение про не применение разниц" как правильно написать? "Приказ № 1 от 01.01.2015 г." Так правильно? приказ от 2015 или 2016 год?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1762
- З нами з: 28 серпня 2014, 12:20
- Дякував (ла): 2057 разів
- Подякували: 611 разів
Тут мнения разошлись... Я тоже до сих пор не определилась.zxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста, в декл. по прибыли в графе "Принято решение про не применение разниц" как правильно написать? "Приказ № 1 от 01.01.2015 г." Так правильно? приказ от 2015 или 2016 год?
Как вариант, в приказе об учетной политике от 01.01.15г. прописать возможность неприменения разниц, если доход за год составит менее 20 млн., и сделать приказ (решение) от 31.12.15г, что по итогам года и бла-бла разницы не применяем. Его же, наверное, и указать в Деке.#sigh#
-
- Высший разум
- Повідомлень: 961
- З нами з: 19 лютого 2014, 13:50
- Дякував (ла): 43 рази
- Подякували: 445 разів
Попробуйте закрыть последним днем 2015 годаLina_7sd писав:Отзовитесь кто-нибудь.Lina_7sd писав:Бухгалтер молчит, пересмотрела баланс, как программа сформировала-вот так и здавала . Помогите как правильно сделать проводки, сейчас в оборотке по КД=161009,34, а по ДТ=50504,35Тюша писав: А как балансы делались? Закройте в 2015г. по данным из балансов за 2013-2014гг. и 2015г.