0111002ЗорянаК писав: интрига крепчает....)))...а S какой?#help#
Декларация по прибыли
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6868
- З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
- Дякував (ла): 3428 разів
- Подякували: 2781 раз
-
- Гений
- Повідомлень: 469
- З нами з: 22 липня 2011, 06:53
- Дякував (ла): 63 рази
- Подякували: 15 разів
Подскажите плиз#g_cray2#
в ноябре 2015 зарегили филиал, в декабре у филиала было затрат на 7 тыщ
Балансы мы сдаем отдельнокаждый за себя, а прибыль сдает главное предприятие-как мне в деке отобразить эти затраты, если в моем балансе главного предприятия их нет?
в ноябре 2015 зарегили филиал, в декабре у филиала было затрат на 7 тыщ
Балансы мы сдаем отдельнокаждый за себя, а прибыль сдает главное предприятие-как мне в деке отобразить эти затраты, если в моем балансе главного предприятия их нет?
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 185
- З нами з: 16 січня 2014, 18:49
- Дякував (ла): 273 рази
- Подякували: 81 раз
Tasa
«Снежынка пишет:
До валових витрат по Зарплаті включається обороти по Кт 661 + обороти по кт 651 , правильно чи ще щось ?
Сніжинка, якщо ви хочете отримувати відповіді на свої питання то формулюйте свою думку зрозуміліше...
Що ви маєте на увазі "валові витрати по зарплаті" ???»
1. Для «Tasa.
Я выскажу предположение почему она так пишет. Формулировка «валовые затраты» это термины алгоритма налогового учета с 1998 до 2014 годы. Это когда вместо бухучета ввели налоговый учет (у прибыли – папа Терехин, а у НДСа- мама: не помню кто, но явно «представить одной из древнейших женских профессий». Прошу прощения за сравнение у женщин форума.)
2. А если сделать по бухучету: сальдо начальное дт и кт = обороты по дебету и кредиту = с-до конечное дт и кт. Затем согласно стандарта 25 перенести остатки счетов в форму №1 и №2. И также по бухучету заполнить декут,то все цифры сами попадут в нужные места. И вопроса не возник бы.
3.Да нет у нею 1-С. Где нибудь в ее вопросе было слово «счет-рахунок»? Вручную заносит цифры ,как в старую деку по прибыли.
4.Для Снежынка.
Сегодня 25 времени мало до 29 февраля. Единственный выход для вас: посчитайте прибыль , как делали в прошлом году. Заполните в новой деке строка 01=доход минус косвенные налоги (акциз). А строка новой деки 02 равна строка 14 старой деки «налог на прибыль за отчетный период». В ОПЗ выбери J 0108102 это дека по сроку 60 дней, программа ОПЗ автоматически заполняться нужные строки. Далее по форуму…
А потом спокойно восстанавливайте на предприятии прошлый или переходите на бухучет. Базовые неизменные цифры – доход по актам выполненным работам и налог на прибыль к уплате уже сданы(не моменяешь). А внутри 2015 года уж делайте проводки,оборотку неспеша после сдачи деки. Ну нет у конторы денег на 1-С считайте сами.
Лично я востанавливал бухучет две недели. Но я то бухучет делал раньше вручную по Пархоменко и по «Балансу».…(И знания не пропьешь!) А вы ,похоже ,нет.
«Снежынка пишет:
До валових витрат по Зарплаті включається обороти по Кт 661 + обороти по кт 651 , правильно чи ще щось ?
Сніжинка, якщо ви хочете отримувати відповіді на свої питання то формулюйте свою думку зрозуміліше...
Що ви маєте на увазі "валові витрати по зарплаті" ???»
1. Для «Tasa.
Я выскажу предположение почему она так пишет. Формулировка «валовые затраты» это термины алгоритма налогового учета с 1998 до 2014 годы. Это когда вместо бухучета ввели налоговый учет (у прибыли – папа Терехин, а у НДСа- мама: не помню кто, но явно «представить одной из древнейших женских профессий». Прошу прощения за сравнение у женщин форума.)
2. А если сделать по бухучету: сальдо начальное дт и кт = обороты по дебету и кредиту = с-до конечное дт и кт. Затем согласно стандарта 25 перенести остатки счетов в форму №1 и №2. И также по бухучету заполнить декут,то все цифры сами попадут в нужные места. И вопроса не возник бы.
3.Да нет у нею 1-С. Где нибудь в ее вопросе было слово «счет-рахунок»? Вручную заносит цифры ,как в старую деку по прибыли.
4.Для Снежынка.
Сегодня 25 времени мало до 29 февраля. Единственный выход для вас: посчитайте прибыль , как делали в прошлом году. Заполните в новой деке строка 01=доход минус косвенные налоги (акциз). А строка новой деки 02 равна строка 14 старой деки «налог на прибыль за отчетный период». В ОПЗ выбери J 0108102 это дека по сроку 60 дней, программа ОПЗ автоматически заполняться нужные строки. Далее по форуму…
А потом спокойно восстанавливайте на предприятии прошлый или переходите на бухучет. Базовые неизменные цифры – доход по актам выполненным работам и налог на прибыль к уплате уже сданы(не моменяешь). А внутри 2015 года уж делайте проводки,оборотку неспеша после сдачи деки. Ну нет у конторы денег на 1-С считайте сами.
Лично я востанавливал бухучет две недели. Но я то бухучет делал раньше вручную по Пархоменко и по «Балансу».…(И знания не пропьешь!) А вы ,похоже ,нет.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 908
- З нами з: 13 лютого 2012, 09:29
- Дякував (ла): 124 рази
- Подякували: 39 разів
Подскажите код отчёта. Сдаём 1 раз в год. Годовой до 29.02, а отправила бланк видимо квартальный принялся с зауваженням что конец до 09.02((( Надо пересдать#wall# #clamping#
Эти бланки одинаковые только с разной кодировкой? Что делать в моём случае? Подавать на правильном бланке звитну или нову звитну?
Эти бланки одинаковые только с разной кодировкой? Что делать в моём случае? Подавать на правильном бланке звитну или нову звитну?
-
- Оракул
- Повідомлень: 277
- З нами з: 07 лютого 2013, 07:33
- Дякував (ла): 287 разів
- Подякували: 101 раз
Бланк J0108102, а звитну или нову звитну - вопрос актуален.ЗаИр писав:Подскажите код отчёта. Сдаём 1 раз в год. Годовой до 29.02, а отправила бланк видимо квартальный принялся с зауваженням что конец до 09.02((( Надо пересдать#wall# #clamping#
Эти бланки одинаковые только с разной кодировкой? Что делать в моём случае? Подавать на правильном бланке звитну или нову звитну?
-
- Знаток
- Повідомлень: 12
- З нами з: 23 лютого 2016, 15:09
- Дякував (ла): 8 разів
- Подякували: 4 рази
Первый раз отчетная, второй раз с правками новая отчётная, если после срока то уточнённая.Olgabux писав:Бланк J0108102, а звитну или нову звитну - вопрос актуален.ЗаИр писав:Подскажите код отчёта. Сдаём 1 раз в год. Годовой до 29.02, а отправила бланк видимо квартальный принялся с зауваженням что конец до 09.02((( Надо пересдать#wall# #clamping#
Эти бланки одинаковые только с разной кодировкой? Что делать в моём случае? Подавать на правильном бланке звитну или нову звитну?