Valudser писав:
Вы в один день отправляли фин рез и прибыль? чет я уже запуталась.... Я фин рез отправила вчера, а прибыль сегодня
Я не поставила + в графе "відомості про одночасне подання ...."
Надо было его ставить или нет?
Я тоже в разные дни отправляла. Я ставила +. А возможности нет пересдать сейчас?
Я оставляю комп вкл. на работе и тайм вивер, потому что тоже как вспомню...
да я еще на работе, ща пересдам в той графе с плюсом #hi5#
Caramelka писав:
Я тоже в разные дни отправляла. Я ставила +. А возможности нет пересдать сейчас?
Я оставляю комп вкл. на работе и тайм вивер, потому что тоже как вспомню...
да я еще на работе, ща пересдам в той графе с плюсом #hi5#
ПОДСКАЖИТЕ где Вы ставили + ???
я в графе "відомості про одночасне подання фін звітності ...." под №6
Мотя_1 писав:Добрый день! В конце года я начисляю прибыль проводкой Дт 981 Кт 6416 сумма налога на прибыль, а затем в финансовом очтете показываю ее в строке строке 2230 формы 2-м, верно?
Веселка писав:Милые бухгалтера, ответьте пожалуйста, на 2 вопроса:
1) Мы малыши до 20 млн., выплачивали в 2015 дивиденды физлицам-резидентам, приняли решение не расчитывать разницы.Сегодня сдала деку и 1-м, 2-м. Проверьте меня по заполнению построчно деки.
В декларации заполнены стр 01 = стр 2280 ф 2-м. Конечно, в деке в гривнах без копеек, а ф. 2-м - в тыс грн. с 1 десятичным знаком
стр 02 деки = стр 2290 ф. 2-м
Стр 03 деки не заполняла
Стр 04 = сумма строк 02+03 (положительное значение, небольшая прибыль)
Стр 05 деки не заполняла
Стр 06 деки =стр 04*18%
Строки 07-15 деки не заполняла
стр 16 не заполняла
Стр 17 деки = стр 06 деки
стр 18 не заполняла
Стр 19 деки = стр 17 = стр 06. Больше никаких строк не заполняла. Прошу прошения, если уже писали
К деке подала дод АВ, с заполненными стр.1 и 1.1. Данные из дод АВ в декларацию не попадают.
2) И такой глупый вопрос: мы можем начислять дивиденды исходы из прибыли, которую показывали в деке по прибыли за 2014 год, а не бухгалтерской. А то бухгалтерская в 2014 году была меньше, чем налоговая
Ответьте, пожалуйста, а то как-то волнительно
Веселка писав:Милые бухгалтера, ответьте пожалуйста, на 2 вопроса:
1) Мы малыши до 20 млн., выплачивали в 2015 дивиденды физлицам-резидентам, приняли решение не расчитывать разницы.Сегодня сдала деку и 1-м, 2-м. Проверьте меня по заполнению построчно деки.
В декларации заполнены стр 01 = стр 2280 ф 2-м. Конечно, в деке в гривнах без копеек, а ф. 2-м - в тыс грн. с 1 десятичным знаком
стр 02 деки = стр 2290 ф. 2-м
Стр 03 деки не заполняла
Стр 04 = сумма строк 02+03 (положительное значение, небольшая прибыль)
Стр 05 деки не заполняла
Стр 06 деки =стр 04*18%
Строки 07-15 деки не заполняла
стр 16 не заполняла
Стр 17 деки = стр 06 деки
стр 18 не заполняла
Стр 19 деки = стр 17 = стр 06. Больше никаких строк не заполняла. Прошу прошения, если уже писали
К деке подала дод АВ, с заполненными стр.1 и 1.1. Данные из дод АВ в декларацию не попадают.
2) И такой глупый вопрос: мы можем начислять дивиденды исходы из прибыли, которую показывали в деке по прибыли за 2014 год, а не бухгалтерской. А то бухгалтерская в 2014 году была меньше, чем налоговая
Ответьте, пожалуйста, а то как-то волнительно
el-Nata писав:
А я нарисовала им чуток к оплате, но не идет естественно с балансом, и то же жду что позвонят#sigh#
Позвонят через 90 дней когда пеня пойдет начисляться!!!! Раньше и смотреть не станут(интереса не будет#rtfm# )
А за что пеня будет начисляться? Ведь прибыль увеличили, а не уменьшили???
Я отправила с минусом,квитанция 2 -принято.Инспектор обрывает трубку просит перездать хоть с1грн.Я говорю с балансом не будет сходиться, она мне, мол все так сдают.НЕ знаю как быть?