Всем доброго времени суток! Подскажите как быть!
За 2015 год сдали деку с отметкой не применять разницы, за 2016 опять прописывать о решении? Или же поле очистить?
Декларация по прибыли
-
- Гуру
- Повідомлень: 70
- З нами з: 10 травня 2012, 05:37
- Дякував (ла): 29 разів
- Подякували: 11 разів
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8701
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2125 разів
- Подякували: 5234 рази
Ничего не надо писать. П.134.1: Платник податку, у якого річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, має право прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу, не більше одного разу протягом безперервної сукупності років в кожному з яких виконується цей критерій щодо розміру доходу. Про прийняте рішення платник податку зазначає у податковій звітності з цього податку, що подається за перший рік в такій безперервній сукупності років. В подальші роки такої сукупності коригування фінансового результату також не застосовуються (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років).stavros_sparrow писав:Всем доброго времени суток! Подскажите как быть!
За 2015 год сдали деку с отметкой не применять разницы, за 2016 опять прописывать о решении? Или же поле очистить?
я правильно понимаю - если сдаем дод РІ ,то в поле ничего не заполняем, т.к приняли решение "перенести разницы"Тюша писав:Ничего не надо писать. П.134.1: Платник податку, у якого річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, має право прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу, не більше одного разу протягом безперервної сукупності років в кожному з яких виконується цей критерій щодо розміру доходу. Про прийняте рішення платник податку зазначає у податковій звітності з цього податку, що подається за перший рік в такій безперервній сукупності років. В подальші роки такої сукупності коригування фінансового результату також не застосовуються (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років).stavros_sparrow писав:Всем доброго времени суток! Подскажите как быть!
За 2015 год сдали деку с отметкой не применять разницы, за 2016 опять прописывать о решении? Или же поле очистить?
если PІ не сдаем,не переносим данные (-) 2015 -го года в деку за 2016 г,то поле заполняем
верно? или поправьте.
особенно интересно, у кого деки и за 2015г и за 2016 г с минусом (-)
не могу разобраться,и пока есть время,чтоб звитню нову подать
-
- Высший разум
- Повідомлень: 635
- З нами з: 27 січня 2014, 10:26
- Дякував (ла): 66 разів
- Подякували: 138 разів
Добрый день! Подскажите к Деке на прибыль подала фин отчет через Единое окно. Звонят из налоговой говорят, что не видят его, что нужно только для них через ДФ подавать. Но я не могу найти такой фин отчет в медке, может код кто-то подскажет?
-
- Ученик
- Повідомлень: 8
- З нами з: 23 січня 2017, 15:14
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 7 разів
Вы и в дальнейшем не применяете разницы. Просто через приложение ІР переносите свое отрицательное сальдо. Так поняла я.Амиру писав:я правильно понимаю - если сдаем дод РІ ,то в поле ничего не заполняем, т.к приняли решение "перенести разницы"Тюша писав:Ничего не надо писать. П.134.1: Платник податку, у якого річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, має право прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу, не більше одного разу протягом безперервної сукупності років в кожному з яких виконується цей критерій щодо розміру доходу. Про прийняте рішення платник податку зазначає у податковій звітності з цього податку, що подається за перший рік в такій безперервній сукупності років. В подальші роки такої сукупності коригування фінансового результату також не застосовуються (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років).stavros_sparrow писав:Всем доброго времени суток! Подскажите как быть!
За 2015 год сдали деку с отметкой не применять разницы, за 2016 опять прописывать о решении? Или же поле очистить?
если PІ не сдаем,не переносим данные (-) 2015 -го года в деку за 2016 г,то поле заполняем
верно? или поправьте.
особенно интересно, у кого деки и за 2015г и за 2016 г с минусом (-)
не могу разобраться,и пока есть время,чтоб звитню нову подать
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 154
- З нами з: 25 січня 2013, 12:59
- Дякував (ла): 39 разів
- Подякували: 12 разів
Подскажите, в течение 2016 года выплачивали дивиденды учредителям-физ.лицам с суммы не распределенной прибыли 2015 года.
Нужно ли отображать эти дивиденды в деке за 2016 год?
Нужно ли отображать эти дивиденды в деке за 2016 год?
По просьбе налоговиков заплатили аванс в январе 2016г. Я могу его показать сейчас в деке или это несогласованный платеж и останется висеть только по лицевому счету?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 635
- З нами з: 27 січня 2014, 10:26
- Дякував (ла): 66 разів
- Подякували: 138 разів
-
- Гений
- Повідомлень: 451
- З нами з: 24 грудня 2014, 15:31
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 265 разів
Это переплата по л/с. Согласованный - это тот, который вы обязаны оплатить по НКУ.Сага писав:По просьбе налоговиков заплатили аванс в январе 2016г. Я могу его показать сейчас в деке или это несогласованный платеж и останется висеть только по лицевому счету?