Valudser писав:Подскажите, пожалуйста!!!!
За 2015 был убыток. "Под різниці не застосов", Додатки никакие не подавала.
В этом опять убыток.
Я заполняю деку строки 01,02,03,04 и дод РІ с суммой прошлогоднего минуса в строке 3.2.5 ?
Больше ничего не нужно заполнять???
да
В дод. РІ стр. 3.2.4
Спасибо!
А Додаток АМ ведь не нужно? Начисление аморт.у меня было, но как бы оно в эту деку не особо "тулится"....
Подскажите, пожалуйста: за 2015 год у нас была Декларация по прибыли с прочерками (не было деятельности)-первая декларация, открылись в 2015 году. В ней не заполнили графу "прийняте рішення про незастосування різниць". Сейчас хочу подать уточняющую за 2015 год и указать о таком решении (таблицы декларации останутся с прочерками).
1.Будет ли штраф за подачу такой уточняющей?
2. Нужно ли вместе с этой уточняющей Декларацией подавать Отчет о финансовых результатах?
Юлия11 писав:Подскажите, пожалуйста: за 2015 год у нас была Декларация по прибыли с прочерками (не было деятельности)-первая декларация, открылись в 2015 году. В ней не заполнили графу "прийняте рішення про незастосування різниць". Сейчас хочу подать уточняющую за 2015 год и указать о таком решении (таблицы декларации останутся с прочерками).
1.Будет ли штраф за подачу такой уточняющей?
2. Нужно ли вместе с этой уточняющей Декларацией подавать Отчет о финансовых результатах?
И что писать в графе "про неприменение разниц"- можно номер и дату приказа (приказом оформить) или указывать приказ об учетной политике?
Если в 2015 году заполнена графа о неприменении разниц, то в 2016 году вы уже не заполняли эту графу?
Спасибо
Тааааккк... а теперь меня смущает это долбанная отметка "про не застосування ПР"....
у меня в 2015 минус и я ее ставила.
в 2016 опять минус и нужно ли ее ставить снова?
на семинаре лектор говорила, что она ставится один раз в 2015..... но у меня минуса и народ пишет по разному.... запуталась в общем(((
Valudser писав:Тааааккк... а теперь меня смущает это долбанная отметка "про не застосування ПР"....
у меня в 2015 минус и я ее ставила.
в 2016 опять минус и нужно ли ее ставить снова?
на семинаре лектор говорила, что она ставится один раз в 2015..... но у меня минуса и народ пишет по разному.... запуталась в общем(((
Тітонька лектор вірно каже #smile3#
ПКУ 134.1.1. "Платник податку, у якого річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, має право прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу, не більше одного разу протягом безперервної сукупності років в кожному з яких виконується цей критерій щодо розміру доходу. Про прийняте рішення платник податку зазначає у податковій звітності з цього податку, що подається за перший рік в такій безперервній сукупності років. В подальші роки такої сукупності коригування фінансового результату також не застосовуються (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років)."
Подскажите, пожалуйста! За 2015 отчет по прибыли был сдан вовремя, но сам налог уплачен не был!!! (смена бухгалтера...) Факт остается фактом(((( Что делать? Слышала о моратории на штрафы по отчетности за 2015... Уплатить тот налог сейчас? помогите, пожалуйста!
Stuga писав:Подскажите, пожалуйста! За 2015 отчет по прибыли был сдан вовремя, но сам налог уплачен не был!!! (смена бухгалтера...) Факт остается фактом(((( Что делать? Слышала о моратории на штрафы по отчетности за 2015... Уплатить тот налог сейчас? помогите, пожалуйста!
С 2017 г. финотчетностьс стала додатком к декларации о прибыли,
а информация о додатках, которые подаются стала обязательным реквизитом декларации..
Подскажите, у кого этих всех додатков нет (АВ, ЗП и прочие), а есть только Финотчетность -
проставляете что-то в конце декларации в графе "Додатки на _____аркушах"?
Добрый день! Перечитала форум, но остались вопросы,
1) нужно ли снова писать, как в прошлом году решение о непреминении корректировок?
2) обороты до 20млн, разницы не применяем, значит долаток АМ не подаю?