не подскажу, у меня Арт звитsllena19 писав:а в медке она уже есть? (у меня нет)иск писав:годовая J0108104sllena19 писав:Подскажите, плиз, какой код Декларации
подала J108103 - ошибка, срок формы истек
Декларация по прибыли
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1108
- З нами з: 22 грудня 2014, 15:25
- Дякував (ла): 585 разів
- Подякували: 77 разів
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8539
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1893 рази
- Подякували: 6500 разів
- Контактна інформація:
ФЗ точно треба, я б і деку пустишку подала (хоча за ПКУ - нема що декларувать - можна не подавати...)FyDD писав:Надо ли сдавать ПОЛНОСТЬЮ пустые Деку+ФЗ ?
Какие последние веяния ?
В статистике отчет S0110011 ?
Так ця форма, якшо ви малюки S0110011
-
- Знаток
- Повідомлень: 11
- З нами з: 20 листопада 2015, 12:17
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 1 раз
Колеги, а если учитываем в текущей декларации расходы за 2014 год (через приложение ВП) , по итогам которого с учетом коректировки вышел убыток , то приложение РИ додавать или нет? Получается я в 2017 году использую убыток за 2014. Предприятие до 20 млн. И верно ж, в приложении ВП заполняю только строку 26 табл 2 , в которую вношу сумму налога на которую сделана коректировка? Просто первый раз подаю уточненку , не могу разобраться((((
-
- Знаток
- Повідомлень: 11
- З нами з: 20 листопада 2015, 12:17
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 1 раз
вот нашла "Згідно з п.140.4 ст.140 ПКУ фінансовий результат до оподаткування зменшується, зокрема на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років. Положення п.140.4 ст.140 ПКУ застосовуються з урахуванням п.3 підрозд. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ (п.п.140.4.2 п.140.4 ст.140 ПКУ)." Но у меня общая сумма коректировки налога 30 тыс грн, из которых 19 тыс убыток за 2014 год и 11 тыс это просто уменьшение налога, который мы заплатили, тоесть не убытки(((
-
- Знаток
- Повідомлень: 11
- З нами з: 20 листопада 2015, 12:17
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 1 раз
нашла консультацию, где советуют ставить (журнал все о бух учете №8), но если не поставил то не страшноTasa писав:Я теж готую, позначку цю ставить не збираюсь навіть )READYN писав:у меня уже готова декларация, один вопрос остался-с этой позначкой о неприменении корректировки финрезультата...
в 2016 г не ставила...наверное, не буду и в этом году ставить, если что-всегда можно подать корректировку...
или кто-то собирается ставить в декларации за 2017 г?
- Ребекка
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4272
- З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
- Звідки: м. Черкаси
- Дякував (ла): 7201 раз
- Подякували: 2403 рази
а куда в декларации девать налог на недвижимость?
У меня получается налог на прибыль 500 грн, а налог на недвижимость 4400 грн и по итогу налог на прибыль -3900, так можно?
а я так обрадовалась, что у меня прибыли аж 3000 #g_cray#
У меня получается налог на прибыль 500 грн, а налог на недвижимость 4400 грн и по итогу налог на прибыль -3900, так можно?
а я так обрадовалась, что у меня прибыли аж 3000 #g_cray#
-
- Оракул
- Повідомлень: 228
- З нами з: 16 серпня 2013, 15:20
- Дякував (ла): 49 разів
- Подякували: 115 разів
З 01.01.2017 р. виключено норму, яка передбачала зменшення податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету, на суму нарахованого за звітний період податку на нерухомість щодо об’єктів нежитлової нерухомості. Востаннє ця норма застосовувалась для визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток за підсумками 2016 року.Ребекка писав:а куда в декларации девать налог на недвижимость?
У меня получается налог на прибыль 500 грн, а налог на недвижимость 4400 грн и по итогу налог на прибыль -3900, так можно?
а я так обрадовалась, что у меня прибыли аж 3000 #g_cray#
Може в когось була така ситуація,ми підприємство з доходом до 20 млн.
У нас є витрати (від нерезидента) ,які були сформовані до 01.01.15,але досі не оплачені(в майбутньому плануємо оплачувати). Перерахунок курсових різниць проводжу досі,що спливає на фінрезультат? Чи потрібно фінрезультат коригувати на ці суми ?
У нас є витрати (від нерезидента) ,які були сформовані до 01.01.15,але досі не оплачені(в майбутньому плануємо оплачувати). Перерахунок курсових різниць проводжу досі,що спливає на фінрезультат? Чи потрібно фінрезультат коригувати на ці суми ?