Декларация по прибыли

Декларація, уточнення, виправлення помилок.
Oksanka_zz
ПрофиПрофи
Повідомлень: 34
З нами з: 12 січня 2018, 21:52
Дякував (ла): 18 разів
Подякували: 18 разів

Повідомлення Oksanka_zz »

Тюша писав:
Oksanka_zz писав:
innochka2006 писав:Микро предприятия (общ система, 2 сотрудника) поделитесь пожалуйста кто сколько платит налога на прибыль?
Ну , типа, 1% от ВД#secret#
у меня -меньше
У меня вышло бы тоже меньше, но я не решилась#blush# , просто перенесла некоторые расходы на этот год.
Пусть подавяться#beee#

ILN
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 185
З нами з: 12 жовтня 2011, 05:35
Дякував (ла): 9 разів
Подякували: 100 разів

Повідомлення ILN »

Oksanka_zz писав:
Тюша писав:
Oksanka_zz писав: Ну , типа, 1% от ВД#secret#
у меня -меньше
У меня вышло бы тоже меньше, но я не решилась#blush# , просто перенесла некоторые расходы на этот год.
Пусть подавяться#beee#
Последние три года показываю реальные убытки, надоело играться с декларацией - покажите прибыль, потом сдайте уточненку, потом не показывайте расходы и т.д.
Сказала инспектору ГНИ - сдаю деку с правильными цифрами, будете настаивать - позвоню на Пульс ДФС.

NATA888
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 904
З нами з: 05 грудня 2012, 07:43
Дякував (ла): 707 разів
Подякували: 352 рази

Повідомлення NATA888 »

Oksanka_zz писав:
Тюша писав:
Oksanka_zz писав: Ну , типа, 1% от ВД#secret#
у меня -меньше
У меня вышло бы тоже меньше, но я не решилась#blush# , просто перенесла некоторые расходы на этот год.
Пусть подавяться#beee#
А яким чином ви їх в цьому році проведете?
з 2015 року витрати визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони були здійснені, згідно з правилами ведення бухгалтерського обліку. Тобто витрати грудня 2017 року ви не можите включити в січні 2018р. тільки коригуючи 2017рік зможете включити їх.

mbamber
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1097
З нами з: 04 червня 2013, 00:46
Дякував (ла): 271 раз
Подякували: 617 разів

Повідомлення mbamber »

NATA888 писав:А яким чином ви їх в цьому році проведете?
з 2015 року витрати визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони були здійснені, згідно з правилами ведення бухгалтерського обліку. Тобто витрати грудня 2017 року ви не можите включити в січні 2018р. тільки коригуючи 2017рік зможете включити їх.
Это вам на семинаре сказали? #smile3#

Zaja_Z
Мастер
Мастер
Повідомлень: 58
З нами з: 18 лютого 2013, 10:39
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 24 рази

Повідомлення Zaja_Z »

mbamber писав:
NATA888 писав:А яким чином ви їх в цьому році проведете?
з 2015 року витрати визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони були здійснені, згідно з правилами ведення бухгалтерського обліку. Тобто витрати грудня 2017 року ви не можите включити в січні 2018р. тільки коригуючи 2017рік зможете включити їх.
Это вам на семинаре сказали? #smile3#
мне тоже интересно как вы покажете прошлые расходы в текущем году.если прибыль полностью должна соответствовать бухучету?если конечно вы что то не оставили на незавершенке или расходах будущих периодов. об этом не только на семинарах говорят,тем более что убыточные декларации принимают без проблем.

NATA888
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 904
З нами з: 05 грудня 2012, 07:43
Дякував (ла): 707 разів
Подякували: 352 рази

Повідомлення NATA888 »

mbamber писав:
NATA888 писав:А яким чином ви їх в цьому році проведете?
з 2015 року витрати визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони були здійснені, згідно з правилами ведення бухгалтерського обліку. Тобто витрати грудня 2017 року ви не можите включити в січні 2018р. тільки коригуючи 2017рік зможете включити їх.
Это вам на семинаре сказали? #smile3#
Це в ПКУ прописано ст.138.5
От ще хороша стаття на рах.цього https://uteka.ua/ua/publication/Zapozda ... st-rasxody

mbamber
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1097
З нами з: 04 червня 2013, 00:46
Дякував (ла): 271 раз
Подякували: 617 разів

Повідомлення mbamber »

Zaja_Z, NATA888, а вы, наверное, и конверты с почтовыми штемпелями в 2007 году к декларациям по НДС прикладывали, причём уточнённым?)
Принцип соответствия в ПСБУ-16 существовал изначально, странно, что он стал откровением для теоретиков только в 2015 году (и не только в декларации по прибыли дело). На практике многое зачастую иначе. К тому же в нормальном бизнесе принято прятать прибыль, а не убытки #smile3#

NATA888
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 904
З нами з: 05 грудня 2012, 07:43
Дякував (ла): 707 разів
Подякували: 352 рази

Повідомлення NATA888 »

mbamber писав:Zaja_Z, NATA888, а вы, наверное, и конверты с почтовыми штемпелями в 2007 году к декларациям по НДС прикладывали, причём уточнённым?)
Принцип соответствия в ПСБУ-16 существовал изначально, странно, что он стал откровением для теоретиков только в 2015 году (и не только в декларации по прибыли дело). На практике многое зачастую иначе. К тому же в нормальном бизнесе принято прятать прибыль, а не убытки #smile3#
Принцип то існував, но за неналежне ведення бухобліку якщо не помиляюся 170грн.штрафу, а от з 2015 коли бух=податковому уже складніше.
З витрат невідповідного періоду то ж можуть виключити, тут і виникне проблема в оподаткуванні фін. результату.

Iriha_22
Гуру
Гуру
Повідомлень: 77
З нами з: 26 вересня 2012, 04:41
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 10 разів

Повідомлення Iriha_22 »

Добрый день, нужна помощь может кто сталкивался. Оплатила прибыль 7 числа после оперативного периода, деньги списались уже 12 числом, позвонила в банк, они типа справку дают и говорят что распечатать платеж и с пояснениями отнести в банк. А знакомые буи говорят даже и не парься Налоговая все равно при пишет штраф. Цена штрафа большая и все за мой счет. Есть ли какой-то выход

mbamber
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1097
З нами з: 04 червня 2013, 00:46
Дякував (ла): 271 раз
Подякували: 617 разів

Повідомлення mbamber »

NATA888 писав:З витрат невідповідного періоду то ж можуть виключити, тут і виникне проблема в оподаткуванні фін. результату.
Насколько я помню, задачей фискальных органов является выявление не только занижения, но и завышения объекта налогообложения. Что вряд ли каким-либо должностным лицом будет указано в акте проверки. Как и "несоответствующий период".

Закрито

Повернутись до “Звітність з податку на прибуток”