Вот и спрашиваю, потому что не знаю, получается просто составляю отчетность по прибыли за 9 месяцев как обычно, так?Танечка-Танюша писав:А на основании чего отражать данные по акту проверки в декларации?БУХГАЛТЕР_2012 писав:Добрый вечер подскажите пожалуста , плановой проверкой дочислен налог на прибыль (занижены доходы и завышены расходы за 2015-6 мес.2018гг), подано исковое заявление, как все это отобразить в Декларации по прибыли за 9 месяцев 2018г и нужно ли отображать?
Декларация по прибыли
-
БУХГАЛТЕР_2012
- Высший разум

- Повідомлень: 880
- З нами з: 22 лютого 2012, 00:30
- Дякував (ла): 422 рази
- Подякували: 85 разів
- Ребекка
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 4268
- З нами з: 28 лютого 2012, 05:00
- Звідки: м. Черкаси
- Дякував (ла): 7198 разів
- Подякували: 2402 рази
пока суды не закончатся ничего не отображаете.БУХГАЛТЕР_2012 писав:Вот и спрашиваю, потому что не знаю, получается просто составляю отчетность по прибыли за 9 месяцев как обычно, так?Танечка-Танюша писав:А на основании чего отражать данные по акту проверки в декларации?БУХГАЛТЕР_2012 писав:Добрый вечер подскажите пожалуста , плановой проверкой дочислен налог на прибыль (занижены доходы и завышены расходы за 2015-6 мес.2018гг), подано исковое заявление, как все это отобразить в Декларации по прибыли за 9 месяцев 2018г и нужно ли отображать?
Ой, девочки помогите, пожалуйста!!! Давно не имела дело с декларацией по прибыли, уже весь интернет перерыла, не могу ответ найти..... Новое предприятие, ТОВ, с 01 октября 2018 перешли на единый налог для юр.лиц. Нужно сдать деку за предыдущий период (июнь-сентябрь). Доходов пока никаких не было, только расходы в размере 13772,00 грн. Я так понимаю, что нужно заполнить только графу 02 и 04? Или нужно еще что-то, додатки??? Вообщем запуталась совсем............
-
Танечка-Танюша
- Гений

- Повідомлень: 389
- З нами з: 13 жовтня 2011, 02:32
- Дякував (ла): 253 рази
- Подякували: 71 раз
Податкові різниці необходимо подавать к декл. за 3 кв.? И обязательно ли ее заполнять.?
-
_oksana_
- Мудрец

- Повідомлень: 111
- З нами з: 02 вересня 2015, 15:48
- Дякував (ла): 32 рази
- Подякували: 70 разів
Для предприятий свыше 20 млн. этот додаток обязателен( Ну и как правило у таких предприятий есть хотя бы амортизация (1 строка 1-го и 2-го столбца додатка РІ). И если заполняете амортизацию, то тогда еще и додаток АМ надо подать. Ну, а остальное по тексту, может у вас безнадежка списывалась или резервы под нее формировались или еще что-нибудь было.Танечка-Танюша писав:Податкові різниці необходимо подавать к декл. за 3 кв.? И обязательно ли ее заполнять.?
-
Week_end
- Мудрец

- Повідомлень: 105
- З нами з: 15 грудня 2012, 20:41
- Дякував (ла): 52 рази
- Подякували: 19 разів
Подавать, даже если в итоге РІ нулевой. Как написали выше, амортизация обязательно отражается (додаток АМ, соответственно, тоже).Танечка-Танюша писав:Податкові різниці необходимо подавать к декл. за 3 кв.? И обязательно ли ее заполнять.?
-
Наталия Свик
- Ученик
- Повідомлень: 1
- З нами з: 31 жовтня 2018, 10:04
Обратилась в Advance Consulting, для регистрации бизнеса и подбора оптимальной системы налогообложения, очень благодарна. Оставлю силку на сайт и номер телефона: 048 702 80 78.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, 31.12.2017 получался отрицательный финансовый результат и предыдущий бухгалтер сделал две проводки
Д-т 17 - К-т 441 600000,00
Д-т 17 - К-т 6413 200500,00
Заканчивается 2018 и как теперь грамотно закрыть или частично закрыть 17 счет. Этим счетом я никогда не пользовалась, я так понимаю что это отсроченный налог на прибыль?!
Помогите пожалуйста, что делать в такой ситуации?
Подскажите, пожалуйста, 31.12.2017 получался отрицательный финансовый результат и предыдущий бухгалтер сделал две проводки
Д-т 17 - К-т 441 600000,00
Д-т 17 - К-т 6413 200500,00
Заканчивается 2018 и как теперь грамотно закрыть или частично закрыть 17 счет. Этим счетом я никогда не пользовалась, я так понимаю что это отсроченный налог на прибыль?!
Помогите пожалуйста, что делать в такой ситуации?