Такая же проблема: Как исправить годовой баланс при уточнении деки по прибыли за 2015 год???ririnaroza писав:Возникла необходимость исправить деку по прибыли за 2015 год.
Вообще, как исправить уже сданный годовой баланс?
ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК У ПРИБУТКУ
-
- Гений
- Повідомлень: 356
- З нами з: 17 лютого 2016, 17:35
- Дякував (ла): 76 разів
- Подякували: 111 разів
-
- Гений
- Повідомлень: 356
- З нами з: 17 лютого 2016, 17:35
- Дякував (ла): 76 разів
- Подякували: 111 разів
Нашла такое:Shim писав: Такая же проблема: Как исправить годовой баланс при уточнении деки по прибыли за 2015 год?
П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах"
Виправлення помилок і зміни в облікових оцінках
4. Виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх роках, здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року, якщо такі помилки впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).
-
- Высший разум
- Повідомлень: 635
- З нами з: 27 січня 2014, 10:26
- Дякував (ла): 66 разів
- Подякували: 138 разів
Подала уточненку по прибыли, увеличился налог на прибыль. Как поступить с балансом разобраться не могу.
В том же П(С)БО 6 написано:
16. Події після дати балансу, які надають додаткову інформацію про визначення сум, пов'язаних з умовами, що існували на дату балансу, вимагають коригування відповідних активів і зобов'язань. Коригування активів і зобов'язань здійснюється шляхом сторнування та (або) додаткових записів в обліку звітного періоду, які відображають уточнення оцінки відповідних статей внаслідок подій після дати балансу.
То есть получается все записи делаем в отчетном периоде и ничего не корректируем и не уточняем в уже поданных балансе и фин отчете?
но с другой стороны есть и такой там пункт:
5. Виправлення помилок, які відносяться до попередніх періодів, вимагає повторного відображення відповідної порівняльної інформації у фінансовій звітності.
отсюда делю вывод, что уже при подаче очередного баланса и фин отчета столбцы с данными на начало отчетного периода и за прошлый период заполняю с учетом исправленных ошибок. Так?
В том же П(С)БО 6 написано:
16. Події після дати балансу, які надають додаткову інформацію про визначення сум, пов'язаних з умовами, що існували на дату балансу, вимагають коригування відповідних активів і зобов'язань. Коригування активів і зобов'язань здійснюється шляхом сторнування та (або) додаткових записів в обліку звітного періоду, які відображають уточнення оцінки відповідних статей внаслідок подій після дати балансу.
То есть получается все записи делаем в отчетном периоде и ничего не корректируем и не уточняем в уже поданных балансе и фин отчете?
но с другой стороны есть и такой там пункт:
5. Виправлення помилок, які відносяться до попередніх періодів, вимагає повторного відображення відповідної порівняльної інформації у фінансовій звітності.
отсюда делю вывод, что уже при подаче очередного баланса и фин отчета столбцы с данными на начало отчетного периода и за прошлый период заполняю с учетом исправленных ошибок. Так?
-
- Гений
- Повідомлень: 356
- З нами з: 17 лютого 2016, 17:35
- Дякував (ла): 76 разів
- Подякували: 111 разів
Получается, что так и нужно делать.buhgalter2 писав:То есть получается все записи делаем в отчетном периоде и ничего не корректируем и не уточняем в уже поданных балансе и фин отчете?
Только, если корректируется нераспределенная прибыль, то итог ФР не будет совпадать со строкой 1420 баланса.
Баланс за первый кв-л 2016 - вообще пролетает мимо? Исправляем у себя в отчетах и все.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 635
- З нами з: 27 січня 2014, 10:26
- Дякував (ла): 66 разів
- Подякували: 138 разів
Да, за 1-ый квартал не трогаем вообще.
Общий порядок понятен, а к остальным нюансам нам наверное придется вернуться уже когда будем отчет составлять.
Общий порядок понятен, а к остальным нюансам нам наверное придется вернуться уже когда будем отчет составлять.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 635
- З нами з: 27 січня 2014, 10:26
- Дякував (ла): 66 разів
- Подякували: 138 разів
За 1 кв.2016 завысили себестоимость, тем самым увеличили расходы. Как менее "безболезненно" исправить ситуацию? Через додаток ВП или уточненку? Если можно, подскажите механизм действия, а то ума не приложу, как это лучше сделать...
-
- Мудрец
- Повідомлень: 122
- З нами з: 06 лютого 2014, 11:36
- Дякував (ла): 15 разів
- Подякували: 6 разів
Добрый день!
В годовой декларации на прибыль нашла досадную ошибку. В приложении ПН в примечаниях не указала согласно какой норме мы не облагаем налогом доход Нерезидента.
Какие возможны последствия, если не сдавать УР?
Спасибо
В годовой декларации на прибыль нашла досадную ошибку. В приложении ПН в примечаниях не указала согласно какой норме мы не облагаем налогом доход Нерезидента.
Какие возможны последствия, если не сдавать УР?
Спасибо