ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК У ПРИБУТКУ

Декларація, уточнення, виправлення помилок.
Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8517
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1887 разів
Подякували: 6486 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

levva писав:Извините опечатка не учтены в деке 2016 убытки 2015. В 2016 году тоже убыток как исправить?
Якщо ви "малюки" - ви можете подати "нову звітну" - і врахувати все що потрібно.

levva
ПрофиПрофи
Повідомлень: 34
З нами з: 20 грудня 2011, 09:27
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення levva »

Нет, крупные

levva
ПрофиПрофи
Повідомлень: 34
З нами з: 20 грудня 2011, 09:27
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення levva »

Так это придется четыре уточненки по кварталам сдавать, а если в текущей, вообще непонятно как эти убытки вставить?

NP
Мастер
Мастер
Повідомлень: 51
З нами з: 16 травня 2013, 10:01
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення NP »

Подскажите, пожалуйста, кто использует старые убытки (прошлых отчетных периодов) в декларации по прибыли за 2016 г. Вот попалась следующая информация: "Обратите внимание: фактически использованные для уменьшения суммы налога на прибыль «старые» убытки являются налоговой льготой. Потому эту сумму вы должны показать в отчете о суммах налоговых льгот за 2016 год. Код льготы согласно Справочнику № 81/2 прочих налоговых льгот по состоянию на 31.12.2016*** — 11020301." ???

Юркас
ПрофиПрофи
Повідомлень: 38
З нами з: 01 березня 2016, 16:11
Дякував (ла): 5 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення Юркас »

Подскажите, пожалуйста, если малодоходник, не применяет налоговые разницы, может ли он не переносить убытки по декларации за 2015г. ч/з стр.3.2.4 Налоговые разницы? В ДФС как к этому относятся? Как по мне, норма выписана так, что ее можно применить только к убыткам по переходным положениям. - 140.4.2. на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років. Положення зазначеного пункту застосовуються з урахуванням пункту 3 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" цього Кодексу. Т.е. к остальным убыткам (за 2015, 2016 и пр.)- под вопросом...Хотя все аудиторы наперебой разрешают включать убытки 2015г. в текущую декларацию... Но с этими убытками прошлых лет уже были коллизии в применении еще в 2011г. (сняли у всех, кого успели проверить. А потом сами ч/з 2 года выдали консультацию, что можно включать. Но многим предприятиям это обернулось суд.разбирательствами и прочее). Просто не верится, что эти эту норму пропустили. И как назло ни одного письма ДФС по этому вопросу. В ЗИР - только про возможность включения переходных убытков.

Jeka
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 111
З нами з: 21 липня 2015, 13:29
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення Jeka »

Добрий день! У звязку з виправленням в декларації та у фін. звітності, чи потрібно подавати доповнення до декларації?

zapad
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 20
З нами з: 23 лютого 2016, 12:24
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 4 рази

Повідомлення zapad »

Подскажите, плиз, убыток 2013г., нужно перенести в строку "03" и приложение "РІ" уточнёнки за 2014г.?

blize
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1762
З нами з: 28 серпня 2014, 12:20
Дякував (ла): 2057 разів
Подякували: 611 разів

Повідомлення blize »

Подскажите, пожалуйста. Нужно подать нову звитну Деку по прибыли. Верной считается последняя принятая? Не задваивается, как 1ДФ, например? И подавать опять с балансом?

Elen-K
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 189
З нами з: 19 серпня 2013, 09:10
Дякував (ла): 58 разів
Подякували: 72 рази

Повідомлення Elen-K »

blize писав:Подскажите, пожалуйста. Нужно подать нову звитну Деку по прибыли. Верной считается последняя принятая? Не задваивается, как 1ДФ, например? И подавать опять с балансом?
Не задваивается. Если в балансе изменений нет, то не нужно.
Сегодня нову звитну еще можно.

nhbajyjdf
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 140
З нами з: 28 квітня 2014, 13:33
Дякував (ла): 43 рази
Подякували: 21 раз

Повідомлення nhbajyjdf »

Уважаемые коллеги!
Сегодня обнаружила, что недодекларировала небольшую сумму прибыли около 50 грн.
Подскажите, если на лицевом счету по прибыли есть переплата, нужно ли до подачи уточняющей
декларации еще раз доплатить налог на прибыль и штраф или не заниматься ерундой и оставть все как есть.
Заранее спасибо.

Відповісти

Повернутись до “Звітність з податку на прибуток”