Уточненка по прибыли
А что еще можно звитну нову???????????????Я правда уже одну подавала... Но там в додатке АМ напутала. Что правда можно????????
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2347
- З нами з: 16 червня 2011, 02:10
- Дякував (ла): 98 разів
- Подякували: 643 рази
Если в отчетном периоде - нова звитна, если будете 10.08.2011 подавать (после отчетного периода) - то уточненка.Ната27 писав:А что еще можно звитну нову???????????????Я правда уже одну подавала... Но там в додатке АМ напутала. Что правда можно????????
Подскажите, нашла ошибку за 3 квартал 2010г. - не включено в бывший валовый доход 1917грн. - как теперь уточнить? В Декларации по прибыли за 2-3 кварталы 2011 или все таки лучше уточненку.
А по НДС что делать? Налоговая накладная не была выписана тем периодом - выписывать августом 2011г. - подскажите?
А по НДС что делать? Налоговая накладная не была выписана тем периодом - выписывать августом 2011г. - подскажите?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2200
- З нами з: 01 липня 2011, 02:45
- Дякував (ла): 406 разів
- Подякували: 260 разів
НДС
Выписывать августом ? Вообще, мысль, конечно, интересная.
Нет, тем же периодом, за который возникло обязательство. С декой по НДС проще. Сдаете за все периоды подряд деки уточняющие и все дела.
По прибыли - пока точно никто не скажет, инспектора сами не понимают как результаты уточненок затягиваются в карточку плательщика.
Может лучше не трогать ничего? Налоговой тоже нужно что-то найти. Сумма небольшая, а хлопот.
Выписывать августом ? Вообще, мысль, конечно, интересная.
Нет, тем же периодом, за который возникло обязательство. С декой по НДС проще. Сдаете за все периоды подряд деки уточняющие и все дела.
По прибыли - пока точно никто не скажет, инспектора сами не понимают как результаты уточненок затягиваются в карточку плательщика.
Может лучше не трогать ничего? Налоговой тоже нужно что-то найти. Сумма небольшая, а хлопот.
Подскажите, а когда сдаешь уточненку, то нужно просто новую декларацию подавать со всеми додатками и с правильными сумами, или как?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2347
- З нами з: 16 червня 2011, 02:10
- Дякував (ла): 98 разів
- Подякували: 643 рази
В Декларации ставите х Уточнююча + Заполняете Додаток ВП (виявлені помилки), и в зависимости от того, что вы уточняете, те Додатки и сдаете.Oleno4ka писав:Подскажите, а когда сдаешь уточненку, то нужно просто новую декларацию подавать со всеми додатками и с правильными сумами, или как?
В журнале ДК №27 есть пример исправления ошибок за 2 квартал 2011
Оксана 1 писав:В Декларации ставите х Уточнююча + Заполняете Додаток ВП (виявлені помилки), и в зависимости от того, что вы уточняете, те Додатки и сдаете.Oleno4ka писав:Подскажите, а когда сдаешь уточненку, то нужно просто новую декларацию подавать со всеми додатками и с правильными сумами, или как?
В журнале ДК №27 есть пример исправления ошибок за 2 квартал 2011
Но насколько я поняла додаток ВП сдаётся сдаётся только когда будем уточнять в декларации за 2-3квартал, а если я хочу уточнить сейчас за 2 квартал, то что я должна подать кроме декларации!??
-
- Оракул
- Повідомлень: 248
- З нами з: 29 квітня 2009, 23:36
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 4 рази
я тоже намудрила с амортизацией, а как исправлять еще не разобралась...и с курсовыми разницами....программа считает разницу между межбанком и национальным-всегда, хотя у меня всегда идет предоплата, а потом приходит товар и читала где-то, что в таком случае не нужно считать курсовую разницу...
olyushka писав:Декларация уточн+ все дополнения уточн. Додаток ВП не сдается
Полностью согласна додаток ВП сдаётся уже вместе с новой декларацией, на данном этапе когда мы сейчас уточняем декларацию, штраф за занижения обязательства 3%, а в следующий периодах уже 5%, и в додатке ВП только расчёт 5%.
Так я так понимаю если у меня ошибка в СВ, то декларация уточ. + додаток СВ, и всё!