ren писав:Добрый день! 1/07 юрлицо стало плательщиком единого налого, до этого было на общей системе. Нужно сдать декларацию по прибыли за полугодие?
Уже нашла ответ в базе знаний, что нужно. Категория 102.23 - может кому пригодится.
Така ж сама ситуація. Подав квартальну форму за півріччя. Дзвонять з ДФС - треба подавати річну за півріччя, причому нести її на папері бо в електронній формі не проходить. Ви яку форму подали: квартальну J0100114 чи річну ? Хто що думає з цього приводу ?
Добрый день.
Подскажите - нужно ли подавать финотчетность с декой по прибыли, если раньше она уже подана была через единое окно?
если да - то кто как подает? Форму с кодом J в медке?
ren писав:Добрый день! 1/07 юрлицо стало плательщиком единого налого, до этого было на общей системе. Нужно сдать декларацию по прибыли за полугодие?
Уже нашла ответ в базе знаний, что нужно. Категория 102.23 - может кому пригодится.
Така ж сама ситуація. Подав квартальну форму за півріччя. Дзвонять з ДФС - треба подавати річну за півріччя, причому нести її на папері бо в електронній формі не проходить. Ви яку форму подали: квартальну J0100114 чи річну ? Хто що думає з цього приводу ?
Вимагають подати J0108102, і малого того - податок на прибуток сплатити 09.08.16 р.
исправлю свой пост выше -
Подскажите - нужно ли подавать финотчетность с декой по прибыли, если раньше она (финотчетность) уже подана была через единое окно?
если да - то кто как подает? Форму с кодом J в медке?
Алена_111 писав:исправлю свой пост выше -
Подскажите - нужно ли подавать финотчетность с декой по прибыли, если раньше она (финотчетность) уже подана была через единое окно?
если да - то кто как подает? Форму с кодом J в медке?
Алена_111 писав:исправлю свой пост выше -
Подскажите - нужно ли подавать финотчетность с декой по прибыли, если раньше она (финотчетность) уже подана была через единое окно?
если да - то кто как подает? Форму с кодом J в медке?
Алена_111 писав:исправлю свой пост выше -
Подскажите - нужно ли подавать финотчетность с декой по прибыли, если раньше она (финотчетность) уже подана была через единое окно?
если да - то кто как подает? Форму с кодом J в медке?
я отправляла за полугодие ч/з единое окно
одновременно с декой или раньше?
да у меня в один день отправлено и то и то, но это не принципиально, они друг к другу не крепятся как пакет, главное что бы в срок. можно сначала до 25-го финрез., а потом уже и декларацию.
"авансового внеску в розмірі 2/9 податку на прибуток, що підлягає сплаті до 31 грудня 2016 року, заповнюється платником податку в Податковій декларації з податку на прибуток підприємств за три квартали 2016 року."
Источник: http://buhgalter911.com/ShowArticle.asp ... 39&year=-1
Близится конец 3-го квартала
Кто то уже разбирался - деку за 9 мес все сдают и платят 2/9 ? ?
просмотрел разд.3 ПКУ - не нашел по этой теме, может пропустил
38. Платники податку на прибуток підприємств сплачують до 31 грудня 2016 року авансовий внесок з цього податку у розмірі 2/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за три квартали 2016 року. Розрахунок такого авансового внеску подається платником податку у податковій декларації за три квартали 2016 року. Визначена в розрахунку сума авансових внесків вважається узгодженою сумою грошових зобов'язань.
У разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму авансових внесків з податку на прибуток підприємств протягом строків, визначених цим Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу в розмірах, визначених статтею 123 цього Кодексу.
Источник: http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/NalC ... dil20.aspx
FyDD писав:38. Платники податку на прибуток підприємств сплачують до 31 грудня 2016 року авансовий внесок з цього податку у розмірі 2/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за три квартали 2016 року. Розрахунок такого авансового внеску подається платником податку у податковій декларації за три квартали 2016 року. Визначена в розрахунку сума авансових внесків вважається узгодженою сумою грошових зобов'язань.
У разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму авансових внесків з податку на прибуток підприємств протягом строків, визначених цим Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу в розмірах, визначених статтею 123 цього Кодексу.
Источник: http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/NalC ... dil20.aspx
Это относится только к квартальщикам ???
Думаю шо так... Навіть поки не заморочувалась сильно))