Будут затраты или нет, вот в чем вопрос.

Mr.Massa
Гений
Гений
Повідомлень: 469
З нами з: 27 листопада 2013, 09:18
Дякував (ла): 169 разів
Подякували: 152 рази

Повідомлення Mr.Massa »

Подскажите. ЮЛ. Сезонное производство. 1 и 2 квартал были на ЕН, с июля общая система+НДС. В мае-июне были производственные затраты. Производство началось в октябре. Вопрос - могу ли я эти затраты(за май-июнь) списать на себестоимость?

Юлия11
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 599
З нами з: 22 липня 2011, 11:10
Дякував (ла): 435 разів
Подякували: 31 раз

Повідомлення Юлия11 »

*TT* писав:
Tasa писав:
*TT* писав:Пожалуйста, подскажите, где почитать об этих нюансах, мы как раз неплательщики ПДВ, получаем счет за электричество сумма с ПДВ, и я не знаю всю ее учитывать или нет....

ПКУ ст.139 , пошукайте - по цьому питанню є багато інфи
Стара стаття, але непогана https://online.dtkt.ua/Book/%C2%AB%D0%9 ... navPoint-8
Дякую, я це читала, але данну статтю ПКУ змінили, там раніше був якраз абзац що неплатники мають право враховувати суми ПДВ, а тепер він зник, і ніде про це ні слова не можу знайти(((
Мы на общей системе, без НДС, юр. лицо. Я думаю, что сумма НДС должна идти на расходы, как и раньше. Налог на прибыль по правилам бух. учета рассчитывается. Мы же другие проводки не применяем. По проводкам идет на расходы.

Mr.Massa
Гений
Гений
Повідомлень: 469
З нами з: 27 листопада 2013, 09:18
Дякував (ла): 169 разів
Подякували: 152 рази

Повідомлення Mr.Massa »

Юлия11 писав:
*TT* писав:
Tasa писав:
ПКУ ст.139 , пошукайте - по цьому питанню є багато інфи
Стара стаття, але непогана https://online.dtkt.ua/Book/%C2%AB%D0%9 ... navPoint-8
Дякую, я це читала, але данну статтю ПКУ змінили, там раніше був якраз абзац що неплатники мають право враховувати суми ПДВ, а тепер він зник, і ніде про це ні слова не можу знайти(((
Мы на общей системе, без НДС, юр. лицо. Я думаю, что сумма НДС должна идти на расходы, как и раньше. Налог на прибыль по правилам бух. учета рассчитывается. Мы же другие проводки не применяем. По проводкам идет на расходы.
Конечно должно идти, если вы не плательщики НДС.

Pava
ПрофиПрофи
Повідомлень: 37
З нами з: 19 січня 2017, 10:25
Дякував (ла): 16 разів
Подякували: 5 разів

Повідомлення Pava »

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста Мы плательщики НДС. На счете зависла сумма ндс по Д-т 6442, эта сумма "негодная" так сказать. Если я ее спишу в бух учете на счет Д-т 949
Скажите эту сумму я могу учитывать в расходах по налогу на прибыль или нет? Мы малодоходники и разницы не учитываем. И как оформить эту операцию бух справкой на дату баланса при инвентаризации?
Спасибо большое за помощь всем.

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8705
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1932 рази
Подякували: 6621 раз
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Pava писав:Здравствуйте! Подскажите пожалуйста Мы плательщики НДС. На счете зависла сумма ндс по Д-т 6442, эта сумма "негодная" так сказать. Если я ее спишу в бух учете на счет Д-т 949
Скажите эту сумму я могу учитывать в расходах по налогу на прибыль или нет? Мы малодоходники и разницы не учитываем. И как оформить эту операцию бух справкой на дату баланса при инвентаризации?
Спасибо большое за помощь всем.
Можна списати, оформивши бух.довідкою. Можете враховувати у витратах.

zxcvbnm
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1676
З нами з: 20 березня 2012, 02:53
Дякував (ла): 1723 рази
Подякували: 57 разів

Повідомлення zxcvbnm »

Подскажите пожалуйста, предприятие общая система налогообложения без ндс занимается сдачей помещения в субаренду, 9 месяцев в году сдавали в субаренду, а 3 месяца закончился срок договора с субарендатором и не сдавали, но при этом за это помещение предприятие платило аренду арендодателю, они выписывали акт. Начислялась з/пл директору. Тоесть 3 месяца доходов не было, а были затраты. Эти ведь затраты включаются в декларацию по прибыли? И из-за этого будет декларация с убытком.

zxcvbnm
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1676
З нами з: 20 березня 2012, 02:53
Дякував (ла): 1723 рази
Подякували: 57 разів

Повідомлення zxcvbnm »

zxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста, предприятие общая система налогообложения без ндс занимается сдачей помещения в субаренду, 9 месяцев в году сдавали в субаренду, а 3 месяца закончился срок договора с субарендатором и не сдавали, но при этом за это помещение предприятие платило аренду арендодателю, они выписывали акт. Начислялась з/пл директору. Тоесть 3 месяца доходов не было, а были затраты. Эти ведь затраты включаются в декларацию по прибыли? И из-за этого будет декларация с убытком.

Подскажите пожалуйста.

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

zxcvbnm писав:
zxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста, предприятие общая система налогообложения без ндс занимается сдачей помещения в субаренду, 9 месяцев в году сдавали в субаренду, а 3 месяца закончился срок договора с субарендатором и не сдавали, но при этом за это помещение предприятие платило аренду арендодателю, они выписывали акт. Начислялась з/пл директору. Тоесть 3 месяца доходов не было, а были затраты. Эти ведь затраты включаются в декларацию по прибыли? И из-за этого будет декларация с убытком.

Подскажите пожалуйста.
конечно включаются. в деку по прибыли включается все, что попало в фин.отчетность

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8705
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1932 рази
Подякували: 6621 раз
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

zxcvbnm писав: Подскажите пожалуйста.
Ну ви самі відповіли - значить були витрати і не було доходів. Якщо у вас все пілтверджено первинкою- то і переживати нічого...

Valusha2011
УченикУченик
Повідомлень: 5
З нами з: 28 лютого 2017, 10:01
Дякував (ла): 3 рази

Повідомлення Valusha2011 »

Подскажите пожалуйста, мы плательщики НДС, составили договор на закупку дверей для нашего выставочного стенда у неплательщика НДС. Акт закрыт концом декабря, оплату еще не осуществляли. Возможно ли осуществить оплату в 2017 году, но включить в расходы 2016 года (для расчета налога на прибыль).

Відповісти

Повернутись до “Витрати”