Проводку с 91 на 90 счет делать не нужно, это неправильно. Сразу на 79счетВалюша с писав:Что Вы хотите услышать?, Вы хотите расходы на зп и прочее просто не заморачиватся и не распределять по обьектам?, в смысле просто все кидать на 91 а потом (в конце месяца) списывать на 90? Думаю что так можно и так проще. ЗП АУП - правильно на 92. И какая у Вас система налогообложения?Яночка писав:Предприятие предоставляет охранные улуги, используем обычный план счетов.
Себестоимость будет состоять из зарплаты и ЕСВ на ФОП охранников, обеспечение спец. одеждой, транспортные расходы - сначала 91 счет, а потом списать на 90?
Зарплата АУП и ЕСВ на зарплату АУП - это 92?
Может коллеги что-то посоветуют.
=Себестоимость товаров, работ, услуг=
- 
				И.О.
 - Светоч Мысли

 - Повідомлень: 2304
 - З нами з: 23 листопада 2010, 03:40
 - Дякував (ла): 13964 рази
 - Подякували: 2289 разів
 
- 
				Валюша с
 - Светоч Мысли

 - Повідомлень: 2708
 - З нами з: 24 липня 2011, 00:23
 - Дякував (ла): 1530 разів
 - Подякували: 1615 разів
 
Почему не правильно?И.О. писав: Проводку с 91 на 90 счет делать не нужно, это неправильно. Сразу на 79счет
"Облік загальновиробничих витрат ведеться на рахунку 91 "Загальновиробничі витрати", за дебетом якого відображається сума визнаних витрат, за кредитом - щомісячне списання за відповідним розподілом на рахунки 23 "Виробництво” та 90 "Собівартість реалізації" План счетов.
- 
				Валюша с
 - Светоч Мысли

 - Повідомлень: 2708
 - З нами з: 24 липня 2011, 00:23
 - Дякував (ла): 1530 разів
 - Подякували: 1615 разів
 
Тем лучше для Вас. #hi#Яночка писав:Спасибо за советы, мы на едином налоге 5%
- 
				Валюша с
 - Светоч Мысли

 - Повідомлень: 2708
 - З нами з: 24 липня 2011, 00:23
 - Дякував (ла): 1530 разів
 - Подякували: 1615 разів
 
Я думаю что Вам это не надо. У Вас, будем считать, не распределенные общепроизв. затраты, п.16 ПсБО 16.Яночка писав:А что значит "не заморачиватся и не распределять по обьектам?"
- 
				И.О.
 - Светоч Мысли

 - Повідомлень: 2304
 - З нами з: 23 листопада 2010, 03:40
 - Дякував (ла): 13964 рази
 - Подякували: 2289 разів
 
Сорри за неправильную инфу. почаще надо мне в план счетов заглядывать и в стандарты.Валюша с писав:Почему не правильно?И.О. писав: Проводку с 91 на 90 счет делать не нужно, это неправильно. Сразу на 79счет
"Облік загальновиробничих витрат ведеться на рахунку 91 "Загальновиробничі витрати", за дебетом якого відображається сума визнаних витрат, за кредитом - щомісячне списання за відповідним розподілом на рахунки 23 "Виробництво” та 90 "Собівартість реалізації" План счетов.
- 
				READYN
 - Светоч Мысли

 - Повідомлень: 1711
 - З нами з: 18 січня 2013, 08:17
 - Дякував (ла): 1267 разів
 - Подякували: 504 рази
 
Подскажите, пожалуйста, выполняем работы по договору подряда, для выполнения этих работ привлекаем 3-ю сторону (субподрядчика), которая выполняет работы в полном объеме.
Правильно ли будут сформированы проводки
1. Подписан акт выполненных работ с 3-й стороной (субподрядчиком)
Д-т 23 К-т 631
2. Подписан акт выполненных работ с заказчиком
Д-т 361 К-т 703
Д-т 703 К-т 641
3. Списана с/с работ
Д-т 903 К-т 23
И должен ли быть какой-то первичный документ по последней проводке, типа калькуляции с/с работ...
			
			
									
						Правильно ли будут сформированы проводки
1. Подписан акт выполненных работ с 3-й стороной (субподрядчиком)
Д-т 23 К-т 631
2. Подписан акт выполненных работ с заказчиком
Д-т 361 К-т 703
Д-т 703 К-т 641
3. Списана с/с работ
Д-т 903 К-т 23
И должен ли быть какой-то первичный документ по последней проводке, типа калькуляции с/с работ...
- 
				Marlboro
 - Гигант Мысли

 - Повідомлень: 12590
 - З нами з: 17 грудня 2012, 02:08
 - Дякував (ла): 252 рази
 - Подякували: 4095 разів
 
Записи и ход мыслей правильные. Калькуляцию нужно, подпись заказчика кстати не обязательна (хоть и желательна)
			
			
									
						- 
				Дарция
 - Светоч Мысли

 - Повідомлень: 1237
 - З нами з: 28 січня 2012, 13:06
 - Дякував (ла): 932 рази
 - Подякували: 1064 рази
 
В штат будем принимать водителя. Его обязаность - доставка груза от Поставщика к Заказчику.Заказчик мы
В учете расход топлива, командировка ставлю на 28 сч ТТР и потом распределять на с/с по товару.
Как быть с зарплатой водителя и начислениями в декларации по прибыли? Тоже на с/с товара
Спасибо
			
			
									
						В учете расход топлива, командировка ставлю на 28 сч ТТР и потом распределять на с/с по товару.
Как быть с зарплатой водителя и начислениями в декларации по прибыли? Тоже на с/с товара
Спасибо