=Себестоимость товаров, работ, услуг=

И.О.
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2304
З нами з: 23 листопада 2010, 03:40
Дякував (ла): 13964 рази
Подякували: 2289 разів

Повідомлення И.О. »

Валюша с писав:
Яночка писав:Предприятие предоставляет охранные улуги, используем обычный план счетов.
Себестоимость будет состоять из зарплаты и ЕСВ на ФОП охранников, обеспечение спец. одеждой, транспортные расходы - сначала 91 счет, а потом списать на 90?
Зарплата АУП и ЕСВ на зарплату АУП - это 92?
Что Вы хотите услышать?, Вы хотите расходы на зп и прочее просто не заморачиватся и не распределять по обьектам?, в смысле просто все кидать на 91 а потом (в конце месяца) списывать на 90? Думаю что так можно и так проще. ЗП АУП - правильно на 92. И какая у Вас система налогообложения?
Может коллеги что-то посоветуют.
Проводку с 91 на 90 счет делать не нужно, это неправильно. Сразу на 79счет

Валюша с
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2708
З нами з: 24 липня 2011, 00:23
Дякував (ла): 1530 разів
Подякували: 1615 разів

Повідомлення Валюша с »

И.О. писав: Проводку с 91 на 90 счет делать не нужно, это неправильно. Сразу на 79счет
Почему не правильно?
"Облік загальновиробничих витрат ведеться на рахунку 91 "Загальновиробничі витрати", за дебетом якого відображається сума визнаних витрат, за кредитом - щомісячне списання за відповідним розподілом на рахунки 23 "Виробництво” та 90 "Собівартість реалізації" План счетов.

Яночка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1516
З нами з: 05 грудня 2011, 05:18
Дякував (ла): 592 рази
Подякували: 529 разів

Повідомлення Яночка »

Спасибо за советы, мы на едином налоге 5%

Валюша с
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2708
З нами з: 24 липня 2011, 00:23
Дякував (ла): 1530 разів
Подякували: 1615 разів

Повідомлення Валюша с »

Яночка писав:Спасибо за советы, мы на едином налоге 5%
Тем лучше для Вас. #hi#

Яночка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1516
З нами з: 05 грудня 2011, 05:18
Дякував (ла): 592 рази
Подякували: 529 разів

Повідомлення Яночка »

А что значит "не заморачиватся и не распределять по обьектам?"

Валюша с
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2708
З нами з: 24 липня 2011, 00:23
Дякував (ла): 1530 разів
Подякували: 1615 разів

Повідомлення Валюша с »

Яночка писав:А что значит "не заморачиватся и не распределять по обьектам?"
Я думаю что Вам это не надо. У Вас, будем считать, не распределенные общепроизв. затраты, п.16 ПсБО 16.

И.О.
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2304
З нами з: 23 листопада 2010, 03:40
Дякував (ла): 13964 рази
Подякували: 2289 разів

Повідомлення И.О. »

Валюша с писав:
И.О. писав: Проводку с 91 на 90 счет делать не нужно, это неправильно. Сразу на 79счет
Почему не правильно?
"Облік загальновиробничих витрат ведеться на рахунку 91 "Загальновиробничі витрати", за дебетом якого відображається сума визнаних витрат, за кредитом - щомісячне списання за відповідним розподілом на рахунки 23 "Виробництво” та 90 "Собівартість реалізації" План счетов.
Сорри за неправильную инфу. почаще надо мне в план счетов заглядывать и в стандарты.

READYN
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1711
З нами з: 18 січня 2013, 08:17
Дякував (ла): 1267 разів
Подякували: 504 рази

Повідомлення READYN »

Подскажите, пожалуйста, выполняем работы по договору подряда, для выполнения этих работ привлекаем 3-ю сторону (субподрядчика), которая выполняет работы в полном объеме.

Правильно ли будут сформированы проводки

1. Подписан акт выполненных работ с 3-й стороной (субподрядчиком)
Д-т 23 К-т 631
2. Подписан акт выполненных работ с заказчиком
Д-т 361 К-т 703
Д-т 703 К-т 641
3. Списана с/с работ
Д-т 903 К-т 23

И должен ли быть какой-то первичный документ по последней проводке, типа калькуляции с/с работ...

Marlboro
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 12590
З нами з: 17 грудня 2012, 02:08
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 4095 разів

Повідомлення Marlboro »

Записи и ход мыслей правильные. Калькуляцию нужно, подпись заказчика кстати не обязательна (хоть и желательна)

Дарция
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1237
З нами з: 28 січня 2012, 13:06
Дякував (ла): 932 рази
Подякували: 1064 рази

Повідомлення Дарция »

В штат будем принимать водителя. Его обязаность - доставка груза от Поставщика к Заказчику.Заказчик мы
В учете расход топлива, командировка ставлю на 28 сч ТТР и потом распределять на с/с по товару.
Как быть с зарплатой водителя и начислениями в декларации по прибыли? Тоже на с/с товара
Спасибо

Відповісти

Повернутись до “Витрати”