Будут затраты или нет, вот в чем вопрос.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 732
- З нами з: 15 лютого 2012, 02:46
- Звідки: Киев
- Дякував (ла): 645 разів
- Подякували: 179 разів
Добрый день! помогите разобраться. У нас есть договор аренды помещения у коммунального предприятия. В конкурсе на получение аренды участвовала кроме нас еще одна фирма, которая оплатила услуги независимой экспертной оценки объекта аренды. По условиям договора, если мы выигрываем конкурс, мы компенсируем второму предприятию эту сумму. Т.К. они заявили, что расчетного счета у них нет, директор заплатил им эту сумму наличкой. Ему дали квитанцию ПКО, и письмо, в котором написано, что они подтверждают, что мы им сумму компенсировали. Как мне оформить эту операцию, чем закрыть оплату, ведь никаких актов выполненных работ или тому подобного у меня нету, помогите разобраться!
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 191
- З нами з: 30 травня 2018, 16:08
- Дякував (ла): 7 разів
- Подякували: 88 разів
думаю надо начислить расходы по Дт949 на основании письма-подтверждения (хотя лучше бы акт - привычнее слово для первичного документа - например, как в случае компенсации разных других расходов) и договора
-
- Гений
- Повідомлень: 390
- З нами з: 07 червня 2012, 02:52
- Дякував (ла): 109 разів
- Подякували: 107 разів
Добрый день, подскажите пожалуйста такой вопрос, мы на общей системе налогооблажения, нам единщик предоставляет услугу по питанию сотрудников ( в акте рассписывает конкретно сколько порций было предоставлено , можем ли мы включать эту услугу в затрату себе ? И не снимут нам при проверке все это дело? Спасибо заранее большое) если кто то сможет мне помочь в этом вопросе:)
- Ребекка
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4272
- З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
- Звідки: м. Черкаси
- Дякував (ла): 7201 раз
- Подякували: 2403 рази
можете, а также начислять доп.благо сотрудникам. И услуги ЮЛ может оказывать ФОП на третье группе, а если 2 или 1, то он попадает на 18%Vlasta писав:Добрый день, подскажите пожалуйста такой вопрос, мы на общей системе налогооблажения, нам единщик предоставляет услугу по питанию сотрудников ( в акте рассписывает конкретно сколько порций было предоставлено , можем ли мы включать эту услугу в затрату себе ? И не снимут нам при проверке все это дело? Спасибо заранее большое) если кто то сможет мне помочь в этом вопросе:)
- Ребекка
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4272
- З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
- Звідки: м. Черкаси
- Дякував (ла): 7201 раз
- Подякували: 2403 рази
Vlasta писав:А как начислять это доп. благо? Я просто с таким не сталкивалась впервые такое у нас на предприятии.
-
- Мудрец
- Повідомлень: 101
- З нами з: 30 січня 2018, 14:46
- Дякував (ла): 87 разів
- Подякували: 2 рази
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, была перечислена возвратная финансовая помощь юр.лицу - заканчивается 12 месяцев, возвращатся она не будет. Что с ней делать, списывать на затраты - как правильно и в какие сроки?
заранее спасибо
Подскажите, пожалуйста, была перечислена возвратная финансовая помощь юр.лицу - заканчивается 12 месяцев, возвращатся она не будет. Что с ней делать, списывать на затраты - как правильно и в какие сроки?
заранее спасибо
- Natalenna
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3251
- З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
- Дякував (ла): 3872 рази
- Подякували: 3194 рази
Доброго вечора! Готую підприємство до перевіки, багато чого знайшла, щось виправила, щось не вийде, але є одне питання, яке дуже мене напрягло. Фірма монтажна.
На фірмі працювали проектанти, назва їх посади "інженер". Ні одного проекту вони не зробили, зарплата нараховувалася чомусь на 92 рахунок. Куди правильно віднести їх зарплату? на 91 рахунок? І потім її запхати у собівартість БМР?
У кого які думки?
На фірмі працювали проектанти, назва їх посади "інженер". Ні одного проекту вони не зробили, зарплата нараховувалася чомусь на 92 рахунок. Куди правильно віднести їх зарплату? на 91 рахунок? І потім її запхати у собівартість БМР?
У кого які думки?
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво
Бухгалтерський облік - це мистецтво
- Ребекка
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4272
- З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
- Звідки: м. Черкаси
- Дякував (ла): 7201 раз
- Подякували: 2403 рази
Доброго ранку! В мене інженер на 91 рахунку, а в кінці місяця він розподіляється на 90. Це в обліковій політиці прописано.Natalenna писав:Доброго вечора! Готую підприємство до перевіки, багато чого знайшла, щось виправила, щось не вийде, але є одне питання, яке дуже мене напрягло. Фірма монтажна.
На фірмі працювали проектанти, назва їх посади "інженер". Ні одного проекту вони не зробили, зарплата нараховувалася чомусь на 92 рахунок. Куди правильно віднести їх зарплату? на 91 рахунок? І потім її запхати у собівартість БМР?
У кого які думки?
- Natalenna
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3251
- З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
- Дякував (ла): 3872 рази
- Подякували: 3194 рази
Дуже дякую, Ребекко, значить, я маю їх зарплату таки перепускати через 91, а далі 23 або 90?Ребекка писав:Доброго ранку! В мене інженер на 91 рахунку, а в кінці місяця він розподіляється на 90. Це в обліковій політиці прописано.Natalenna писав:Доброго вечора! Готую підприємство до перевіки, багато чого знайшла, щось виправила, щось не вийде, але є одне питання, яке дуже мене напрягло. Фірма монтажна.
На фірмі працювали проектанти, назва їх посади "інженер". Ні одного проекту вони не зробили, зарплата нараховувалася чомусь на 92 рахунок. Куди правильно віднести їх зарплату? на 91 рахунок? І потім її запхати у собівартість БМР?
У кого які думки?
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво
Бухгалтерський облік - це мистецтво