витрати мин. періодів

Inna Medvetska
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1620
З нами з: 08 вересня 2010, 04:09
Дякував (ла): 78 разів
Подякували: 146 разів

Повідомлення Inna Medvetska »

я виправляю помилки старого бухгалтера і при перевірці її проведених операцій знайшла витрати на розрах.-касове обслуговування (корпоративна картка), які ще з мин. року не враховані в витрати, можу я показати ці витрати у 3 кв. цього року чи потрібно переробляти декларації

Nataliya 2201
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3400
З нами з: 11 серпня 2011, 07:57
Дякував (ла): 1164 рази
Подякували: 2681 раз

Повідомлення Nataliya 2201 »


Inna Medvetska
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1620
З нами з: 08 вересня 2010, 04:09
Дякував (ла): 78 разів
Подякували: 146 разів

Повідомлення Inna Medvetska »

так у мене немає збитків не в одному звітному періоді, просто перевіряючи старого бухгалтера знайшла витрати, які не враховані в 4 кв. 2010 р. (якщо б їх врахували, то збитків у 2010 році все одно не було б). Тому я і питаю, якщо я виправляю помилки 4 кв. 2010 року в 3 кв. 2011 року, то можу я показати ці суми витрат у цьому кварталі, чи залишити їх і не виправляти нічого в податковому обліку

Yla
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 727
З нами з: 31 серпня 2011, 02:18
Дякував (ла): 86 разів
Подякували: 71 раз

Повідомлення Yla »

Inna Medvetska писав:
так у мене немає збитків не в одному звітному періоді, просто перевіряючи старого бухгалтера знайшла витрати, які не враховані в 4 кв. 2010 р. (якщо б їх врахували, то збитків у 2010 році все одно не було б). Тому я і питаю, якщо я виправляю помилки 4 кв. 2010 року в 3 кв. 2011 року, то можу я показати ці суми витрат у цьому кварталі, чи залишити їх і не виправляти нічого в податковому обліку
там така сума по РКО, що шкура вичинки не стоїть.
Воно Вам потрібно ламати собі голову?

Оксана 1
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2347
З нами з: 16 червня 2011, 02:10
Дякував (ла): 98 разів
Подякували: 643 рази

Повідомлення Оксана 1 »

Я бы ничего не трогала, оставила как есть.

Inna Medvetska
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1620
З нами з: 08 вересня 2010, 04:09
Дякував (ла): 78 разів
Подякували: 146 разів

Повідомлення Inna Medvetska »

Оксана 1 писав:Я бы ничего не трогала, оставила как есть.
справа в тому, що всі ці суми повязані з поворотною фін. допомогою від засновника підприємства. Старий бухгалтер при поверненні коштів засновнику перерахувала 16000 грн. (це сума допомоги) на корпоративну картку. Але при знятті коштів з картки банк бере % за обналічку і 16000 не вистачає для закриття повернення фін. допомоги. Хоча в неї по документах пройшло 16000 грн. Вона зробила такі проведення:
Дт 372 Кт 311 16000 грн. - видала директору на господарські потреби
Дт 301 Кт 372 16000 грн. повернула як невикор. кошти
Дт 3771 Кт 301 16000 повернула фін. допомогу
Але якщо взяти виписку з карткового рах., то було знято 15870 грн. + комісія банка 119,03 грн. і залишок на картці на кінець року 10,97 грн.
Навіть якщо я не буду чіпати розрах.касове обслуг., то цей залишок мені потрвно десь показати і виправити помилки

Оксана 1
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2347
З нами з: 16 червня 2011, 02:10
Дякував (ла): 98 разів
Подякували: 643 рази

Повідомлення Оксана 1 »

По БУ исправьте, напишите бух.справку, а по НУ (деку по прибыли) не трогайте. Я это имела ввиду.

Inna Medvetska
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1620
З нами з: 08 вересня 2010, 04:09
Дякував (ла): 78 разів
Подякували: 146 разів

Повідомлення Inna Medvetska »

Оксана 1 писав:По БУ исправьте, напишите бух.справку, а по НУ (деку по прибыли) не трогайте. Я это имела ввиду.
я так теж подумала зробити, бо податкову чіпати зовсім не хочеться

Gella
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1277
З нами з: 10 жовтня 2011, 08:29
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 685 разів

Повідомлення Gella »

Да фактично витрат і немає, їх компесував працівник якому надавали допомогу. Нічого не справляйте.

Karmen
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 26
З нами з: 18 березня 2011, 03:29

Повідомлення Karmen »

Привіт. Підкажіть будь-ласка бухгалтеру-початківцю:
Є не враховані витрати за 2010 р. Чи можу я їх включити в деку за 2+3 кв? Збитків не показував бухгалтер ні за 2010р, ні за 1кв. Деки подавали з 1% до сплати.
І тепер якщо я їх включу також збитків не буде. Так можна чи ні? Ніде не можу знайти, всюди пишуть лише про не включення збитків за 2010р. Підкажіть

Відповісти

Повернутись до “Витрати”