Підкажіьб будь-ласка по Зарплаті в Декларації

Радость
Мастер
Мастер
Повідомлень: 58
З нами з: 25 листопада 2010, 11:21
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення Радость »

я некоторые вещи,которые лучше бы проводить на 231 счет,а провели на 91 перевела в додаток СВ, а в следующем квартале и в бух.учете буду проводить на 231.надо помнить,что они скоро будут и фин.отчет смотреть.желательно,чтобы основные показатели сходились.в этом году им конечно сложно будет проверить-периоды не сходятся. а что вы показали в отчете про фин.резы в графе себестоимость реализованых товаров.работ,услуг?

Karmen
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 26
З нами з: 18 березня 2011, 03:29

Повідомлення Karmen »

23 рахунок був в минулому році на ньому обліковувались послуги надані сторонніми перевізниками.


Головний бухгалтер звільнилась і звязатись з нею не маю можливості (лікується за кордоном), нового до сих пір не має і мене бухгалтера-початківці кинули під танк. Я вже тиждень намагаюсь розібратись що куди. Дпоможіть будь-ласка порадою

Karmen
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 26
З нами з: 18 березня 2011, 03:29

Повідомлення Karmen »

в нас спрощений баланс, такої графи немає#dntknw#

Karmen
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 26
З нами з: 18 березня 2011, 03:29

Повідомлення Karmen »

в нас немає виробництва, немає збуту.
Є 5 атомобілів які розвозять вантажі за які нам оплачують кошти.
Напевно мені потрібно в Додатку СВ показати:
заробітну плату водіії,
амортизацію ТЗ,
а куди ставити витрати на паливо,запасні частини та ремонти?

Karmen
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 26
З нами з: 18 березня 2011, 03:29

Повідомлення Karmen »

а Додаток ЗВ я маю заповняти чи ні?
А куди поставити витрати на відрядження (добові водііїв)?

Радость
Мастер
Мастер
Повідомлень: 58
З нами з: 25 листопада 2010, 11:21
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення Радость »

я думаю,ставьте на СВ зарплату водителей (05.1.2),внески на соц.заходи с этой ЗП(05.1.12).амортизацию ТЗ - дод. СВ стр.05.1.3(из дод.АМ), топливо-это тоже прямые мат.затраты-05.1.1. запасные части и ремонты мы списываем в пределах лимита на год (10%) на соответствующие затраты-судя по дод.АМ-он не предполагает разнесения на 231-в вашем случае на 91 счет -ЗВ 06.1.5.2 из дод.АМ.если превысило 10%-то на 15 счет и дальше на 10.в затраты вообще не попадает.

Karmen
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 26
З нами з: 18 березня 2011, 03:29

Повідомлення Karmen »

"Радость" дуже Вам дякую що Ви мені допомагаєте, дай Вам боже здоров'я!
А куди мені поставити відрядні - я занесла в рядок 05.1.16 - додаток СВ

Оксана 1
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2347
З нами з: 16 червня 2011, 02:10
Дякував (ла): 98 разів
Подякували: 643 рази

Повідомлення Оксана 1 »

Karmen писав:"Радость" дуже Вам дякую що Ви мені допомагаєте, дай Вам боже здоров'я!
А куди мені поставити відрядні - я занесла в рядок 05.1.16 - додаток СВ
Я просмотрела все дод., кроме АВ (там командировочные отдельно есть только для админ.аппарата) в других отдельно не вынесено, думаю, что это будет правильно.

Karmen
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 26
З нами з: 18 березня 2011, 03:29

Повідомлення Karmen »

Оксана 1 і Вам дуже ДЯКУЮ! Без Вас я б цього не зробила!

Karmen
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 26
З нами з: 18 березня 2011, 03:29

Повідомлення Karmen »

а що таке "Податковий номер наданий для обліку Договору" в Додатку АМ?

Відповісти

Повернутись до “Витрати”