Друзья, остановилась работа фирмы.остался один директор.Все ОС и остатки выведены с фирмы, осталась только временная налоговая разница(штоб ей).
С учетом того , что амортизация по ней началась с апреля 2011г на 3 года, чтомне теперь с ней сделать?
1.оставить недоамортизированную часть и хай висит.
2.продолжать амортизировать и не брать на расходы.
3.Может еще какой вариант.
Цена вопроса-сущие копейки-170 грн.
Наверное все же склонюсь к варианту "1".
Амортизация временной налоговой разницы
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8701
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2125 разів
- Подякували: 5234 рази
-
- Профи
- Повідомлень: 44
- З нами з: 30 травня 2011, 07:51
- Дякував (ла): 14 разів
- Подякували: 5 разів
Уважаемые коллеги, прошу помощи!
Продаём ОС. Как быть с временной разницей возникшей на 01.04.2011г. по этому объекту? Продолжать ли учитывать в расходах отклонения между начисленной амортизацией по налоговому и бух. Учёту до вступления НКУ.
Очень надеюсь на Вашу помощь. Заранее благодарю.
Продаём ОС. Как быть с временной разницей возникшей на 01.04.2011г. по этому объекту? Продолжать ли учитывать в расходах отклонения между начисленной амортизацией по налоговому и бух. Учёту до вступления НКУ.
Очень надеюсь на Вашу помощь. Заранее благодарю.
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8478
- З нами з: 23 березня 2011, 09:48
- Дякував (ла): 2198 разів
- Подякували: 3439 разів
Я бы тоже сделала вариант -1. В балансе она нигде не показывается. В налоговом учете вы ее тоже нигде показывать не будете... Пускай себе весит. Вариант 2 тоже нормальный.Тюша писав:Друзья, остановилась работа фирмы.остался один директор.Все ОС и остатки выведены с фирмы, осталась только временная налоговая разница(штоб ей).
С учетом того , что амортизация по ней началась с апреля 2011г на 3 года, чтомне теперь с ней сделать?
1.оставить недоамортизированную часть и хай висит.
2.продолжать амортизировать и не брать на расходы.
3.Может еще какой вариант.
Цена вопроса-сущие копейки-170 грн.
Наверное все же склонюсь к варианту "1".
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8478
- З нами з: 23 березня 2011, 09:48
- Дякував (ла): 2198 разів
- Подякували: 3439 разів
Временная разница возникает же не по объекту, а в общем. Продавайте себе на здоровье, а разницу амортизируйте...Nina-K писав:Уважаемые коллеги, прошу помощи!
Продаём ОС. Как быть с временной разницей возникшей на 01.04.2011г. по этому объекту? Продолжать ли учитывать в расходах отклонения между начисленной амортизацией по налоговому и бух. Учёту до вступления НКУ.
Очень надеюсь на Вашу помощь. Заранее благодарю.