Добрый день. Кто ставил сумму амортизации в г.11 ?
У меня такая ситуация: Доход от реализации получен в августе, в июле был аванс. (вид деятельности - строительные работы). Как показать амортизацию, суммы небольшие..?
Додаток АМ, кто ставил сумму в гр.11?
-
- Оракул
- Повідомлень: 218
- З нами з: 16 березня 2011, 02:26
- Дякував (ла): 17 разів
- Подякували: 4 рази
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5788
- З нами з: 28 липня 2011, 00:58
- Дякував (ла): 3704 рази
- Подякували: 2325 разів
В чем вопрос? Я ставила гр.11 в Дод АМ. Покупка была в июле, 100% износ. Балансовая ст-ть на начало периода=0, амортизация="сумма", В методе начисления амортизации "+" в 100%.Марина *** писав:Добрый день. Кто ставил сумму амортизации в г.11 ?
У меня такая ситуация: Доход от реализации получен в августе, в июле был аванс. (вид деятельности - строительные работы). Как показать амортизацию, суммы небольшие..?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5788
- З нами з: 28 липня 2011, 00:58
- Дякував (ла): 3704 рази
- Подякували: 2325 разів
-
- Оракул
- Повідомлень: 218
- З нами з: 16 березня 2011, 02:26
- Дякував (ла): 17 разів
- Подякували: 4 рази
Амортиз. которая вкл.в себестоимость, показывается в том периоде когда возникает доход. Поэтому амортиз.не реализованних услуг "временно замораживается" в г.11.Ир4ик писав:В чем вопрос? Я ставила гр.11 в Дод АМ. Покупка была в июле, 100% износ. Балансовая ст-ть на начало периода=0, амортизация="сумма", В методе начисления амортизации "+" в 100%.Марина *** писав:Добрый день. Кто ставил сумму амортизации в г.11 ?
У меня такая ситуация: Доход от реализации получен в августе, в июле был аванс. (вид деятельности - строительные работы). Как показать амортизацию, суммы небольшие..?
У меня реализ.была в августе.
-
- Оракул
- Повідомлень: 218
- З нами з: 16 березня 2011, 02:26
- Дякував (ла): 17 разів
- Подякували: 4 рази
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5788
- З нами з: 28 липня 2011, 00:58
- Дякував (ла): 3704 рази
- Подякували: 2325 разів
Тогда в сумме начисленной амортизации за период не разносите по АВ, СВ и т.д, а ставите в графу 11, она перейдет на следующий период. Т.е. в общей сумме начисленной амортизации за квартал ставите, а по додаткам не разносите, а отражаете в 11.Марина *** писав:Амортиз. которая вкл.в себестоимость, показывается в том периоде когда возникает доход. Поэтому амортиз.не реализованних услуг "временно замораживается" в г.11.Ир4ик писав:В чем вопрос? Я ставила гр.11 в Дод АМ. Покупка была в июле, 100% износ. Балансовая ст-ть на начало периода=0, амортизация="сумма", В методе начисления амортизации "+" в 100%.Марина *** писав:Добрый день. Кто ставил сумму амортизации в г.11 ?
У меня такая ситуация: Доход от реализации получен в августе, в июле был аванс. (вид деятельности - строительные работы). Как показать амортизацию, суммы небольшие..?
У меня реализ.была в августе.
-
- Оракул
- Повідомлень: 218
- З нами з: 16 березня 2011, 02:26
- Дякував (ла): 17 разів
- Подякували: 4 рази
Ир4ик писав:Тогда в сумме начисленной амортизации за период не разносите по АВ, СВ и т.д, а ставите в графу 11, она перейдет на следующий период. Т.е. в общей сумме начисленной амортизации за квартал ставите, а по додаткам не разносите, а отражаете в 11.Марина *** писав:Амортиз. которая вкл.в себестоимость, показывается в том периоде когда возникает доход. Поэтому амортиз.не реализованних услуг "временно замораживается" в г.11.Ир4ик писав:В чем вопрос? Я ставила гр.11 в Дод АМ. Покупка была в июле, 100% износ. Балансовая ст-ть на начало периода=0, амортизация="сумма", В методе начисления амортизации "+" в 100%.
У меня реализ.была в августе.
тоесть, сумма амортиз. за сентябрь ставим в г.11?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5788
- З нами з: 28 липня 2011, 00:58
- Дякував (ла): 3704 рази
- Подякували: 2325 разів