Металобрухт

Розділ V ПКУ
Кирилова
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 20
З нами з: 28 квітня 2011, 07:07
Дякував (ла): 5 разів

Повідомлення Кирилова »

Предприятие покупает и продает м/лом. На 01.01.2011г. есть остатки м/лома. Сейчас хотим продать, как корректировать НК? И где в декларации показывать эту корректировку?

Klim1510
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 805
З нами з: 11 лютого 2010, 02:07
Дякував (ла): 14 разів
Подякували: 36 разів

Повідомлення Klim1510 »

Что вы собираетесь корректировать -продавайте и начисляйте НО по НДС или металлолом это особый случай?

Кирилова
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 20
З нами з: 28 квітня 2011, 07:07
Дякував (ла): 5 разів

Повідомлення Кирилова »

в этом году продажу м/лом освобождено от НДС. Но купили мы м/лом в 2010г., естественно был НК. А теперь как? При продаже остатков м/лома корректировать НДС? И каким образом?

Klim1510
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 805
З нами з: 11 лютого 2010, 02:07
Дякував (ла): 14 разів
Подякували: 36 разів

Повідомлення Klim1510 »

На этом сайте в "Ресурсах" есть обширные разъяснения по НДС , подборка обозрений за прошлую неделю и пару недель раньше. Попробуйте поискать.

Танюша-Карп
УченикУченик
Повідомлень: 8
З нами з: 19 лютого 2011, 00:49

Повідомлення Танюша-Карп »

Если вы продаете в 2011г. лом, приобретенный с налоговым кредитом, то на себестоимость проданного лома нужно начислить НДС проводкой Дт 902- Кт 6415 и выписать налоговую накладную на себя ( смотри п. 8.3 Порядка заполнения налоговой накладной № 969 от 21.12.2010г.), при этом у Покупателя ИНН и № св.- будет 0, в декларации по НДС это войдет в строку 1 , в приложении 5 - в строку" інші".

Відповісти

Повернутись до “ПДВ”