Уточненка
Подскажите, пожалуйста, я сдаю уточненку по НДС (как самостоятельный документ). Ошибочно в ПК отражен те тот контрагент. Сумма не изменилась. Мне нужно подавать и додаток 1 и додаток 5? И нужно ли платить 3 %, если сумма не изменилась, а только контрагент.
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7199
- З нами з: 22 червня 2011, 05:34
- Дякував (ла): 1215 разів
- Подякували: 1826 разів
штрафа нетИрочка писав:Подскажите, пожалуйста, я сдаю уточненку по НДС (как самостоятельный документ). Ошибочно в ПК отражен те тот контрагент. Сумма не изменилась. Мне нужно подавать и додаток 1 и додаток 5? И нужно ли платить 3 %, если сумма не изменилась, а только контрагент.
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 169
- З нами з: 04 січня 2011, 06:55
- Дякував (ла): 18 разів
Вам потрібно подати уточнюючий + додаток 5, платити 3% не потрібно.Ирочка писав:Подскажите, пожалуйста, я сдаю уточненку по НДС (как самостоятельный документ). Ошибочно в ПК отражен те тот контрагент. Сумма не изменилась. Мне нужно подавать и додаток 1 и додаток 5? И нужно ли платить 3 %, если сумма не изменилась, а только контрагент.
А додаток 1 нужно заполнять? Я ж поставила в строке 16.1 сумму коректировки, а он требует заполнение додатка 1. Или если я не сумму корректирую, то и в строке 16.1 прочерк нужно ставить?
У меня таже история. А реестр надо подавать с измененным контагентом?liliya1702 писав:Вам потрібно подати уточнюючий + додаток 5, платити 3% не потрібно.Ирочка писав:Подскажите, пожалуйста, я сдаю уточненку по НДС (как самостоятельный документ). Ошибочно в ПК отражен те тот контрагент. Сумма не изменилась. Мне нужно подавать и додаток 1 и додаток 5? И нужно ли платить 3 %, если сумма не изменилась, а только контрагент.
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 169
- З нами з: 04 січня 2011, 06:55
- Дякував (ла): 18 разів
Ні реєстр з виправленням подавати не потрібно.Света239 писав:У меня таже история. А реестр надо подавать с измененным контагентом?liliya1702 писав:Вам потрібно подати уточнюючий + додаток 5, платити 3% не потрібно.Ирочка писав:Подскажите, пожалуйста, я сдаю уточненку по НДС (как самостоятельный документ). Ошибочно в ПК отражен те тот контрагент. Сумма не изменилась. Мне нужно подавать и додаток 1 и додаток 5? И нужно ли платить 3 %, если сумма не изменилась, а только контрагент.
В уточненку переписываете данные со старой декларации (рядок 4) тоже самое в рядок 5. В 6 рядке прочерки.
В додатке 5 пишешь с минусом неправильный код и со знаком плюс правильный. В итоге 0
Все.
Реестр, как уже заметили, подавать не надо
В додатке 5 пишешь с минусом неправильный код и со знаком плюс правильный. В итоге 0
Все.
Реестр, как уже заметили, подавать не надо