Добрый день,
помогите пожалуйста разобраться в таком вопросе.
Наше предприятие 09.2011 купило ноутбук. На тот момент мы не были зарегестрированы плательщиками НДС. Нуотбук не был введен в эксплуатацию, амортизация не насчитывалась.
В январе мы стали плательщиками НДС.
В феврале мы вернули ноутбук поставщику. Поставщик в этот же день вернуд нам деньги.
Вопрос: Как эту операцию отразить в учуте и отчете по НДС.
Заранее спасибо
возврат ОС
-
- Ученик
- Повідомлень: 5
- З нами з: 23 січня 2012, 02:27
- Дякував (ла): 1 раз
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2781
- З нами з: 26 вересня 2011, 04:18
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 1256 разів
Возвраты оформляет поставщик. Т.е. ваш поставщик выпишет возвратную накладную, вы в ней распишитесь, для вас все