завысили ндс (ошибка)!!! 2010 год помогите!!!
-
- Мудрец
- Повідомлень: 139
- З нами з: 22 червня 2011, 02:57
- Дякував (ла): 14 разів
- Подякували: 2 рази
в ноябре 2010 года произошла ошибка, декларация была сделана не правильно, вообщем мы переплатили 10 тис грн. в налоговую, в этом месяце у нас нехватает налогового кредита, сказали перекрывать обязательства той ошибкой!!! подскажите как правильно оформить? нужно ли подавать вместе с декларацией уточненку, а если нет, то как отобразить исправление??#help#
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3400
- З нами з: 11 серпня 2011, 07:57
- Дякував (ла): 1164 рази
- Подякували: 2681 раз
Подаете уточненку. По другому налоговая не увидит.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1350
- З нами з: 21 липня 2011, 12:49
- Дякував (ла): 41 раз
- Подякували: 192 рази
Возможно, не уточненку, а уточненкИ.. #g_pinkglaNataliya 2201 писав:Подаете уточненку. По другому налоговая не увидит.
из письма ГНАУ от 16.03.2011 г. № 7273/7/16-1517
В случае исправления значения строки 24 декларации, которое в будущих отчетных периодах не повлияло на значение строки 25 или 23 (23.1 или 23.2), подается один уточняющий расчет за тот отчетный период, в котором допущена ошибка. На значение колонки 6 строки 24 уточняющего расчета уменьшается значение строки 24 декларации за отчетный (налоговый) период, в котором подан такой уточняющий расчет.
В случае исправления значения строки 24 декларации, которое в будущих отчетных периодах повлияло на значение строки 25 или строки 23, уточняющий расчет подается за каждый отчетный (налоговый) период, в котором значение строки 24 декларации повлияло на значение строки 25 или строки 23.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1277
- З нами з: 10 жовтня 2011, 08:29
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 685 разів
Якщо ви подасте уточнюючий розрахунок в листопаді,то дані можна буде включати тільки в січні в грудневій декларації. Можливо краще домовитись з інспектором щоб вона виправила камеральним актом???? В мене була така ситуація я подала уточнюючу і всеодно заплатила ПДВ. Хіба Ви подасте на "у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість", але така уточнююча подається в той самий день винекнення боргу,і має бути закачена в облік того самого дня, але тут є свій нюанс необхідно домовитись з обліком щоб вони сказали колив настає цей день і закачали.