Добрый день!
есть ситуация в котой я сама не могу разобраться #help#
описываю ситуацию:
1 - производство
2 - мы - официальный представитель производителя
3 - заказчик гос организация
....мы выиграли тендер у гос организация, подписали документы( договор счета, выдатковиы - все без даты) ...нам деньги 100 % фактически предоплату отправили на счет 6 октября, а в выдатковых указали 30 сентября - уже закрытый отчетный налоговый период.... производство дает нам документы и товар днем проплаты 6 октябрем (теоретически товар на складе у заказчика, а практически на момент даты указанной в накладной товар еще не изготовлен!!!)
............... все проплаты шли через казначейство, и даты выдатковых они уже на 1 октября не заменят ………..и еще один момент в первом экземпляре (заказчик) документов стоит дата на выдатковой 30 сентября, а на нашем экземпляре дату не ставили – бухгалтер (сторона Заказчик) сказали, что мы можем ставить ту дату которая нам удобна – то есть дата платежа 6 октября...........нарушения, как я понимаю есть в любом случае...
ВОПРОС как платить налог на прибыль?? с общей суммы или с суммы которая осталась после расчета с производством???
!!!необходимо Ваше мнение!!! запоздавшие налоговые накладные
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5236
- З нами з: 04 березня 2011, 08:00
- Дякував (ла): 1291 раз
- Подякували: 1621 раз
ох Вы и намудрили с документами...только что Вы будете делать, когда Вашего заказчика КРУ будет проверять? Вам от производства надо просить документы сентябрем, других вариантов нет. Ну а прибыль Ваша будет тогда по результатам 3-го квартала...доход - себестоимость услуг (Ваши производственники)
намудрили, не спорю ......... производство документы уже выписала октябрем....... Спасибо Вам за ответ!
...... вот, только как теперь ситуацию разрешить
...... вот, только как теперь ситуацию разрешить
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5236
- З нами з: 04 березня 2011, 08:00
- Дякував (ла): 1291 раз
- Подякували: 1621 раз
во-первых, понимать, что то, что Вы сделали - пороховая бочка, во-вторых, озвучить проблему руководству своему, чтоб они были готовы. в-третьих, все таки попытаться обрисовать ситуацию и заменить документы, либо у заказчика, либо у производственников...если нет, тогда писать "бух.справку", в которой пишите, что в связи со сбоем в работе ПО, либо еще какую-то причину "от фонаря", произошла ошибка в выписке даты расходного документа, ошибка выявлена в ноябре, покупатель документы отказался менять/ уточнять. прикладываете к расходной, в которой ставите дату такую же как и у заказчика и храните у себя...goldy писав:намудрили, не спорю ......... производство документы уже выписала октябрем....... Спасибо Вам за ответ!
...... вот, только как теперь ситуацию разрешить
дальше, правильно было бы в декларации за 3кв. показать только доход и платить с него налог на прибыль, а себестоимость на затраты отнести только в 4кв.
все это рекомендации, как поступать, решать Вам. тут уже изначально ситуация такая, что Вам сделку в принципе могут признать как "безтоварную"
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2708
- З нами з: 24 липня 2011, 00:23
- Дякував (ла): 1530 разів
- Подякували: 1615 разів
Если на выдатковой стоит 30 сентября, а товар к вам поступил в октябре, тогда на накладной где отримано пишите 06 октября и довереность тем числом (числом получения фактически товара). Так бывает например если перевозка в другой город или накладные сделали сегодня, а товар не успели сегодня развезти, развезли на след. день без замены даты на накладной. На моей предыдущей работе так частенько бывало.goldy писав:Добрый день!
есть ситуация в котой я сама не могу разобраться #help#
описываю ситуацию:
1 - производство
2 - мы - официальный представитель производителя
3 - заказчик гос организация
....мы выиграли тендер у гос организация, подписали документы( договор счета, выдатковиы - все без даты) ...нам деньги 100 % фактически предоплату отправили на счет 6 октября, а в выдатковых указали 30 сентября - уже закрытый отчетный налоговый период.... производство дает нам документы и товар днем проплаты 6 октябрем (теоретически товар на складе у заказчика, а практически на момент даты указанной в накладной товар еще не изготовлен!!!)
............... все проплаты шли через казначейство, и даты выдатковых они уже на 1 октября не заменят ………..и еще один момент в первом экземпляре (заказчик) документов стоит дата на выдатковой 30 сентября, а на нашем экземпляре дату не ставили – бухгалтер (сторона Заказчик) сказали, что мы можем ставить ту дату которая нам удобна – то есть дата платежа 6 октября...........нарушения, как я понимаю есть в любом случае...
ВОПРОС как платить налог на прибыль?? с общей суммы или с суммы которая осталась после расчета с производством???
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1350
- З нами з: 21 липня 2011, 12:49
- Дякував (ла): 41 раз
- Подякували: 192 рази
А мы в договорах указали "Моментом прийняття-передачі Товару є дата підпису уповноваженого представника Покупця на видатковій накладній, яка не повинна виходити за терміни дії довіреності". Так спокойнее #dance#