продажа ниже закупочной цены

Розділ V ПКУ
1s2
ПрофиПрофи
Повідомлень: 40
З нами з: 19 квітня 2011, 00:55

Повідомлення 1s2 »

Подскажите пожалуйста, приходится продавать товар ниже закупочной цены. Как это оформить? Надо дона числить обязательства ?

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18888
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2116 разів
Подякували: 10410 разів

Повідомлення Popen »

1s2 писав:Подскажите пожалуйста, приходится продавать товар ниже закупочной цены. Как это оформить? Надо дона числить обязательства ?
Выписываете еще одну НН на "разницу" в цене, оба экцемпляра остаются у вас, тип причины = 01

1s2
ПрофиПрофи
Повідомлень: 40
З нами з: 19 квітня 2011, 00:55

Повідомлення 1s2 »

Спасибо

HelgaBuh
Оракул
Оракул
Повідомлень: 297
З нами з: 14 березня 2012, 14:02
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 23 рази

Повідомлення HelgaBuh »

Popen писав:
1s2 писав:Подскажите пожалуйста, приходится продавать товар ниже закупочной цены. Как это оформить? Надо дона числить обязательства ?
Выписываете еще одну НН на "разницу" в цене, оба экцемпляра остаются у вас, тип причины = 01
Подскажите, а номер НН с типом причины 01, по порядку или новый с ЗП? и что писать в гр. 5,6, если в номенклатуре привышение цены? и что указывать там где договор?

Анна1995
Гуру
Гуру
Повідомлень: 80
З нами з: 12 червня 2012, 01:33
Дякував (ла): 33 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення Анна1995 »

На кого выписывать НН ПНП01 при доначислении НДС на контрагента либо на себя как правильно отразить в декларации по НДС?

irina2101
Оракул
Оракул
Повідомлень: 260
З нами з: 31 січня 2012, 22:42
Дякував (ла): 155 разів
Подякували: 32 рази

Повідомлення irina2101 »

Анна1995 писав:На кого выписывать НН ПНП01 при доначислении НДС на контрагента либо на себя как правильно отразить в декларации по НДС?
НН выписывается на контрагента. Эта сумма попадает в раздел 1 додатка 5, в строку Інші.

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18888
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2116 разів
Подякували: 10410 разів

Повідомлення Popen »

Анна1995 писав:На кого выписывать НН ПНП01 при доначислении НДС на контрагента либо на себя как правильно отразить в декларации по НДС?
Все "причинные" ПНП выписываются на себя.

Відповісти

Повернутись до “ПДВ”