№ налог.накладной для сельхоз/агро компаний

Розділ V ПКУ
Роза1
Мастер
Мастер
Повідомлень: 54
З нами з: 27 травня 2013, 13:42
Дякував (ла): 7 разів

Повідомлення Роза1 »

Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста как правильно выписать налоговую накладную сельхоз/агро компании.
Как разпознать в номере после / ставить 2 или 3?
В нку как то все запутано написано#blush#

Marlboro
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 12590
З нами з: 17 грудня 2012, 02:08
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 4095 разів

Повідомлення Marlboro »

Из порядка. Как видно единственным квалифицирующим отличием будет то, на какой системе Вы находитесь.
Платники податку на додану вартість складають окремі податкові накладні за видами діяльності, що передбачають спеціальний режим оподаткування, та зазначають у порядковому номері накладної після знака дробу перед номером філії чи структурного підрозділу код відповідної діяльності:

2 - сільськогосподарські підприємства, які застосовують спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства відповідно до статті 209 розділу V Кодексу ( 2755-17 );

3 - сільськогосподарські підприємства усіх форм власності, які відповідають критеріям, визначеним статтею 209 розділу V Кодексу ( 2755-17 ), але які не обрали спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового господарства та рибальства та реалізують молоко, худобу, птицю, вовну власного виробництва, а також молочні продукти, молочну сировину та м'ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах;

Роза1
Мастер
Мастер
Повідомлень: 54
З нами з: 27 травня 2013, 13:42
Дякував (ла): 7 разів

Повідомлення Роза1 »

Я если наша огранизация с обычным НДС-ом, выписывает налоговоую контрагенту со спец.режимом по НДС, то я должна ставить через дробь 2 или 3 или как? или моя нумерация налоговых накладных обычная.

LyudMila76
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2373
З нами з: 30 вересня 2011, 01:43
Дякував (ла): 7078 разів
Подякували: 1729 разів

Повідомлення LyudMila76 »

Роза1 писав:Я если наша огранизация с обычным НДС-ом, выписывает налоговоую контрагенту со спец.режимом по НДС, то я должна ставить через дробь 2 или 3 или как? или моя нумерация налоговых накладных обычная.
Виписуєте звичайну ПН,без ніяких дробів.

Відповісти

Повернутись до “ПДВ”