Ошибка налоговых обязательств

Розділ V ПКУ
kanareqka
УченикУченик
Повідомлень: 7
З нами з: 15 травня 2010, 12:13

Повідомлення kanareqka »

Добрый вечер! Помогите разобраться:
1. в сентябре 2010 года налог.обязат. занизили на сумму 16,00грн.(не провели налоговую по ошибке)
как исправить ситуацию в октябре 2010 года , какие дополнительные отчеты сдавать.
2.в сентябре 2010 года был возврат товара, есть возвратная накладная.Мы дали корректировку к налоговой за сентябрь 2010 года, выписанная октябрем и подпись покупателя октябрем 2010 год.
Вопрос а) можно ли в реестре НО (2 часть) за октябрь провести с минусом эту сумму.

Galina V
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1081
З нами з: 15 жовтня 2010, 01:40
Дякував (ла): 190 разів
Подякували: 246 разів

Повідомлення Galina V »

Ошибку за сентябрь нужно отразить в деке за октябрь, как самостоятельно выявленную стр 8,1 . А коррег. на возврат в реестре за октябрь с минусом, а в деке стр. 8,3 с "-" и конечно прил. №1 к деке.

kanareqka
УченикУченик
Повідомлень: 7
З нами з: 15 травня 2010, 12:13

Повідомлення kanareqka »

Спасибо! Ошибку за сентябрь в стр.28 штраф 5% заполнять 3грн.НДС =штраф 0,15коп. правильно?
Приложение 1 заполнять сторону НО и то что заполнила в 8.1 и 8.3 Не подскажите где можно прочитать исправление ошибок на примерах заполнения всех отчетов. Заранее спасибо.

Відповісти

Повернутись до “ПДВ”