Строка 10.2 декларации по НДС
Подскажите пожалуйста, можно ли в строке 10.2 декларации по НДС и соответственно в приложении 5 к декларации по НДС в разделе 2 отражать поставки по "опоздавшим" налоговым накладным (т.е. по налоговым накладным, выписанным в одном отчетном периоде, полученным в другом отчетном периоде). Это на НДС к уплате не влияет, но все же хотелось бы не переделывать по 10 раз, если прицепятся.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1081
- З нами з: 15 жовтня 2010, 01:40
- Дякував (ла): 190 разів
- Подякували: 246 разів
inkri писав:Подскажите пожалуйста, можно ли в строке 10.2 декларации по НДС и соответственно в приложении 5 к декларации по НДС в разделе 2 отражать поставки по "опоздавшим" налоговым накладным (т.е. по налоговым накладным, выписанным в одном отчетном периоде, полученным в другом отчетном периоде). Это на НДС к уплате не влияет, но все же хотелось бы не переделывать по 10 раз, если прицепятся.
стр 10,2 "не підлягають оподаткуванню (п.3.2 ст.3 Закону) або/та звільнені від оподаткування (статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти) "
Скажите, а какое отношение она имеет к опоздавшим НН? Я такие всегда ставлю как обычно в 10,1, а в дод.5 указываю период в котором они выписаны.
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6691
- З нами з: 16 лютого 2011, 01:48
- Дякував (ла): 11443 рази
- Подякували: 8955 разів
Да, 10.1, это видимо, опечатка.Galina V писав:inkri писав:Подскажите пожалуйста, можно ли в строке 10.2 декларации по НДС и соответственно в приложении 5 к декларации по НДС в разделе 2 отражать поставки по "опоздавшим" налоговым накладным (т.е. по налоговым накладным, выписанным в одном отчетном периоде, полученным в другом отчетном периоде). Это на НДС к уплате не влияет, но все же хотелось бы не переделывать по 10 раз, если прицепятся.
стр 10,2 "не підлягають оподаткуванню (п.3.2 ст.3 Закону) або/та звільнені від оподаткування (статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти) "
Скажите, а какое отношение она имеет к опоздавшим НН? Я такие всегда ставлю как обычно в 10,1, а в дод.5 указываю период в котором они выписаны.
Не опечатка. Мы в январе приобрели товар для деятельности, которая не облагается НДС. Получили налоговую накладную в феврале. В реестре отражается по графам 11 и 12. В декларации в стр. 10.2., в приложении 5 к декларации в разделе 2 в пункте "Операції з придбання ПДВ, які не надають права формування податкового кредиту". В приложении 5 там тоже необходимо по этим налоговым накладным расшифровывать дату выписки. Так вот и вопрос, можно ли в стр. 10.2 отображать данные по опоздавшим налоговым накладным. Это не влияет на сумму НДС к уплате, просто хочется соблюсти правила налогового учета, чтобы не придирались.
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6691
- З нами з: 16 лютого 2011, 01:48
- Дякував (ла): 11443 рази
- Подякували: 8955 разів
Да, вы регистрируете эту НН получение -__.02.2011, дата выписки __.01.2011,inkri писав:Не опечатка. Мы в январе приобрели товар для деятельности, которая не облагается НДС. Получили налоговую накладную в феврале. В реестре отражается по графам 11 и 12. В декларации в стр. 10.2., в приложении 5 к декларации в разделе 2 в пункте "Операції з придбання ПДВ, які не надають права формування податкового кредиту". В приложении 5 там тоже необходимо по этим налоговым накладным расшифровывать дату выписки. Так вот и вопрос, можно ли в стр. 10.2 отображать данные по опоздавшим налоговым накладным. Это не влияет на сумму НДС к уплате, просто хочется соблюсти правила налогового учета, чтобы не придирались.
автоматически и в реестре и в приложении 5 к декларации
в разделе "Операції з придбання ПДВ, які не надають права формування податкового кредиту"
в колонке 3 указывается период выписки НН = 01.2011.
Эта сумма попадает в стр. 10.2 декларации.