Уважаемая коллеги!
Поставщик выписал на предоплату последним днем сентября НН с номенклатурой.
Первым днем октября произошла отгрузка по другой номенклатуре.
Декларацию по НДС за сентябрь уже сдала.
Подвать уточненную декларацию с учетом РК за сентябрь?Или каким то образом это событие можно отразить уже в октябре?
Что-то я потерялась...
Помогите пожалуйств пошагово,как правильно выполнить все эти действия.
Порушено правило першої події
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1807
- З нами з: 11 лютого 2012, 07:15
- Дякував (ла): 737 разів
- Подякували: 2025 разів
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7904
- З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
- Дякував (ла): 2170 разів
- Подякували: 4361 раз
В сентябрьскую деку Вы включили НН на предоплату. Это правильно.
А 01.10.12 Вам отгрузили другой товар, следовательно, и РК должен быть выписан 01.10.12, и он пойдёт в октябрьский реестр и в октябрьскую деку.
РК должен минусовать неправильный товар и плюсовать правильный
или
РК минусует неправильный товар + новая НН так же датой отгрузки с правильным товаром.
А 01.10.12 Вам отгрузили другой товар, следовательно, и РК должен быть выписан 01.10.12, и он пойдёт в октябрьский реестр и в октябрьскую деку.
РК должен минусовать неправильный товар и плюсовать правильный
или
РК минусует неправильный товар + новая НН так же датой отгрузки с правильным товаром.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1807
- З нами з: 11 лютого 2012, 07:15
- Дякував (ла): 737 разів
- Подякували: 2025 разів
1.Сентябрь сдан правильно(Слава Богу!).
2.В октябрь в Д5 включаю РК октябрскую + НН новую.
3.Или РК записать в Д1 ,а новую НН в Д5?
2.В октябрь в Д5 включаю РК октябрскую + НН новую.
3.Или РК записать в Д1 ,а новую НН в Д5?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1807
- З нами з: 11 лютого 2012, 07:15
- Дякував (ла): 737 разів
- Подякували: 2025 разів
-
- Мастер
- Повідомлень: 69
- З нами з: 24 січня 2012, 10:11
- Дякував (ла): 16 разів
- Подякували: 30 разів
Поставщик услуг неправильно дает налоговую накладную - не по дате оплаты (первое событие), а последним днем месяца. Поменять налоговую не согласен. Понимаю, что выходом будет подача додатка 8 к декларации по ПДВ. Мы плательщики единого налога 4 гр. подаем Декларацию по ПДВ за квартал. Реестры сдаем ежемесячно, в реестре за июль показала налоговую накладную в которой не соблюдено правило первого события. Получается, что Додаток 8 могу подать только с Декларацией за 3 квартал, такой вариант возможен или это уже ошибка?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1807
- З нами з: 11 лютого 2012, 07:15
- Дякував (ла): 737 разів
- Подякували: 2025 разів
Возможен,т.к. Д8 подается до граничного срока подачи декларации,у Вас квартальный период,Вы укладыватесь со сроками.
Ошибки не будет.
Ошибки не будет.
-
- Оракул
- Повідомлень: 238
- З нами з: 06 жовтня 2011, 11:09
- Дякував (ла): 256 разів
- Подякували: 110 разів
Прежде чем подавать додаток 8 нужно узнать, почему они выписывают налоговую в конце месяца. В НКУ есть статья, кто может выписывать последним днем месяца, такие как - железная дорога, например.
-
- Гуру
- Повідомлень: 75
- З нами з: 02 листопада 2012, 07:27
- Дякував (ла): 39 разів
- Подякували: 9 разів
Покупатель оплатил счет в конце октября, в последний день. Мы являемся посредниками при продаже.Товара в наличии нет, приход будет 1 ноября,соответственно,и НН. Наш бухгалтер заявляет,что НН не обязательно выдавать покупателю по первому событию,а можно и при отгрузке,и не важно,что ,что деньги поступили 31 октября.НН она собирается выдать покупателю 1 ноября,мотивируя это тем,что у нее нет в наличии товара,и она не знает,что там будет в налоговой от нашего поставщика.При этом заявляет,что масса бухгалтеров просто неграмотные,сразу грозятся додатком 8,не зная,как правильно выдавать НН.Может,что-то изменилось в НКУ,или я чего-то не понимаю.Насколько знаю,1-е событие-либо отгрузка,либо оплата-является датой возникновения налоговых обяз-в по НДС?