Ради интереса отправила по МЕДКУ 1 податкову накладну (где было распраделение)с заполнеными гр.5.2., 6,7, 10,11,12, вторую без заполненых пришел ответ и та и та принята...Lenok0904 писав:А я, чтоб не маятся в 1С с номенклатурой (много НН на распределение), внесла в номенклатурный справочник строку "Розподілення податкового кредиту по ПН № ... від..." с еденицей измерения в гривне, и запонила столько строк, сколько этих НН. А уже в 1С Звит добавила ручками только номера и даты НН по списку.stehka2 писав:В журнале налоги и бухг. учет в номере 63 и 64 были разъяснения. Вчера такую накладную зарегистрировала. Согласно разъяснений выписала последним днем месяца, причину поставила 09. в номенклатуре писала № и дату НН согласно которой дочисляла НО.в 5.1 поставила грн, в журнале написано было графу 5.2., 6,7, 10,11,12 не заполнять, но налоговую не зарегистрировали пришел отказ из за отсутствия данных в графе 5.2,6,7.Подправила и все ок. Но так как в 1с накладная без номенклатуры не записывается то там я ввела номенклатуру согласно НН которую получила. а в Арт звите писала номера налоговых
НК при одновременном ведении облагаемых и льготируемых операций
-
- Мастер
- Повідомлень: 50
- З нами з: 07 липня 2015, 11:40
- Дякував (ла): 34 рази
- Подякували: 16 разів
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 191
- З нами з: 21 липня 2011, 06:01
- Дякував (ла): 33 рази
- Подякували: 24 рази
Это все было бы идеально, если бы НК был ТОЛЬКО по НН. Но есть еще чеки, билеты и т.д. Всю сумму не поставишь в строку 10 - нет права. Да и обязательства нельзя начислять, поскольку кредит по чекам не участвует в формуле, а значит, будем урезать свой лимит. Может, мы уже и вовсе не имеем права на НК по чекам??? [/quote]
Лимит да урежиться, но обязательства почему нельза начислить? [/quote]
Начислить можно, но это вызовет опять разбалансировку формулы лимита. Еще одно обнуление я просто не переживу #g_cray#
Наилучший выход - не включать, что ли, чеки ВООБЩЕ, или сразу весь кредит по ним отправлять на расходы. А еще думала, может, включить в строку 10 только причитающуюся часть, а про остальную часть забыть? все равно нет НН от поставщика, сверить не с чем. Просто тупик какой-то....
Лимит да урежиться, но обязательства почему нельза начислить? [/quote]
Начислить можно, но это вызовет опять разбалансировку формулы лимита. Еще одно обнуление я просто не переживу #g_cray#
Наилучший выход - не включать, что ли, чеки ВООБЩЕ, или сразу весь кредит по ним отправлять на расходы. А еще думала, может, включить в строку 10 только причитающуюся часть, а про остальную часть забыть? все равно нет НН от поставщика, сверить не с чем. Просто тупик какой-то....
-
- Мастер
- Повідомлень: 50
- З нами з: 07 липня 2015, 11:40
- Дякував (ла): 34 рази
- Подякували: 16 разів
По всей вероятности товар/послуги от без ПДВ шников вообще теперь никуда не заносится,вы почитайте выше письмо там вообще значение строки 11.1. переименованоNTL писав:Люди! Куда девать ПН без ПДВ, которые участвуют в операциях, освобожденных от НДС. То, что раньше было в стр.11.2? Сейчас же стр.11.2 сказали не заполнять.
2. Особливості заповнення Розділу ІІ декларації "Податковий кредит".
Всі суми податку на додану вартість, нараховані (сплачені) при придбанні товарів/послуг починаючи з 01.07.2015, відображаються в розділі ІІ податкової декларації з податку на додану вартість:
в рядку 10.1.1, якщо придбані товари/послуги були оподатковані постачальником за ставкою податку 20 %;
в рядку 10.1.2, якщо придбані товари/послуги були оподатковані постачальником за ставкою податку 7 %;
[в рядку 11.1, якщо придбані товари/послуги були оподатковані постачальником за ставкою податку 0 %.
Враховуючи те, що застосування пільгового режиму оподаткування (звільнення від ПДВ) до операцій із ввезення товарів на митну територію України не змінилося, порядок відображення операцій із ввезення товарів на митну територію України в рядку 12 не змінюється.
Рядки 10.2, 11.2, 13, 14 та 15 розділу ІІ декларації не заповнюються.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 552
- З нами з: 15 грудня 2011, 04:46
- Дякував (ла): 773 рази
- Подякували: 174 рази
Это налоговые накладные от плательщиков НДС на продукцию, яка зільнена від оподаткування (программное обеспечение). НН зарегистрированы поставщиком в ЕРНН. Потом мы его перепродаем (опять же без НДС) Не могу же я их просто взять и проигнорировать. А как потом быть со "Звітом про пільги"? На основании чего его лепить? Товар, услуги от неплательщиков НДС я никогда не указывала в Декларации.tat-dema писав:По всей вероятности товар/послуги от без ПДВ шников вообще теперь никуда не заносится,вы почитайте выше письмо там вообще значение строки 11.1. переименованоNTL писав:Люди! Куда девать ПН без ПДВ, которые участвуют в операциях, освобожденных от НДС. То, что раньше было в стр.11.2? Сейчас же стр.11.2 сказали не заполнять.
2. Особливості заповнення Розділу ІІ декларації "Податковий кредит".
Всі суми податку на додану вартість, нараховані (сплачені) при придбанні товарів/послуг починаючи з 01.07.2015, відображаються в розділі ІІ податкової декларації з податку на додану вартість:
в рядку 10.1.1, якщо придбані товари/послуги були оподатковані постачальником за ставкою податку 20 %;
в рядку 10.1.2, якщо придбані товари/послуги були оподатковані постачальником за ставкою податку 7 %;
[в рядку 11.1, якщо придбані товари/послуги були оподатковані постачальником за ставкою податку 0 %.
Враховуючи те, що застосування пільгового режиму оподаткування (звільнення від ПДВ) до операцій із ввезення товарів на митну територію України не змінилося, порядок відображення операцій із ввезення товарів на митну територію України в рядку 12 не змінюється.
Рядки 10.2, 11.2, 13, 14 та 15 розділу ІІ декларації не заповнюються.
И я не знаю куда их ставить, тат и поставлю в 11.2, форма декларации не поменялась, строка так и называется, ну письмо письмом#smile3# .NTL писав:Люди! Куда девать ПН без ПДВ, которые участвуют в операциях, освобожденных от НДС. То, что раньше было в стр.11.2? Сейчас же стр.11.2 сказали не заполнять.
Спасибо, я по второй фирме так и сделала. Только когда налоговую с 1с выгружала дублирующие суммы она сложила пришлось разъединять( добавлять строки. муть сплошная.#hunter#Lenok0904 писав:А я, чтоб не маятся в 1С с номенклатурой (много НН на распределение), внесла в номенклатурный справочник строку "Розподілення податкового кредиту по ПН № ... від..." с еденицей измерения в гривне, и запонила столько строк, сколько этих НН. А уже в 1С Звит добавила ручками только номера и даты НН по списку.stehka2 писав:В журнале налоги и бухг. учет в номере 63 и 64 были разъяснения. Вчера такую накладную зарегистрировала. Согласно разъяснений выписала последним днем месяца, причину поставила 09. в номенклатуре писала № и дату НН согласно которой дочисляла НО.в 5.1 поставила грн, в журнале написано было графу 5.2., 6,7, 10,11,12 не заполнять, но налоговую не зарегистрировали пришел отказ из за отсутствия данных в графе 5.2,6,7.Подправила и все ок. Но так как в 1с накладная без номенклатуры не записывается то там я ввела номенклатуру согласно НН которую получила. а в Арт звите писала номера налоговых
Еще хотела спросить : А вот как поступать с НО который возник по НН которая зарегистрирована 15 числа, я же ее не увидела. Теперь у меня НК больше положенного. Сегодня пришла и получила выписку с накладной на приличную сумму. ( кто то столкнулся с таким вопросом
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3941
- З нами з: 14 березня 2012, 05:05
- Дякував (ла): 1103 рази
- Подякували: 2360 разів
Где больше положенного? В деке или в вытяге? Простите хотела вставить свой пятак#smile3# , но не поняла вашей ситуации. Вы уже сдали деку? Отразили в ней НК по НН, на которую нужно было выписать НН с кодом 09, а вы не выписали??? Детализируйте ситуацию...stehka2 писав:Еще хотела спросить : А вот как поступать с НО который возник по НН которая зарегистрирована 15 числа, я же ее не увидела. Теперь у меня НК больше положенного. Сегодня пришла и получила выписку с накладной на приличную сумму. ( кто то столкнулся с таким вопросом