НЕТ электронному администрированию НДС с 01.01.2015

Розділ V ПКУ
FyDD
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3219
З нами з: 22 лютого 2013, 05:48
Дякував (ла): 2476 разів
Подякували: 759 разів

Повідомлення FyDD »

Любознательная писав:
Люлик писав:Любознательная, подскажите, а какая форма заявления к деке за январь? В произвольной форме или будет разработана опр. форма?
svitlass писав:з семінару
мінусові суми будуть включені для розрахунку реєстраційної суми (ресурсу) будуть збільшувати суму на яку можна зареєструвати ПН
і перейдуть до сум ПК наст періодів
по заяві повернути можна буде тільки переплату грош коштами
з 01/01 має бути нова дека, але її ще немає
Бланк этого заявления могут утвердить приказом по новой Декларации, но могут и создать отдельно, так как это будет одноразовый документ...
Самая популярная цитата:
«33. За вибором платника податку, який він відображає у заяві, що подається у складі податкової декларації, непогашені залишки сум податку на додану вартість, що були заявлені платниками податку до бюджетного відшкодування за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року,задекларовані до бюджетного відшкодування за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року в рахунок зменшення податкових зобов’язань з податку на додану вартість наступних звітних (податкових) періодів, від’ємне значення суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 статті 200 цього Кодексу , та залишок від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів після бюджетного відшкодування, задекларовані платниками податку за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року:
а) або без проведення перевірок, передбачених статтею 200 цього Кодексу, збільшують розмір суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначену пунктом 2001.3 статті 2001 цього Кодексу, з одночасним збільшенням розміру суми податкового кредиту у податковій декларації за звітний (податковий) період, в якому було здійснено таке збільшення.
Суми такого від’ємного значення та/або бюджетного відшкодування можуть бути перевірені контролюючим органом у загальновстановленому порядку;
б) або підлягають поверненню платнику у порядку, визначеному статтею 200 Кодексу у редакції, що діяла станом на 31 січня 2014 року.

Как я понимаю, эта "заяві, що подається у складі податкової декларації," - т.е деки за декабрь #wall#
но ее же физически нет #help#
У меня в декабре нарисовалась стр.20.2, чтобы в январе увеличить "розмір суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування" мне надо подать заяву уже сейчас с декой за декабрь ?!?!?!?
Ведь за январь нам втулят уже новую деку без строк 20.2 23.1 23.2 24 ?
и что делать ?

ИнспекторПДВ
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 176
З нами з: 12 січня 2015, 10:58
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 121 раз

Повідомлення ИнспекторПДВ »

FyDD писав: Самая популярная цитата:
«33. За вибором платника податку, який він відображає у заяві, що подається у складі податкової декларації, непогашені залишки сум податку на додану вартість, що були заявлені платниками податку до бюджетного відшкодування за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року,задекларовані до бюджетного відшкодування за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року в рахунок зменшення податкових зобов’язань з податку на додану вартість наступних звітних (податкових) періодів, від’ємне значення суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 статті 200 цього Кодексу , та залишок від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів після бюджетного відшкодування, задекларовані платниками податку за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року:


Как я понимаю, эта "заяві, що подається у складі податкової декларації," - т.е деки за декабрь #wall#
но ее же физически нет #help#
У меня в декабре нарисовалась стр.20.2, чтобы в январе увеличить "розмір суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування" мне надо подать заяву уже сейчас с декой за декабрь ?!?!?!?
Ведь за январь нам втулят уже новую деку без строк 20.2 23.1 23.2 24 ?
и что делать ?

Обратите внимание : за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року - это значит по январь 2015 включительно.... еще терпит )))

_Tatyana_
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1041
З нами з: 05 грудня 2012, 04:21
Дякував (ла): 370 разів
Подякували: 325 разів

Повідомлення _Tatyana_ »

Отправила Деку НДС в налоговую. Теперь смотрю в медке стоит срок до 31.01.2015...#wall#
Это у меня уже #fool# #fool# или сроки продлили??#swoon# #blush#

FyDD
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3219
З нами з: 22 лютого 2013, 05:48
Дякував (ла): 2476 разів
Подякували: 759 разів

Повідомлення FyDD »

ИнспекторПДВ писав:
FyDD писав: Самая популярная цитата:
«33. За вибором платника податку, який він відображає у заяві, що подається у складі податкової декларації, непогашені залишки сум податку на додану вартість, що були заявлені платниками податку до бюджетного відшкодування за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року,задекларовані до бюджетного відшкодування за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року в рахунок зменшення податкових зобов’язань з податку на додану вартість наступних звітних (податкових) періодів, від’ємне значення суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 статті 200 цього Кодексу , та залишок від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів після бюджетного відшкодування, задекларовані платниками податку за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року:


Как я понимаю, эта "заяві, що подається у складі податкової декларації," - т.е деки за декабрь #wall#
но ее же физически нет #help#
У меня в декабре нарисовалась стр.20.2, чтобы в январе увеличить "розмір суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування" мне надо подать заяву уже сейчас с декой за декабрь ?!?!?!?
Ведь за январь нам втулят уже новую деку без строк 20.2 23.1 23.2 24 ?
и что делать ?
Обратите внимание : за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року - это значит по январь 2015 включительно.... еще терпит )))
Ведь за январь нам втулят уже новую деку без строк 20.2 23.1 23.2 24 ?
Тогда куда всталять свои минуса ?
кроме того до 01 лютого 2015 мы можем сдать только декабрь

_Tatyana_
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1041
З нами з: 05 грудня 2012, 04:21
Дякував (ла): 370 разів
Подякували: 325 разів

Повідомлення _Tatyana_ »

_Tatyana_ писав:Отправила Деку НДС в налоговую. Теперь смотрю в медке стоит срок до 31.01.2015...#wall#
Это у меня уже #fool# #fool# или сроки продлили??#swoon# #blush#
Пришла 2 квит.,- срок до 20.01.2015
Это наверное Медок - #fool# #secret#

ВалерияV
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 561
З нами з: 15 вересня 2010, 08:26
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 68 разів

Повідомлення ВалерияV »

Любознательная писав:Реєстрація в Єдиному реєстрі січневих податкових накладних: позиція ДФСУ
http://www.interbuh.com.ua/ru/documents/onenews/55902

Новости публикуются на языке оригинала
У підкатегорії 101.20 системи «ЗІР» податківці оприлюднили свою позицію щодо реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних за січень 2015 року.
Тут вони наголосили: податкові накладні, складені в січні 2015 року та сума ПДВ в яких становить менше ніж 10 тис. грн (у тому числі, які не надаються покупцеві, виписані за операціями з постачання товарів/послуг, котрі звільнені від оподаткування), можуть бути зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних за бажанням платника податку.
Із 1 лютого 2015 року всі податкові накладні й розрахунки коригування до податкових накладних (у тому числі ті, які не надаються покупцеві, виписані за операціями з постачання товарів/послуг, котрі звільнені від оподаткування) незалежно від розміру податку на додану вартість в одній податковій накладній/розрахунку коригування підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.
Но ведь это все равно ( даже если не зарегистрирована) должен быть електронный документ - не бумажный, правильно? И все равно сбрасывать в медок и т.д. и накладывать ЕЦП, отправлять контрагенту. Так какие проблемы тогда уже и зарегистрироать. Что бы не ставить под сомнение кредит покупателя.

Любознательная
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3854
З нами з: 06 травня 2013, 04:38
Дякував (ла): 82 рази
Подякували: 2407 разів

Повідомлення Любознательная »

FyDD писав: Ведь за январь нам втулят уже новую деку без строк 20.2 23.1 23.2 24 ?
Тогда куда всталять свои минуса ?
кроме того до 01 лютого 2015 мы можем сдать только декабрь
По логике, за январь еще необходимо отчитаться, типа, по старым правилам.
Поэтому Минфин (именно он сейчас создает декларации) может принять какое-нибудь решение в виде приказа, что за январь налогоплательщики еще отчитываются по старой форме деклараци, но при этом он создаст дополнительный бланк к этой январской декларации, в котором будет указано, что налогоплательщик хочет сделать со своими суммами строк 20.2, 23.1, 23.2, 24.

А может пойти и другим путем - создать абсолютно новый бланк декларации, который будет отражать и новые требования, и новый бланк относительно одноразового указания на счет строчек 20.2, 23.1, 23.2, 24 (но тогда будет "головная боль" с засовыванием в новую декларацию показателей строк 20.2 и 24 из декабрьской декларации).

Какой из путей выберет Минфин - одному Богу известно (я бы выбрала - первый, меньше мороки).

Любознательная
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3854
З нами з: 06 травня 2013, 04:38
Дякував (ла): 82 рази
Подякували: 2407 разів

Повідомлення Любознательная »

FyDD писав:
Любознательная писав:
Люлик писав:Любознательная, подскажите, а какая форма заявления к деке за январь? В произвольной форме или будет разработана опр. форма?
svitlass писав:з семінару
мінусові суми будуть включені для розрахунку реєстраційної суми (ресурсу) будуть збільшувати суму на яку можна зареєструвати ПН
і перейдуть до сум ПК наст періодів
по заяві повернути можна буде тільки переплату грош коштами
з 01/01 має бути нова дека, але її ще немає
Бланк этого заявления могут утвердить приказом по новой Декларации, но могут и создать отдельно, так как это будет одноразовый документ...
Самая популярная цитата:
«33. За вибором платника податку, який він відображає у заяві, що подається у складі податкової декларації, непогашені залишки сум податку на додану вартість, що були заявлені платниками податку до бюджетного відшкодування за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року,задекларовані до бюджетного відшкодування за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року в рахунок зменшення податкових зобов’язань з податку на додану вартість наступних звітних (податкових) періодів, від’ємне значення суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 статті 200 цього Кодексу , та залишок від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів після бюджетного відшкодування, задекларовані платниками податку за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року:
а) або без проведення перевірок, передбачених статтею 200 цього Кодексу, збільшують розмір суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначену пунктом 2001.3 статті 2001 цього Кодексу, з одночасним збільшенням розміру суми податкового кредиту у податковій декларації за звітний (податковий) період, в якому було здійснено таке збільшення.
Суми такого від’ємного значення та/або бюджетного відшкодування можуть бути перевірені контролюючим органом у загальновстановленому порядку;
б) або підлягають поверненню платнику у порядку, визначеному статтею 200 Кодексу у редакції, що діяла станом на 31 січня 2014 року.

Как я понимаю, эта "заяві, що подається у складі податкової декларації," - т.е деки за декабрь #wall#
но ее же физически нет #help#
У меня в декабре нарисовалась стр.20.2, чтобы в январе увеличить "розмір суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування" мне надо подать заяву уже сейчас с декой за декабрь ?!?!?!?
Ведь за январь нам втулят уже новую деку без строк 20.2 23.1 23.2 24 ?
и что делать ?
Вы ошиблись ровно на ОДИН месяц....
Согласно последним изменениям, все начинается с 1 февраля 2015 года (хотя планировалось начало с 1 января 2015 года).
Прочитай те внимательно фразу "за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року".
Какие у нас отчетные периоды есть до 1 февраля 2015 года?
Есть:
январь 2015 года;.
декабрь 2014;
ноябрь 2014 года;
октябрь 2014 года;
и т.д.
В январе Вам еще не понадобиться вычислять "контрольную сумму" на счете Казначейства, чтобы зарегить НН. Это Вам понадобится в феврале 2015 года и далее...
А на счет новой Декларации - см.мой пост выше...


Miriam
Гуру
Гуру
Повідомлень: 79
З нами з: 13 серпня 2013, 09:09
Дякував (ла): 27 разів
Подякували: 28 разів

Повідомлення Miriam »

Allysya писав:
Мне тоже пришло (ООО). Открыто 24.12.2014, взято на учет 29.12.2014.
Подскажите, будь-ласочка, куда приходит это повідомлення? В МеДок в "Довідки держ органів - інформац. довидка"?
Да. Абсолютно верно.

ТатьянаАБ
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 195
З нами з: 14 листопада 2014, 12:30
Дякував (ла): 14 разів
Подякували: 26 разів

Повідомлення ТатьянаАБ »

Добрый день! Кто подскажет,что делать с расчетом корректировки при возврате денег неплательщику.возвратили в январе долг за октябрь, в едином реестре не регистрируется в январе. пишет ошибку-отсутствует НН с ИНН №100000000 от 31.10 14г. ( она не регистрировалась в октябре, так как меньше 10тыс. и не плательщик) Может мне выписать корректировку неплательщику и не регистрировать в январе? НДС до 10 тыс можно регистрировать по желанию до 1 февраля.?Спасибо.

Закрито

Повернутись до “ПДВ”