= ВОЗВРАТ товара: НАЛОГОВЫЙ учет НДС =

Розділ V ПКУ
balkolga
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 697
З нами з: 29 січня 2012, 03:58
Дякував (ла): 329 разів
Подякували: 117 разів

Повідомлення balkolga »

balkolga писав:Добрый день ! Подскажите пожалуйста , нужно срочно . Мы 18/04 отгрузили товар , сумма 24 тыс., 24.04.2014г. пришла полностью оплата за товар . Сегодня 30.04.2014г. покупатели возвращают товар , но деньги возвращать не просят , т.к. в мае месяце снова планируется отгрузка товара для их предприятия. Мои действия сейчас верны ?:
1) требую от покупателей возвратную накладную
2) выписываю корректировку НДС при возврате товара
3) и сегодняшним же днём выписываю новую налоговую накладную на сумму 24 тыс. (т.к. у нас остаётся висеть их аванс)
Спасибо заранее. #thank2#
#help#

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

balkolga писав:Добрый день ! Подскажите пожалуйста , нужно срочно . Мы 18/04 отгрузили товар , сумма 24 тыс., 24.04.2014г. пришла полностью оплата за товар . Сегодня 30.04.2014г. покупатели возвращают товар , но деньги возвращать не просят , т.к. в мае месяце снова планируется отгрузка товара для их предприятия. Мои действия сейчас верны ?:
1) требую от покупателей возвратную накладную
2) выписываю корректировку НДС при возврате товара
3) и сегодняшним же днём выписываю новую налоговую накладную на сумму 24 тыс. (т.к. у нас остаётся висеть их аванс)
Спасибо заранее. #thank2#
для выписки новой НН у Вас вообще нет оснований. Если Вы знаете, какой товар Вы будете поставлять в счет этой предоплаты, т.е. у Вас есть доп.соглашение, письмо о замене товара по предоплате, то 30.04. Вы можете выписать НУЛЕВОЙ РК, т.е. товар отгруженный и возвращенный за минусом, новый товар с плюсом. Если товар на данный момент не известен, то РК будет выписан в момент следующей поставки, опять таки нулевой. Новая НН Вам понадобится, если отгрузка будет более, ем на 24 тыс. на сумму разницы.

Buhgalteria
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 124
З нами з: 05 березня 2013, 07:16
Дякував (ла): 47 разів
Подякували: 19 разів

Повідомлення Buhgalteria »

Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, как правильно. Покупатель не плательщик НДС делает возврат товара по договору комиссии. Принимаю возвратную накладную, провожу возврат. Вопрос! Нужно ли делать на возврат корр.к НДС (прил.2)? Заранее всем спасибо.#thank2#

RICH
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 678
З нами з: 04 листопада 2013, 18:43
Дякував (ла): 57 разів
Подякували: 316 разів

Повідомлення RICH »

Корректировку делать надо

Buhgalteria
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 124
З нами з: 05 березня 2013, 07:16
Дякував (ла): 47 разів
Подякували: 19 разів

Повідомлення Buhgalteria »

RICH писав:Корректировку делать надо
С одной стороны согласна, если б покупатель не плательщик НДС товар оплатил, а потом вернул - без вопросов корректировка выписывается, а вот по договору комиссии покупатель ведь фактически товар не оплачивал (первое событие для начисления НО - отгрузка), а вот теперь делает возврат. Могу ли я в этом случае уменьшать свои НО путем выписки корректировки к НН?

RICH
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 678
З нами з: 04 листопада 2013, 18:43
Дякував (ла): 57 разів
Подякували: 316 разів

Повідомлення RICH »

вы имеете полное право откорректировать своё НО по данной сделке

Okse4ka
Оракул
Оракул
Повідомлень: 252
З нами з: 10 жовтня 2011, 08:47
Дякував (ла): 40 разів
Подякували: 10 разів

Повідомлення Okse4ka »

Коллеги, подскажите, пожалуйста, наш покупатель возвращаем нам товар, купленный в 2012 году. Сейчас этот товар имеет код УКТ ЗЕД. Как мне поступить в РК. Ее нужно регистрировать?

ШОШО
Мастер
Мастер
Повідомлень: 59
З нами з: 18 липня 2012, 01:06
Дякував (ла): 20 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення ШОШО »

Добрый день коллеги!Подскажите пожалуйста. В этом месяце вернули товар. Заполняю "Розрахунок коригування сум ПДВ ..." Коригую кредит. И обнаруживаю колонку "11"(СУМА ПДВ З КОЛОНКИ 10,яка була включена до податкового кредиту(до рядка 10.1 декларации"Только вот не знаю ,что здесь показывать Может надо просто продублировать колонку №10 из этого же РОЗРАХУНКА? Или общую сумму ПДВ из той Деки,по которой проводиться коригування. #wall# Подскажите пожлуйста или ссылочку укажите,пожалйста,где можно узнать-почитать#rtfm# Заранеевсем СПАСИБО!#curtsey#

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8704
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2126 разів
Подякували: 5235 разів

Повідомлення Тюша »

ШОШО писав:Добрый день коллеги!Подскажите пожалуйста. В этом месяце вернули товар. Заполняю "Розрахунок коригування сум ПДВ ..." Коригую кредит. И обнаруживаю колонку "11"(СУМА ПДВ З КОЛОНКИ 10,яка була включена до податкового кредиту(до рядка 10.1 декларации"Только вот не знаю ,что здесь показывать Может надо просто продублировать колонку №10 из этого же РОЗРАХУНКА? Или общую сумму ПДВ из той Деки,по которой проводиться коригування. #wall# Подскажите пожлуйста или ссылочку укажите,пожалйста,где можно узнать-почитать#rtfm# Заранеевсем СПАСИБО!#curtsey#
обсуждалось здесь: http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst27499.aspx

balkolga
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 697
З нами з: 29 січня 2012, 03:58
Дякував (ла): 329 разів
Подякували: 117 разів

Повідомлення balkolga »

Доброе утро ! Посоветуйте пожалуйста , как быть мне в такой ситуации. 30.05. была отгрузка покупателю на 6 тыс., 03/06 он оплачивает эту сумму , но 05/06 возвращает товар. 05/06 деньги им вернуть не получилось (потратили уже , т.к. посчитали , что если уж пришла оплата значит вё подошло) , теперь возвращать сумму будем 10/06 . Как мне быть с корректировкой ндс ?
05/06 - выписываю корректировку по возврату
05/06 выписываю новую налоговую накладную на сумму 6 тыс.
10/06 при возврате денег выписываю новую корректировку ...
#clamping#g_cray#

Відповісти

Повернутись до “ПДВ”