Как в примере на Ресурсах. *; 101;; ПДВ за лютий 2015р. ТОВ ...... (код.......);;;ArinaArina писав:что в назначении платежа писали?Тюша писав:Я, например, сегодня отправила на спецсчет.
НЕТ электронному администрированию НДС с 01.01.2015
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8701
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2125 разів
- Подякували: 5234 рази
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3854
- З нами з: 06 травня 2013, 04:38
- Дякував (ла): 82 рази
- Подякували: 2407 разів
А меня что-то "муляет"...Вероніка писав:Счёт действует так: на 30.03. в бюджет по реестру налоговой со спецсчетов будут списываться суммы, которые необходимы к уплате в бюджет. Если у Вас эта сумма есть - конечно же можете не загонять на счётдополнительные суммы.Ветка писав:Подскажите,пожалуйста, если у меня за февраль есть строка 25.1 к оплате в бюджет, но при этом на спецсчете уже есть большая сумма переплаты (платили НДС на таможню), могу я не загонять живые деньги на спецсчет? Спасибо
Из поста я так и не поняла, то ли это просто переплата (уплатили большую сумму НДС перед растаможкой) или бухгалтер так назвал положенную уплату НДС при растаможке.
Ведь бюджет должен получить от импортера и НДС, рассчитанный при растаможке, и сумму, посчитанную по декларации.
-
- Гуру
- Повідомлень: 73
- З нами з: 27 грудня 2013, 13:32
- Дякував (ла): 21 раз
- Подякували: 5 разів
Підкажіть, будь ласка, придбання в неплатників ПДВ і розрах.-кас. обслуговування відображаємо в стр.11.1 і все? В додатках розшифровувати не треба?
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18797
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2052 рази
- Подякували: 10346 разів
На жаль, немає де провадити подібне розшифрування...ivanovamarina писав:Підкажіть, будь ласка, придбання в неплатників ПДВ і розрах.-кас. обслуговування відображаємо в стр.11.1 і все? В додатках розшифровувати не треба?
-
- Гений
- Повідомлень: 327
- З нами з: 06 лютого 2014, 17:05
- Дякував (ла): 54 рази
- Подякували: 121 раз
И правильно муляет, т.к. оплата у нас идет до 01.07.2015 по декларациям живыми деньгами.Любознательная писав:А меня что-то "муляет"...Вероніка писав:Счёт действует так: на 30.03. в бюджет по реестру налоговой со спецсчетов будут списываться суммы, которые необходимы к уплате в бюджет. Если у Вас эта сумма есть - конечно же можете не загонять на счётдополнительные суммы.Ветка писав:Подскажите,пожалуйста, если у меня за февраль есть строка 25.1 к оплате в бюджет, но при этом на спецсчете уже есть большая сумма переплаты (платили НДС на таможню), могу я не загонять живые деньги на спецсчет? Спасибо
Из поста я так и не поняла, то ли это просто переплата (уплатили большую сумму НДС перед растаможкой) или бухгалтер так назвал положенную уплату НДС при растаможке.
Ведь бюджет должен получить от импортера и НДС, рассчитанный при растаможке, и сумму, посчитанную по декларации.
Если обращать внимания на остаток на счете, тогда и перед регистрацией надо платить на счет, но ведь мы этого не делаем.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1486
- З нами з: 21 серпня 2012, 00:07
- Дякував (ла): 2263 рази
- Подякували: 1729 разів
1."но при этом на спецсчете уже есть большая сумма переплаты" Денег на спец счете у Вас нет.Любознательная писав:А меня что-то "муляет"...Вероніка писав:Счёт действует так: на 30.03. в бюджет по реестру налоговой со спецсчетов будут списываться суммы, которые необходимы к уплате в бюджет. Если у Вас эта сумма есть - конечно же можете не загонять на счётдополнительные суммы.Ветка писав:Подскажите,пожалуйста, если у меня за февраль есть строка 25.1 к оплате в бюджет, но при этом на спецсчете уже есть большая сумма переплаты (платили НДС на таможню), могу я не загонять живые деньги на спецсчет? Спасибо
Из поста я так и не поняла, то ли это просто переплата (уплатили большую сумму НДС перед растаможкой) или бухгалтер так назвал положенную уплату НДС при растаможке.
Ведь бюджет должен получить от импортера и НДС, рассчитанный при растаможке, и сумму, посчитанную по декларации.
2."платили НДС на таможню" Деньги на таможне.
Ваш НК сормирован на основании ГТД и уплаченые на таможню деньги в процессе учавствуют, только в части оформленных ГТД.
Т.е.
Д-таможня - К- Банк( деньги)
Д-НДС - К-Таможня(ГТД)
-
- Гуру
- Повідомлень: 73
- З нами з: 27 грудня 2013, 13:32
- Дякував (ла): 21 раз
- Подякували: 5 разів
Дякую! Думаю, що це не на жаль, а на краще....#thank2#Popen писав:На жаль, немає де провадити подібне розшифрування...ivanovamarina писав:Підкажіть, будь ласка, придбання в неплатників ПДВ і розрах.-кас. обслуговування відображаємо в стр.11.1 і все? В додатках розшифровувати не треба?
-
- Гений
- Повідомлень: 404
- З нами з: 31 січня 2012, 01:10
- Дякував (ла): 393 рази
- Подякували: 139 разів
если минусовой НК январской деки,то можете учесть в пределах строки 18,заполнив дод2 .Зайдите в тему "декларация НДС",там много комментов с примерамиМалинаа писав:Поправьте меня....если у меня есть НК с предыдущих периодов, а по итогам декларации февраля - начисления к уплате, то я не могу использовать кредит, а должна оплатить всю сумму (18 стр.)....?
-
- Гений
- Повідомлень: 327
- З нами з: 06 лютого 2014, 17:05
- Дякував (ла): 54 рази
- Подякували: 121 раз
Сегодня у меня новый вытяг стал идеален !!!
Убралась стр 8 !!!! Деньги зачислены на спецсчет..
Мне кажется что вчерашний сбой на сервере ГНи, связан с тем что поменяли все таки свои программы или формулы..
Убралась стр 8 !!!! Деньги зачислены на спецсчет..
Мне кажется что вчерашний сбой на сервере ГНи, связан с тем что поменяли все таки свои программы или формулы..