Спецрежим НДС с/х

Розділ V ПКУ
chudo
Мыслитель
Мыслитель
Повідомлень: 99
З нами з: 21 січня 2015, 13:26
Дякував (ла): 18 разів
Подякували: 41 раз

Повідомлення chudo »

ЮМор писав:Для получения дотации сельхозпроизводитель
должен быть включен в Реестр. Функции по фор-
мированию и ведению Реестра возложены на ГФС
(пп. 191.1.91 Налогового кодекса, далее – НК). По-
рядок его ведения и форма будут утверждены
Кабмином.
Для внесения в Реестр предприятие должно по-
дать в налоговую, где оно зарегистрировано как
плательщик НДС, заявление установленной фор-
мы. Эту форму должен утвердить Минфин (на
день подписания номера в печать форма заявле-
ния не утверждена).

Доброго дня! Буду дуже вдячна за відповідь на мої питання: Хто вже подавав заяву на включення в реєстр? Що взагалі відомо з цього питання?

Ще нічого не відомо. Форми заяви ще не має. Додатку згідно якого буде розрахунок дотації також. Вони стверджують , що в них є 3-х місячний термін для створення даних форм.

fgrubin
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 572
З нами з: 17 лютого 2016, 12:49
Дякував (ла): 27 разів
Подякували: 140 разів

Повідомлення fgrubin »

Yasha писав:А что вы писали в назначении платежа ,когда переводили самостоятельно суму НДС на 2604?
А в мене за даними з електронного кабінету там переплата майже на всю суму з грудневої декларації висить з 2015 року. То чи потрібно мені враховувати цю переплату при визначенні суми, яка підлягає перерахуванню за грудневою декларацією на 2604?

fgrubin
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 572
З нами з: 17 лютого 2016, 12:49
Дякував (ла): 27 разів
Подякували: 140 разів

Повідомлення fgrubin »

А гаряча лінія ДФС знову повідомляє, що відповіді на питання про механізм сплати нема. :(
А за данними казначейства, рахунки станом на 10 год. 00 хв. заблоковані :(#wall#

voko
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 637
З нами з: 07 травня 2012, 16:00
Дякував (ла): 219 разів
Подякували: 323 рази

Повідомлення voko »

Yasha писав:А что вы писали в назначении платежа ,когда переводили самостоятельно суму НДС на 2604?
До введення електронного адміністрування і після введення я писав однаково:
*;101;мій код ЄДРПОУ;ПДВ за 12.2016 р. СФГ "...";;;

fgrubin
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 572
З нами з: 17 лютого 2016, 12:49
Дякував (ла): 27 разів
Подякували: 140 разів

Повідомлення fgrubin »

voko, а платіжку в ДФС носили?

voko
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 637
З нами з: 07 травня 2012, 16:00
Дякував (ла): 219 разів
Подякували: 323 рази

Повідомлення voko »

fgrubin писав:voko, а платіжку в ДФС носили?
Носив. Іноді забував носити, то нагадували. Одного разу терміново навіть електронною поштою копію відправляв :)

fgrubin
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 572
З нами з: 17 лютого 2016, 12:49
Дякував (ла): 27 разів
Подякували: 140 разів

Повідомлення fgrubin »

А в цьому місяці носили?

voko
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 637
З нами з: 07 травня 2012, 16:00
Дякував (ла): 219 разів
Подякували: 323 рази

Повідомлення voko »

fgrubin писав:А в цьому місяці носили?
Ні, навіщо? Після введення електронного адміністрування платіжки не несу. У цьому місяці мої платежі пройшли через 3754 - 3752 - 3751 - 2604

fgrubin
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 572
З нами з: 17 лютого 2016, 12:49
Дякував (ла): 27 разів
Подякували: 140 разів

Повідомлення fgrubin »

voko писав:
Yasha писав:А что вы писали в назначении платежа ,когда переводили самостоятельно суму НДС на 2604?
До введення електронного адміністрування і після введення я писав однаково:
*;101;мій код ЄДРПОУ;ПДВ за 12.2016 р. СФГ "...";;;
В електронному кабінеті платника податку на сторінці "Стан розрахунку з бюджетом" вказано назву цього податку:
СУМИ ПДВ, ЩО ЗАЛИШАЮТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННI С/Г ПIДПР-ВА ЗГIДНО СТ.209 ПКУ
То мабуть буде коректніше написати в призначені наприклад так:

"Суми ПДВ за грудень 2016 року, що залишаються у розпорядженні с/г підприємства згідно ст. 209 ПКУ"

voko
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 637
З нами з: 07 травня 2012, 16:00
Дякував (ла): 219 разів
Подякували: 323 рази

Повідомлення voko »

fgrubin писав:
voko писав:
Yasha писав:А что вы писали в назначении платежа ,когда переводили самостоятельно суму НДС на 2604?
До введення електронного адміністрування і після введення я писав однаково:
*;101;мій код ЄДРПОУ;ПДВ за 12.2016 р. СФГ "...";;;
В електронному кабінеті платника податку на сторінці "Стан розрахунку з бюджетом" вказано назву цього податку:
СУМИ ПДВ, ЩО ЗАЛИШАЮТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННI С/Г ПIДПР-ВА ЗГIДНО СТ.209 ПКУ
То мабуть буде коректніше написати в призначені наприклад так:

"Суми ПДВ за грудень 2016 року, що залишаються у розпорядженні с/г підприємства згідно ст. 209 ПКУ"
Хай буде так. Головне, щоб ці гроші надійшли, куди треба і були використані, як належить.

Відповісти

Повернутись до “ПДВ”