Еще раз хочу уточнить.
При импорте товаров-
1.НДС перечисляется на счет Казначейства(минуя спецсчет НДС).
2.Увеличение лимита регистрации проходит автоматически без нашего участия(не надо нести ГТД в налоговую или еще куда)
3.Чтобы лимит пополнился, достаточно указать в нужной графе (какой?) ГТД индивидуальный налоговй номер.[/quote]
1. Уплата на счёт таможни
2. Не надо.
3. Лимит пополнится автоматически в момент оформления ГТД. Это компетенция даже не вашего брокера, а таможенного инспектора.
ПДВ при імпорті
-
mbamber
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 1097
- З нами з: 03 червня 2013, 21:46
- Дякував (ла): 271 раз
- Подякували: 617 разів
Таможенный брокер укажет вам сумму к перечислению и подаст ГТД к оформлению. Вы предварительно уплатите.meg писав:Тоесть таможенные брокеры-инспекторы сами перечислят НДС куда надо? Наше дело сделать платежи таможне, сколько надо.
Таможенный инспектор проведёт растаможку и как только груз будет оформлен - увеличится регистрационный лимит.
-
1111111111
- Гений

- Повідомлень: 491
- З нами з: 16 січня 2012, 13:02
- Дякував (ла): 71 раз
- Подякували: 111 разів
Подскажите пожалуйста!
В ноябре 18г не показала в декларации по НДС строка 11.1 "НДС при импорте 20%" соответственно не увеличился налоговый кредит.
1.Как теперь правильно поступить? подать уточненку? чем это чревато?
В ноябре 18г не показала в декларации по НДС строка 11.1 "НДС при импорте 20%" соответственно не увеличился налоговый кредит.
1.Как теперь правильно поступить? подать уточненку? чем это чревато?
-
novichok
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 1861
- З нами з: 22 серпня 2012, 04:44
- Дякував (ла): 81 раз
- Подякували: 890 разів
Вам придется подавать уточненки начиная с ноября за все последующие месяцы, увеличение кредита не ведет к штрафам( Вы же уменьшаете сумму к оплате), просто головняк1111111111 писав:Подскажите пожалуйста!
В ноябре 18г не показала в декларации по НДС строка 11.1 "НДС при импорте 20%" соответственно не увеличился налоговый кредит.
1.Как теперь правильно поступить? подать уточненку? чем это чревато?
-
тожебухгалтер
- Мудрец

- Повідомлень: 111
- З нами з: 03 вересня 2018, 13:34
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 40 разів
не совсем так. Уточненку надо подавать к ноябрю. А по следующим месяцам надо смотреть - повлияла ли єта ошибка на НДС к уплате в бюджет (стр.18) или возмещение (20.2). Если повлияла, то надо уточненку подавать к каждому месяцу, в котором повлияла, если нет, то одной уточненки за ноябрь будет достаточно. И данніе уточненки втягиваете в текущую декларацию по стр.16.2novichok писав:Вам придется подавать уточненки начиная с ноября за все последующие месяцы, увеличение кредита не ведет к штрафам( Вы же уменьшаете сумму к оплате), просто головняк1111111111 писав:Подскажите пожалуйста!
В ноябре 18г не показала в декларации по НДС строка 11.1 "НДС при импорте 20%" соответственно не увеличился налоговый кредит.
1.Как теперь правильно поступить? подать уточненку? чем это чревато?
-
svitlass
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 2862
- З нами з: 12 серпня 2011, 02:22
- Дякував (ла): 252 рази
- Подякували: 1128 разів
така ситуація- митна вартість імпортного товару значно вища за фактурну... (навіть на 70%). хоча аналогічний товар імпортується систематично і давно. чомусь в травні збільшили митну вартість.... а ще в Медку цей товар показує, як ризикований, але реєструє под накладні. знайшла листи ДФС, що при продажі товару не береться до уваги митна вартість. Що тоді з ПДВ - в под кредит попадає більша сума, ніж в под зобов'язання? і звичайно, на ринку цей товар за митну вартість не реалізуєш... завищена...
може хтось поділиться досвідом, бо я тільки освоюю імпорт #blush#
може хтось поділиться досвідом, бо я тільки освоюю імпорт #blush#
-
Postpred
- Гений

- Повідомлень: 451
- З нами з: 24 грудня 2014, 13:31
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 265 разів
Так, в декларації з ПДВ в ПК попадає більша сума (фактично сплачена, зазначена в МД), ніж зобов"язання при реалізаціїї цього товару. Проте ПДВ при імпорті ви сплачуєте під час митного оформлення.svitlass писав:така ситуація- митна вартість імпортного товару значно вища за фактурну... (навіть на 70%). хоча аналогічний товар імпортується систематично і давно. чомусь в травні збільшили митну вартість.... а ще в Медку цей товар показує, як ризикований, але реєструє под накладні. знайшла листи ДФС, що при продажі товару не береться до уваги митна вартість. Що тоді з ПДВ - в под кредит попадає більша сума, ніж в под зобов'язання? і звичайно, на ринку цей товар за митну вартість не реалізуєш... завищена...
може хтось поділиться досвідом, бо я тільки освоюю імпорт #blush#
Те, що митна вартість значно вище за договірну впливає лише на розрахунок митних зборів та ПДВ при розмитненні. Оприбуткування товарів здійснюється по договірній (інвойсовій) вартості.
-
Udivlalka
- Гуру

- Повідомлень: 77
- З нами з: 17 квітня 2012, 21:29
- Дякував (ла): 33 рази
- Подякували: 14 разів
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, с 16.04.19 для уплаты НДС на таможне, деньги переводить на единый счет 3734..... ГФС?
когда и как суммы, уплаченные на таможне, будут отображаться в системе электронного администрирования?
какой чаркод у данного запроса в СЭА?
Заранее благодарна за ответ.
когда и как суммы, уплаченные на таможне, будут отображаться в системе электронного администрирования?
какой чаркод у данного запроса в СЭА?
Заранее благодарна за ответ.
Доброго дня! Прошу поради. Маємо незареєстровану вчасно ПН на імпорт послуги (аудит відбувся у червні). Які мої подальші дії і яка відповідальність за це порушення? Наперед вдячна