Реестр налоговых накладных

Розділ V ПКУ
Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8705
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2126 разів
Подякували: 5235 разів

Повідомлення Тюша »

-Порядок заполнения разрабатывается органом ГНСУ см. ст.201,15. Стало быть имеет силу закона. Номер ВЫДАНЫХ НН должен соотв. номеру реестра. И это говорит о том что Вы должны каждый месяц номеровать с 1. А полученые просто регистрируете в разделе 2 реестра (раньше это был 1 раздел)и этот регистрационный № переносите на входящую НН(чек, ГДТ и т.д.). В чем проблема? -
Не поняла, как это я свой номер регистрации в раз.2-"Отримані ПН" перенлошу на входящую НН.
Пример: № з/п дата порядковий номер вид ......
1 12.01.2011 297(№ ННполученный) ПН ......
Куда переносится регистрационный №?????

Juliya
Оракул
Оракул
Повідомлень: 203
З нами з: 24 червня 2009, 00:44
Дякував (ла): 32 рази
Подякували: 88 разів

Повідомлення Juliya »

Вчера представитель налогвой на семинаре сказала, нумерация может быть сплошная за весь год, запрета на это нет

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8705
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2126 разів
Подякували: 5235 разів

Повідомлення Тюша »

-Порядок заполнения разрабатывается органом ГНСУ см. ст.201,15. Стало быть имеет силу закона. Номер ВЫДАНЫХ НН должен соотв. номеру реестра. И это говорит о том что Вы должны каждый месяц номеровать с 1. А полученые просто регистрируете в разделе 2 реестра (раньше это был 1 раздел)и этот регистрационный № переносите на входящую НН(чек, ГДТ и т.д.). В чем проблема? -
Не поняла, как это я свой номер регистрации в раз.2-"Отримані ПН" перенлошу на входящую НН.
Пример: № з/п дата порядковий номер вид ......
1 12.01.2011 297(№ ННполученный) ПН ......
Куда переносится регистрационный №?????

AntonLazo
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 714
З нами з: 24 листопада 2010, 06:18

Повідомлення AntonLazo »

№ п/п раздела 2 реестра (получен.) переносите на входящий документ НН, чек, ГТД, счет на услуги связи и т.д. и записываете ручкой в уголочке. Так и раньше надо было делать, это не новость. Что тут непонятного?

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8705
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2126 разів
Подякували: 5235 разів

Повідомлення Тюша »

Честно говоря, я никогда не делала никаких пометок на входящих НН.
Я просто скдаліваю их по порядку согласно реестра.
Вообще, судя по всем темам и вопросам "маразм"крепчает.

AntonLazo
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 714
З нами з: 24 листопада 2010, 06:18

Повідомлення AntonLazo »

Ну и зачем об этом объявлять ?

Самира
УченикУченик
Повідомлень: 8
З нами з: 09 лютого 2011, 06:02

Повідомлення Самира »

В чем проблема?
Да проблема в том, что если в строке 2 стоит НН с номером 2 а в строке 3 стоит ГТД с ее номером а в строке 4 корректировка то строку 5 пронумерует НН с № не 5 а с номером 3, т.к. последняя НН відана под номером 2 и следующий порядковій номар НН будет 3. А иначе, если вы поставите № 5 то у фискалов будет резонный вопрос а где НН сномерами 3 и 4 .Оставили в резерв? для фальсификаций? и т д . Этот метод подходит только для предприятия у которого
одно наименование товара, нет возвратов, нет экстпорта и т д а для большого нормально работающего предприятия ЭТО АБСУРД

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8705
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2126 разів
Подякували: 5235 разів

Повідомлення Тюша »

Для AntonLazo
Я не совсем поняла,Вы хотели меня обидеть или как.
Я говорила про "маразм" в наших( и прежде всего-своих мозгах) от "их" новаций.
Как говорил кто-то из великих:"Чем больше я узнаю о мире, тем больше понимаю, что ничего не знаю".

AntonLazo
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 714
З нами з: 24 листопада 2010, 06:18

Повідомлення AntonLazo »

Тюша писав: Для AntonLazo
Я не совсем поняла,Вы хотели меня обидеть или как.
Я говорила про "маразм" в наших( и прежде всего-своих мозгах) от "их" новаций.
Как говорил кто-то из великих:"Чем больше я узнаю о мире, тем больше понимаю, что ничего не знаю".
Я хотел пошутить! Неудачно? Извините пожалуйста!

libra
ПрофиПрофи
Повідомлень: 46
З нами з: 08 лютого 2011, 02:11
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення libra »

У меня после первого обновления отчетности в 1С 7.7 при продаже неплательщику НДС в графе 4 Реестра вид документа ПН. После второго обновления стал вид документа ПН02. Как же все-таки правильно ?:-k

Відповісти

Повернутись до “ПДВ”