НК при одновременном ведении облагаемых и льготируемых операций

Розділ V ПКУ
rekin
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 754
З нами з: 08 грудня 2011, 08:08
Дякував (ла): 149 разів
Подякували: 389 разів

Повідомлення rekin »

marengo писав:подскажите, пожалуйста, а то смотрю в книгу, вижу фигу
мы купили зерно и его же продаем с наценкой. Зерно попадает под "звільнені", поставщик выписал счет без пдв, ну и мы тоже#smile3#
кроме этого мы покупам-продаем с НДС другие товары.
Нам надо делать распределение НК?
Таки да!

rekin
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 754
З нами з: 08 грудня 2011, 08:08
Дякував (ла): 149 разів
Подякували: 389 разів

Повідомлення rekin »

ИннаР писав:Ребята, Хелп и срочно! У меня новое предприятие, льгота по п. 197 - как инвалидное предприятие. Первый месяц НДС (октябрь) НДС был только с одной операцией (НО, налоговая накладная со льготой), кредита не было. Теперь ноябрь - есть одно обязательство (льготное) и кредит на покупку оборудования. Что делать? Я вообще не могу понять ничего про это распределение :((( Куда тыкать этот кредит и что надо выписывать? #help# #help# #help# #help#
Попробуйте почитать тему сначала. В двух словах и не объяснить...

Ksushka
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 125
З нами з: 05 квітня 2013, 04:26
Дякував (ла): 26 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Ksushka »

Доброго дня! Чи потрібно робити річний перерахунок ПДВ, якщо неоподатковані операції були тільки в жовтні? Хто як робить підкажіть? Як вірно зробити річний перерахунок? Поділіться досвідом. Буду вдячна.

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8705
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2126 разів
Подякували: 5235 разів

Повідомлення Тюша »

Ksushka писав:Доброго дня! Чи потрібно робити річний перерахунок ПДВ, якщо неоподатковані операції були тільки в жовтні? Хто як робить підкажіть? Як вірно зробити річний перерахунок? Поділіться досвідом. Буду вдячна.
Нужно.В додатке 7 делается перерасчет и по итогам вы либо"стортнируете" излишне распределенный НДС либо доначисляете.

Ksushka
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 125
З нами з: 05 квітня 2013, 04:26
Дякував (ла): 26 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Ksushka »

Тюша писав:
Ksushka писав:Доброго дня! Чи потрібно робити річний перерахунок ПДВ, якщо неоподатковані операції були тільки в жовтні? Хто як робить підкажіть? Як вірно зробити річний перерахунок? Поділіться досвідом. Буду вдячна.
Нужно.В додатке 7 делается перерасчет и по итогам вы либо"стортнируете" излишне распределенный НДС либо доначисляете.
А яку таблицю додатку 7 потрібно заповняти, допоможіть? Мабуть Таблицю 2.

Ksushka
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 125
З нами з: 05 квітня 2013, 04:26
Дякував (ла): 26 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Ksushka »

Ksushka писав:
Тюша писав:
Ksushka писав:Доброго дня! Чи потрібно робити річний перерахунок ПДВ, якщо неоподатковані операції були тільки в жовтні? Хто як робить підкажіть? Як вірно зробити річний перерахунок? Поділіться досвідом. Буду вдячна.
Нужно.В додатке 7 делается перерасчет и по итогам вы либо"стортнируете" излишне распределенный НДС либо доначисляете.
А яку таблицю додатку 7 потрібно заповняти, допоможіть? Мабуть Таблицю 2.

Розкажіть на прикладі як перерахувати ПДВ за рік? Дуже потрібно допомога.

Аватар користувача
Елена_П
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2080
З нами з: 30 січня 2015, 12:10
Звідки: Запорожье
Дякував (ла): 800 разів
Подякували: 3799 разів

Повідомлення Елена_П »

Ksushka писав:
Ksushka писав:
Тюша писав:Нужно.В додатке 7 делается перерасчет и по итогам вы либо"стортнируете" излишне распределенный НДС либо доначисляете.
А яку таблицю додатку 7 потрібно заповняти, допоможіть? Мабуть Таблицю 2.

Розкажіть на прикладі як перерахувати ПДВ за рік? Дуже потрібно допомога.
годовой перерасчет НДС https://yadi.sk/d/PXPgNRaRmSqih

Вселенная
УченикУченик
Повідомлень: 3
З нами з: 03 січня 2016, 19:11

Повідомлення Вселенная »

Здравствуйте,коллеги!!!!Очень неприятная ситуация произошла под конец года: было обнаружено,что в сводную налоговую накладную,которая создается в конце месяца после распределения НК не была включена одна НН (то есть не было распределения НК по одной НН),как теперь,в данном периоде исправить ошибку за октябрь?Rtfm

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8705
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2126 разів
Подякували: 5235 разів

Повідомлення Тюша »

Вселенная писав:Здравствуйте,коллеги!!!!Очень неприятная ситуация произошла под конец года: было обнаружено,что в сводную налоговую накладную,которая создается в конце месяца после распределения НК не была включена одна НН (то есть не было распределения НК по одной НН),как теперь,в данном периоде исправить ошибку за октябрь?Rtfm
О какой сумме НДС идет речь? Если небольшая, то включите в декабрь. Зачем светиться. Может не заметят.

Вселенная
УченикУченик
Повідомлень: 3
З нами з: 03 січня 2016, 19:11

Повідомлення Вселенная »

Тюша писав:
Вселенная писав:Здравствуйте,коллеги!!!!Очень неприятная ситуация произошла под конец года: было обнаружено,что в сводную налоговую накладную,которая создается в конце месяца после распределения НК не была включена одна НН (то есть не было распределения НК по одной НН),как теперь,в данном периоде исправить ошибку за октябрь?Rtfm
О какой сумме НДС идет речь? Если небольшая, то включите в декабрь. Зачем светиться. Может не заметят.
Сумма НДС 500 грн. Ві имеете в виду создать сводную НН за ноябрь(сроки то еще позволяют)? а как заполнить ее-все ведь подтягивается в месяце распределения? мне кажется тут только РК нужно делать на октябрь

Відповісти

Повернутись до “ПДВ”