НЕТ электронному администрированию НДС с 01.01.2015

Розділ V ПКУ
nikosbud
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 575
З нами з: 30 березня 2015, 18:13
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 422 рази

Повідомлення nikosbud »

Люлик писав:
Всесвит писав:Таки не отменят 1 июля? этот НДС?
хочется в отпуск....
надежда пропадает с каждым днем #g_cray#
Шансов, что отменят -0
Есть небольшой шанс, что продлят тестовый режим и ФСЬО....
Почитайте, за что будут голосовать: http://news.dtkt.ua/taxation/pdv/34233

мне не совсем нравится предложения по регистрации НН : если поставки идут регулярно, то поставщик будет иметь право выписать сводную НН последним числом месяца ( и правило первого события тогда не работает) - и это в режиме пополнения счета ЭА НДС??? Вот представьте, вы берете регулярно товар и отгружаете каждый день разным покупателям и вам надо выписывать и регистрировать НН на сотни фирм... А ваш поставщик выписывает вам одну сводную НН концом месяца да еще и 15 кд имеет на ее регистрацию.... т.е. это выгодно поставщику, но не выгодно покупателю..... и месячный размер НО будет зависать на счету?????
Понимаю, что это ПРАВО, а не ОБЯЗАННОСТЬ, но поставщики , думаю, воспользуются этим в своимх интересах...

@Nika@
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1412
З нами з: 09 січня 2011, 14:26
Звідки: Кривий Ріг
Дякував (ла): 959 разів
Подякували: 1175 разів

Повідомлення @Nika@ »

Прикидываю расходы на ближайшие месяцы, туплю с этим ... НДС. На 1 июля каждому посчитают начальный лимит на регистрацию НН в размере 1/12 НО за предыдущий год. Так? Всё, что хотим зарегить сверх этого лимита - рассчитываем по формуле и пополняем счет или ждем НК. А когда нужно оплатить НДС по деке за июнь? 30/07 или как?

Енни
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 837
З нами з: 21 березня 2013, 00:49
Дякував (ла): 444 рази
Подякували: 44 рази

Повідомлення Енни »

@Nika@ писав:Прикидываю расходы на ближайшие месяцы, туплю с этим ... НДС. На 1 июля каждому посчитают начальный лимит на регистрацию НН в размере 1/12 НО за предыдущий год. Так? Всё, что хотим зарегить сверх этого лимита - рассчитываем по формуле и пополняем счет или ждем НК. А когда нужно оплатить НДС по деке за июнь? 30/07 или как?
честно не поняла что значит "каждому посчитают начальный лимит на регистрацию НН в размере 1/12 НО за предыдущий год. " Никто ничего считать не будет. получили предоплату 01.07.-1200,00 и что б зарегить эту НН тоже например 01.07.15 ( а у вас в этот день никаких действий с получением НК нет) надо заплатить 200, 00грн. ндс.и только после этого регить.
или я что-то не так понимаю?

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

Енни писав:
@Nika@ писав:Прикидываю расходы на ближайшие месяцы, туплю с этим ... НДС. На 1 июля каждому посчитают начальный лимит на регистрацию НН в размере 1/12 НО за предыдущий год. Так? Всё, что хотим зарегить сверх этого лимита - рассчитываем по формуле и пополняем счет или ждем НК. А когда нужно оплатить НДС по деке за июнь? 30/07 или как?
честно не поняла что значит "каждому посчитают начальный лимит на регистрацию НН в размере 1/12 НО за предыдущий год. " Никто ничего считать не будет. получили предоплату 01.07.-1200,00 и что б зарегить эту НН тоже например 01.07.15 ( а у вас в этот день никаких действий с получением НК нет) надо заплатить 200, 00грн. ндс.и только после этого регить.
или я что-то не так понимаю?
НКУ раздел ХХ
34. Встановити, що 1 липня 2015 року зареєстрованим платникам податку автоматично збільшується розмір суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначену пунктом 200-1.3 статті 200-1 цього Кодексу, на суму середньомісячного розміру сум податку, задекларованих платником до сплати до бюджету та погашених за останні 12 звітних (податкових) місяців/ 4 квартали.

Така сума збільшення щокварталу підлягає автоматичному перерахунку з урахуванням показника середньомісячного розміру сум податку, задекларованих платником до сплати до бюджету та погашених за останні 12 звітних (податкових) місяців/4 квартали, станом на дату такого перерахунку. Такий перерахунок здійснюється шляхом віднімання суми попереднього збільшення та додавання суми збільшення згідно з поточним перерахунком.

nikosbud
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 575
З нами з: 30 березня 2015, 18:13
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 422 рази

Повідомлення nikosbud »

ArinaArina писав:
Енни писав:
@Nika@ писав:Прикидываю расходы на ближайшие месяцы, туплю с этим ... НДС. На 1 июля каждому посчитают начальный лимит на регистрацию НН в размере 1/12 НО за предыдущий год. Так? Всё, что хотим зарегить сверх этого лимита - рассчитываем по формуле и пополняем счет или ждем НК. А когда нужно оплатить НДС по деке за июнь? 30/07 или как?
честно не поняла что значит "каждому посчитают начальный лимит на регистрацию НН в размере 1/12 НО за предыдущий год. " Никто ничего считать не будет. получили предоплату 01.07.-1200,00 и что б зарегить эту НН тоже например 01.07.15 ( а у вас в этот день никаких действий с получением НК нет) надо заплатить 200, 00грн. ндс.и только после этого регить.
или я что-то не так понимаю?
НКУ раздел ХХ
34. Встановити, що 1 липня 2015 року зареєстрованим платникам податку автоматично збільшується розмір суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначену пунктом 200-1.3 статті 200-1 цього Кодексу, на суму середньомісячного розміру сум податку, задекларованих платником до сплати до бюджету та погашених за останні 12 звітних (податкових) місяців/ 4 квартали.

Така сума збільшення щокварталу підлягає автоматичному перерахунку з урахуванням показника середньомісячного розміру сум податку, задекларованих платником до сплати до бюджету та погашених за останні 12 звітних (податкових) місяців/4 квартали, станом на дату такого перерахунку. Такий перерахунок здійснюється шляхом віднімання суми попереднього збільшення та додавання суми збільшення згідно з поточним перерахунком.
ну типа увеличат сумму на среднемесячное НО ....

Inna Medvetska
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1620
З нами з: 08 вересня 2010, 04:09
Дякував (ла): 78 разів
Подякували: 146 разів

Повідомлення Inna Medvetska »

за травень у мене пеший раз з 01.02.15 виникає ПЗ з ПДВ. чи при поповненні електронного рахунку є якась специфіка заповненя поля "Призначення платежу"?

Burundulka
УченикУченик
Повідомлень: 4
З нами з: 20 червня 2015, 12:51
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 4 рази

Повідомлення Burundulka »

Доброго времени суток.
Возникла ситуация что по состоянию на 20.06.15 на счету ЭА НДС образовалась приличная сумма минуса, которую судя по всему при желании зарегистрировать НН с 01.07.15 прийдется таки погасить.
Недавно взяла распечатку в налоговой какие суммы вошли в НО и НК на счету электронного администрирования. И с удивлением обнаружила что в нее не вошли суммы по НК января предоставленных с опозданием но зарегистрированных в срок и включенных в феврале. И корректировки к налоговым накладным выписанных до 01.02.15.
Хотя наши НН и до января регистрировались в ЕРНН в полном обьеме так как товар импортный и соответсвенно коректировки к ним так же регистрировались и прошли по вытягам из ЕРНН. Покажу на примере:

ДАННЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ:
НО НДС: 50 грн их них 60 грн НН июнь и "- 10 грн" корректировки к накладным ЯНВАРЯ (которые мы имеем право включить в течении 1095 дней)
НК НДС : 15 грн из них 10 НН июня и 5 НН января (которые мы имеем право включить в течении 1095 дней)
К уплате : 35 грн

СЧЕТ ЭА:

НО: 60 грн
НК 10 грн
Уплачено : 35
Остаток : - 15 грн.

Т.е эти 15 грн мы так же обязаны погасить прежде чем зарегистрируем хоть одну накладную с 01.07. Несмотря на то что по законодательству в Декл. имеется даже отдельная строка для таких корректировок на счету ЭА НДС они не отображаются. А у нас таких минусов на минуточку повисло на 953 тыс. грн так как были возвраты мертвого товара и переоценки товара на реализации у покупателя. Подскажите как можно исправить эту ситуацию и на каком основании такие суммы не отражаются на счете електронного администрирования.

Zla-ta
Мыслитель
Мыслитель
Повідомлень: 90
З нами з: 22 листопада 2014, 22:26
Дякував (ла): 41 раз
Подякували: 16 разів

Повідомлення Zla-ta »

Доброе утро эксперты. На этой неделе отгрузка на большую сумму. Регистрировать нн буду в первых числах июля. На эту поставку действует еще тестовый режим? Денег на оплату НДС нет, будет после оплаты заказа в середине июля.

мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2335
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1025 разів
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

Zla-ta писав:Доброе утро эксперты. На этой неделе отгрузка на большую сумму. Регистрировать нн буду в первых числах июля. На эту поставку действует еще тестовый режим? Денег на оплату НДС нет, будет после оплаты заказа в середине июля.
регистрируйте в июне. читала в журнале, за НН, выписанные в июне, а зарегистрированные в июле прийдется платить

Burundulka
УченикУченик
Повідомлень: 4
З нами з: 20 червня 2015, 12:51
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 4 рази

Повідомлення Burundulka »

Ответьте пожалуйста на вопрос, кто в курсе?
Доброго времени суток.
Возникла ситуация что по состоянию на 20.06.15 на счету ЭА НДС образовалась приличная сумма минуса, которую судя по всему при желании зарегистрировать НН с 01.07.15 прийдется таки погасить.
Недавно взяла распечатку в налоговой какие суммы вошли в НО и НК на счету электронного администрирования. И с удивлением обнаружила что в нее не вошли суммы по НК января предоставленных с опозданием но зарегистрированных в срок и включенных в феврале. И корректировки к налоговым накладным выписанных до 01.02.15.
Хотя наши НН и до января регистрировались в ЕРНН в полном обьеме так как товар импортный и соответсвенно коректировки к ним так же регистрировались и прошли по вытягам из ЕРНН. Покажу на примере:

ДАННЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ:
НО НДС: 50 грн их них 60 грн НН июнь и "- 10 грн" корректировки к накладным ЯНВАРЯ (которые мы имеем право включить в течении 1095 дней)
НК НДС : 15 грн из них 10 НН июня и 5 НН января (которые мы имеем право включить в течении 1095 дней)
К уплате : 35 грн

СЧЕТ ЭА:

НО: 60 грн
НК 10 грн
Уплачено : 35
Остаток : - 15 грн.

Т.е эти 15 грн мы так же обязаны погасить прежде чем зарегистрируем хоть одну накладную с 01.07. Несмотря на то что по законодательству в Декл. имеется даже отдельная строка для таких корректировок на счету ЭА НДС они не отображаются. А у нас таких минусов на минуточку повисло на 953 тыс. грн так как были возвраты мертвого товара и переоценки товара на реализации у покупателя. Подскажите как можно исправить эту ситуацию и на каком основании такие суммы не отражаются на счете електронного администрирования.

Закрито

Повернутись до “ПДВ”