ПДВ 7 % на лікарські засоби
-
- Знаток
- Повідомлень: 21
- З нами з: 18 грудня 2012, 00:50
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 1 раз
Добрый день! Подскажите пожалуйста, предприятие приобрело медицинское оборудование(импорт) в 2013г., будучи не плательщиком НДС. В ноябре 2013г. продало его бюджетной организации, уже плательщиком НДС. Оплата прошла в мае 2014г. Теперь я должна выписать налоговую накладную с НДС -7%? Надо ли регистрировать эту налоговую накладную в едином реестре?
-
- Знаток
- Повідомлень: 21
- З нами з: 18 грудня 2012, 00:50
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 1 раз
Добрый день! Подскажите пожалуйста, предприятие приобрело медицинское оборудование(импорт) в 2013г., будучи не плательщиком НДС. В ноябре 2013г. продало его бюджетной организации, уже плательщиком НДС. Оплата прошла в мае 2014г. Теперь я должна выписать налоговую накладную с НДС -7%? Надо ли регистрировать эту налоговую накладную в едином реестре?
Пожалуйста помогите!!!
Пожалуйста помогите!!!
-
- Высший разум
- Повідомлень: 857
- З нами з: 05 травня 2011, 08:49
- Дякував (ла): 225 разів
- Подякували: 394 рази
Налоговую на 7% выписываем, т.к. для бюджетника правило первого события на действует, возникает налоговое обязательство только при зачислении средств на р/сч (в кассу). Если сумма НДС свыше 10000,00грн. обязательно регистрируем в ЕРНН.
-
- Знаток
- Повідомлень: 21
- З нами з: 18 грудня 2012, 00:50
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 1 раз
Налоговую на 7% выписываем, т.к. для бюджетника правило первого события на действует, возникает налоговое обязательство только при зачислении средств на р/сч (в кассу). Если сумма НДС свыше 10000,00грн. обязательно регистрируем в ЕРНН.
Сумма НДС больше чем 10000грн. А надо ли указывать код УКТ ЗЕД?
Сумма НДС больше чем 10000грн. А надо ли указывать код УКТ ЗЕД?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1853
- З нами з: 08 листопада 2013, 21:07
- Дякував (ла): 905 разів
- Подякували: 106 разів
нужно регистрировать все импорное с указанием кода.Аксюта18 писав:Налоговую на 7% выписываем, т.к. для бюджетника правило первого события на действует, возникает налоговое обязательство только при зачислении средств на р/сч (в кассу). Если сумма НДС свыше 10000,00грн. обязательно регистрируем в ЕРНН.
Сумма НДС больше чем 10000грн. А надо ли указывать код УКТ ЗЕД?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1853
- З нами з: 08 листопада 2013, 21:07
- Дякував (ла): 905 разів
- Подякували: 106 разів
Регистрируются в 2-х случаях: больше 10000 грн и все ,содержащие импортные позиции (с кодом УКТ ВЭД) ,даже если они на 1коп. Да, еще и новейший бзик!- все НН, участвующие в электронном документообороте между предприятиями, тоже должны быть зарегистрированы в ЕРНН.
-
- Знаток
- Повідомлень: 21
- З нами з: 18 грудня 2012, 00:50
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 1 раз
Denis@@@ писав:нужно регистрировать все импорное с указанием кода.Аксюта18 писав:Налоговую на 7% выписываем, т.к. для бюджетника правило первого события на действует, возникает налоговое обязательство только при зачислении средств на р/сч (в кассу). Если сумма НДС свыше 10000,00грн. обязательно регистрируем в ЕРНН.
Сумма НДС больше чем 10000грн. А надо ли указывать код УКТ ЗЕД?
Даже если нам не давали налоговую накладную при покупке товара?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2781
- З нами з: 26 вересня 2011, 04:18
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 1256 разів
Коды УКТЗЕД указывают в НН уже 3 года. Если приход товара был до этого момента вы должны сами выбрать коды по справочнику.Аксюта18 писав:Denis@@@ писав:нужно регистрировать все импорное с указанием кода.Аксюта18 писав:Налоговую на 7% выписываем, т.к. для бюджетника правило первого события на действует, возникает налоговое обязательство только при зачислении средств на р/сч (в кассу). Если сумма НДС свыше 10000,00грн. обязательно регистрируем в ЕРНН.
Сумма НДС больше чем 10000грн. А надо ли указывать код УКТ ЗЕД?
Даже если нам не давали налоговую накладную при покупке товара?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 857
- З нами з: 05 травня 2011, 08:49
- Дякував (ла): 225 разів
- Подякували: 394 рази
код УКТ ЗЕД указывается Только на импортный товар. Если товар отечественного производителя, таможню не пересекал, не подлежит регистрации на сумму НДС меньше 10000.00. Поэтому возникает вопрос - Кто произвел товар?