Реестр налоговых накладных

Розділ V ПКУ
Юлка
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 19
З нами з: 21 жовтня 2010, 11:28

Повідомлення Юлка »

Подскажите люди добрые, если нумерация в реестре не совпадает, имею ввиду по выданым нн, у кого такая ситуация была??? что делать????

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8705
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2126 разів
Подякували: 5235 разів

Повідомлення Тюша »

Не совпадает № реестра и № НН.?
Желательно поправить.
Если сбилась нумерация на пару цифр-постарайтесь перетасовать контрагентов.Пока они не сдали свои деки.Могут пойти на помощь.У меня так было.

brutik
ПрофиПрофи
Повідомлень: 48
З нами з: 14 жовтня 2010, 00:32
Дякував (ла): 5 разів

Повідомлення brutik »

При не совпадении номеров в НН и реестре я вручную поменяла, можно в Бэст перетащить и там менять. Но у меня другая беда, неплательщики НДС в новом реестре стали плательщиками (имеют номер ИНН предыдущего контрагента), что с этим делать пока мне никто не подсказал. По 1С тоже не знают.

libra
ПрофиПрофи
Повідомлень: 46
З нами з: 08 лютого 2011, 02:11
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення libra »

Для brutik. У меня то же самое. Скорее всего это недоработка 1С. А что у вас стоит в графе 4 раздела 1 Реестра при продаже неплат.НДС?

AntonLazo
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 714
З нами з: 24 листопада 2010, 06:18

Повідомлення AntonLazo »

libra писав:У меня после первого обновления отчетности в 1С 7.7 при продаже неплательщику НДС в графе 4 Реестра вид документа ПН. После второго обновления стал вид документа ПН02. Как же все-таки правильно ?:-k [/q
ПравильноПН02. Это п. 9.4 абзац 3 Порядка 1002.
Не проходит проверку структуры, хоть тресни!!! Понять бы почему?!!!!!!!

nana78
ПрофиПрофи
Повідомлень: 38
З нами з: 14 лютого 2011, 08:29
Дякував (ла): 10 разів

Повідомлення nana78 »

brutik писав:При не совпадении номеров в НН и реестре я вручную поменяла, можно в Бэст перетащить и там менять. Но у меня другая беда, неплательщики НДС в новом реестре стали плательщиками (имеют номер ИНН предыдущего контрагента), что с этим делать пока мне никто не подсказал. По 1С тоже не знают.

В отчетности 1 кв.2011г. 3 версия - эта ошибка исправлена.

Fall-ka
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 12
З нами з: 11 грудня 2010, 05:10

Повідомлення Fall-ka »

Була на семінарі, який вели представники податкової, казали, що можна не починати нумерацію кожного місяця з 1 номера, а продовжувати нумерацію ПН і реєстру відповідно, просто щоб вони між собою співпадали ( №ПН і № реєстру)

libra
ПрофиПрофи
Повідомлень: 46
З нами з: 08 лютого 2011, 02:11
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення libra »

(quote=AntonLazo) Cпасибо!
Может быть подскажете, комис.банка за РКО согласно п.11.4 Порядка будет в гр.5 раздела 2 с обозначением ПО ?
И еще один вопрос : "п.11.6. У графі 7 вказується індивідуальний податковий номер постачальника - платника податку на додану вартість.
У разі якщо товари/послуги, придбані в нерезидента, не призначаються для використання у господарській діяльності або
придбані з метою їх використання для постачання послуг за межами митної території України або послуг, місце постачання яких
визначається відповідно до пункту 186.3 статті 186 розділу V Кодексу ( 2755-17 ), у графі 7 відображається умовний
ІПН "200000000000"."
Я правильно понимаю : если мы приобрели услуги у плательщика НДС для непроизводственного использования ИНН будет 200000000000, или это касается только нерезидентов ?
[-o<

AntonLazo
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 714
З нами з: 24 листопада 2010, 06:18

Повідомлення AntonLazo »

Кто сколько реестров сдает? Имею ввиду до 10.01.2011 и после10.01.2011? Общий, или два? Отзовитесь кто уже сдал!

AntonLazo
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 714
З нами з: 24 листопада 2010, 06:18

Повідомлення AntonLazo »

libra писав:(quote=AntonLazo) Cпасибо!
Может быть подскажете, комис.банка за РКО согласно п.11.4 Порядка будет в гр.5 раздела 2 с обозначением ПО ?
И еще один вопрос : "п.11.6. У графі 7 вказується індивідуальний податковий номер постачальника - платника податку на додану вартість.
У разі якщо товари/послуги, придбані в нерезидента, не призначаються для використання у господарській діяльності або
придбані з метою їх використання для постачання послуг за межами митної території України або послуг, місце постачання яких
визначається відповідно до пункту 186.3 статті 186 розділу V Кодексу ( 2755-17 ), у графі 7 відображається умовний
ІПН "200000000000"."
Я правильно понимаю : если мы приобрели услуги у плательщика НДС для непроизводственного использования ИНН будет 200000000000, или это касается только нерезидентов ?
[-o<
1 вопрос- обозначение- пустая клетка, ИНН есть, т.к. банк плательщик,
2- его ИНН, ПН, но отражать нужно в графах 8,13,14

Відповісти

Повернутись до “ПДВ”