то есть, если у вас в строке 2 -2000,00 грн, а НН надо зарегить на сумму НДС 500,00 грн, вам надо "положить" на счет 2500,00 грнPimulia писав:я так понимаю, согласно формуле, если сумма пополнений счета НДС будет превышать сумму уже зарегистрированных НН, то эта сумма никуда не денется, у вас в строке 2 она увеличится на сумму пополненияВсесвит писав:не , не я не про регистрацию , а про ПДВ , если на счету минус.....
НЕТ электронному администрированию НДС с 01.01.2015
-
- Мудрец
- Повідомлень: 137
- З нами з: 12 січня 2015, 17:25
- Дякував (ла): 21 раз
- Подякували: 17 разів
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8701
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2125 разів
- Подякували: 5234 рази
Ну да, об этом уже с 01.07 все вопят.Аря писав:интересно, а если минус во второй строке витяга, то система не даст зарегистрировать мои НН (обязательства)?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2257
- З нами з: 10 серпня 2011, 12:55
- Звідки: Київ
- Дякував (ла): 429 разів
- Подякували: 2568 разів
лично я не столкнулась, просто сейчас задумалась, как было б, если я 30.06. не оставила на р/с денег для оплаты в бюджет. теперь понятно...Тюша писав:Ну да, об этом уже с 01.07 все вопят.Аря писав:интересно, а если минус во второй строке витяга, то система не даст зарегистрировать мои НН (обязательства)?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2257
- З нами з: 10 серпня 2011, 12:55
- Звідки: Київ
- Дякував (ла): 429 разів
- Подякували: 2568 разів
интересно, а как тем у кого товар на складе с прошлых периодов: продавая его, надо сразу 20% закинуть на ндс-счет?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2248
- З нами з: 05 грудня 2011, 07:27
- Дякував (ла): 1752 рази
- Подякували: 2670 разів
У меня так и было, ведь НН система не регит, если нет НК, сейчас слава Богу пошли растаможки, и уже стр.2 веселенькаяАря писав:интересно, а как тем у кого товар на складе с прошлых периодов: продавая его, надо сразу 20% закинуть на ндс-счет?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1108
- З нами з: 22 грудня 2014, 15:25
- Дякував (ла): 585 разів
- Подякували: 77 разів
Немного не поняла так мне две платежки формировать :MilaA писав:На форуме определили .Аря писав:а кто определил, что так можно «…поповнення електронного рахунку для сплати ПДВ за липень 2015 р.»?MilaA писав: От: 3 июля 2015 г. 9:57:47
qwerty8 пишет:
Доброе утро! Подскажите пожалуйста, что нужно писать в назначении платежа для пополнени спецсчета?
*;101;; ПДВ за червень 2015р. ТОВ "......" (код за ЄДРПОУ 11111111);;;
Якщо йдеться про поповнення електронного ПДВ-рахунка, аби мати можливість зареєструвати податкову накладну, то тут можна зазначати, наприклад: «…поповнення електронного рахунку для сплати ПДВ за липень 2015 р.».
Я тоже уже отправляла с такой фоформулировкой, все равно эти все суммы "ложатся" на карточку пр-я, все в вытяге видно.
1. ПДВ червень т.е это стр.2 (минус)?
2. Поповнення за липень?
Или можно все в одной?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2257
- З нами з: 10 серпня 2011, 12:55
- Звідки: Київ
- Дякував (ла): 429 разів
- Подякували: 2568 разів
поделитесь опытом, вы все входящие налоговые накладные ставите в кредит?
мы кредит по моб.связи ранее не ставили в 10 стоку декларации, а как нехоз.нужды. а в вытяге все полученные налоговые накладные в бесконечном нарастании. так что, отдельно отслеживать кредит по нехоз.нужды и кредит в чистом виде? как вы поступаете?
мы кредит по моб.связи ранее не ставили в 10 стоку декларации, а как нехоз.нужды. а в вытяге все полученные налоговые накладные в бесконечном нарастании. так что, отдельно отслеживать кредит по нехоз.нужды и кредит в чистом виде? как вы поступаете?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2257
- З нами з: 10 серпня 2011, 12:55
- Звідки: Київ
- Дякував (ла): 429 разів
- Подякували: 2568 разів
я так понимаю,что просто закидываем кошты каждый раз по необходимости, главное, чтоб на конец месяца (граничный срок оплаты ндс за предыдщуий месяц) оказалась необходима достаточная сумма для списания как оплата в бюджет... форумчане, я правильно думаю?иск писав:Немного не поняла так мне две платежки формировать :MilaA писав:На форуме определили .Аря писав: а кто определил, что так можно «…поповнення електронного рахунку для сплати ПДВ за липень 2015 р.»?
Я тоже уже отправляла с такой фоформулировкой, все равно эти все суммы "ложатся" на карточку пр-я, все в вытяге видно.
1. ПДВ червень т.е это стр.2 (минус)?
2. Поповнення за липень?
Или можно все в одной?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6691
- З нами з: 16 лютого 2011, 01:48
- Дякував (ла): 11443 рази
- Подякували: 8955 разів
У меня есть вода, которую я не включаю в НК кредит.Аря писав:поделитесь опытом, вы все входящие налоговые накладные ставите в кредит?
мы кредит по моб.связи ранее не ставили в 10 стоку декларации, а как нехоз.нужды. а в вытяге все полученные налоговые накладные в бесконечном нарастании. так что, отдельно отслеживать кредит по нехоз.нужды и кредит в чистом виде? как вы поступаете?
НН поставщика провожу по строке 14.1, как использованные не в хоз.деятельности.
-
- Мудрец
- Повідомлень: 137
- З нами з: 12 січня 2015, 17:25
- Дякував (ла): 21 раз
- Подякували: 17 разів
мне в Медок приходят НН с МЕТРО, я их вообще не провожу, там в них носки и шампунь..Аря писав:поделитесь опытом, вы все входящие налоговые накладные ставите в кредит?
мы кредит по моб.связи ранее не ставили в 10 стоку декларации, а как нехоз.нужды. а в вытяге все полученные налоговые накладные в бесконечном нарастании. так что, отдельно отслеживать кредит по нехоз.нужды и кредит в чистом виде? как вы поступаете?
вы можете НН относить к НК или не относить, а можете их вообще не проводить, имеете на это право